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2023内部审计年度总结随着社会经济的不断发展,各家企业面临着日益复杂的经营环境和竞争压力好的内部控制对于企业的发展和持续经营至关重要内部审计是评估和改进内部控制的过程,为企业实现可持续经营提供保障为了总结2023年度内部审计工作的成绩和经验,提高内部审计的质量和效率,下面分享一下我们内部审计的年度总结
一、2023年度内部审计情况
1.审计范围2023年度内部审计范围包括公司各部门、子公司、海外业务等审计目标主要包括公司财务监管、内部控制制度监督、业务流程规范检查等
2.审计结论2023年度内部审计总结共出具审计文件a份,审计结论包括
(1)针对公司财务体系进行了相关评估,提出了一些制度缺失和不足之处
(2)对公司内部控制流程进行了全面梳理,发现了部分管控站位不到位的问题,提出了改善的建议
(3)对涉及公司主营业务的流程关键环节进行了检查,发现并整改了流程中的风险点
3.改善方案根据审计结论,制定了一系列改善方案,包括人员配备、组织管理、流程优化等其中,重点改进方案如下
(1)优化财务体系加强财务报表审核并规范财务流程,进一步健全会计核算依据和规范应付账款管理
(2)加强内部管控优化相关控制流程,并规范执行流程明确流程中各个环节的职责,完善组织架构和工作职责
(3)增强风险防范能力进一步完善业务流程制度和流程规范,明确审批流程和风险控制点,提高风险管控的效能
二、2023年度内部审计经验
1.审计方案的制定审计方案是内部审计的基础,是审计工作的指南我们采用单个审计方案加模块化审计方案的方式,灵活应对复杂审计任务,同时保证全面性和针对性,提高了审计工作效率
2.强化沟通与协作内部审计要求审计人员跨部门、跨领域、跨文化间的沟通和协作,是前提和基础在本次审计工作中,我们密切与被审企业沟通,获得了客观的审计数据,并在此基础上发现和解决了实际问题
3.加强反思和总结在2023年度内部审计工作中,我们积极总结经验、分析问题,不断反思和提升自己的工作水平和质量同时,我们通过与其他机构的交流和互学,也不断提高自身审计水平和经验
三、结语内部审计是企业内部控制的衡量标准、重要的管理工具和稳健发展的保障2023年度内部审计得到了企业内部各部门的大力支持和配合,取得多项成果,同时也反映出我们工作中的不足之处在2024年度内部审计工作中,我们将继续不断提高自身工作水平,加强沟通和协作,为企业的长期健康发展提供更加优质和全面的服务。
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