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应付帐款审计程序表项目经理复核意见:被审计单位名称编制人及日期索引号B3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1234获取按债权人名称填列的应付帐款明细表,复核加计数,并与明细帐、总帐、报表核对实施函证程序,核实债务真实性未发函或未收到回函的,择其重点,抽查有关原始凭证根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。
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分享时间2023-04-10