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审计整改落实情况报告为确保企业资金的安全和规范使用,以及促进企业的健康发展,公司委托审计机构进行了一次财务审计根据审计报告,公司发现了一些问题,需要进行整改和落实以下是审计整改落实情况报告
一、会计记录问题公司会计记录存在一些问题,主要包括以下几点记录不完整、统计错误、账目不清等为避免此类问题再次发生,公司成立了财务部门,负责对所有财务活动进行日常记录和管理
二、资产管理问题在审计中发现,公司对资产的管理存在一些问题,主要包括资产管理不规范、资产记录不完整、资产保管不到位等公司立即采取措施,加强资产管理,规范资产记录,并改进资产保管制度
三、成本核算问题审计报告发现,公司成本核算存在不规范和不完善的情况由此,公司在财务和物流方面进行了优化,完善了成本核算制度和能力,提升了成本管理水平
四、财务制度问题审计报告还指出了公司的财务制度不完善的问题,比如制度相对滞后、缺乏客观性等为了解决这个问题,公司建立了专门的财务制度改进工作组,对财务制度进行全面评估,并逐步推进改进工作
五、工资福利问题在审计中发现,公司的工资福利不规范,发放不及时,存在欠薪情况公司立即采取措施,完善工资福利制度,确保工资按时足额发放,并对欠薪情况进行彻底处理以上是公司针对财务审计问题所采取的整改措施和落实情况的报告公司将继续积极推进财务管理体系的改进工作,确保企业财务管理的健康发展。
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