还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年度敖汉旗政务服务中心单位预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日变动原因窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业类年初预算数为
16.58万元,与上年相比增加
1.78万元其中:.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
16.37万元,与上年相比增加
1.77万元,增长
12.12%变动原因工资增长,费用增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.20万元与上年持平,无变动
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
7.16万元,与上年相比增加
0.77万兀其中.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算
7.16万元,与上年相比增加
0.77万元,增长
12.5%变动原因工资增长,费用增加
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为H.2万元,与上年相比增加37万兀其中.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算1L2万元与上年相比增加
1.37万元,增长
13.94%变动原因工资增长,费用增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
393.78万元,其中
(一)人员经费
150.4万元主要包括基本工资
54.78万元、津贴补贴
14.57万元、奖金
9.7万元、绩效工资
35.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费
16.37万元、职工基本医疗保险缴费
7.16万元、其他社会保障缴费
0.20万元、住房公积金H.2万元、生活补助
0.69万元
(二)公用经费
243.38万元主要包括办公费
20.59万元、印刷费
4.35万元、水费2万元、电费18万元、邮电费
6.9万元、取暖费15万元、物业管理费
6.57万元、差旅费
0.45万元、维修(护)费
40.87万元、劳务费
7.44万元、委托业务费
118.79万元、福利费
1.92万元、其他交通费用
0.5万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%o其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长虬无增减,主要原因是本年我单位无此项支出.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%无增减,主要原因是本年我单位无此项支出
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%无增减,主要原因是本年我单位无此项支出.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%无增减主要原因是本年我单位无此项支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年机构运行经费预算支出
243.38万元,与上年相比增加
1.08万元,增长
0.44%主要原因是购买服务的委托业务费的增加,机构运行费用增加
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年政府采购支出预算总额
7.65万元,其中拟采购货物支出
3.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出
4.35万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗政务服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分敖汉旗政务服务中心预算表详见附表部门预算12张表第一部分单位概况一A主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗政务服务中心是敖汉旗人民政府主管,隶属于敖汉旗政务服务局的综合经济部门是财政补助事业单位,执行政府会计制度
(二)单位主要职责
1、负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施;
2、负责对便民服务窗口的监督、管理与考核;
3、负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整,对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办;
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗政务服务中心部门预算包括本级事业单位预算,隶属于政务服务局
(一)敖汉旗政务服务中心机构及人员基本情况中心本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家其中预算编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人截止2022年12月底实在职H人,其中行政编制0人,事业编制10人返聘人员1人,离退休2人,其他人员0人
(二)敖汉旗政务服务中心设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)继续完善无差别受理的“受审分离”办件模式持续推进“受审分离”的不见面审批模式,严格执行受审分离制度,提高无差别受理的办件质量和办件速度,持续提升办件水平,进一步推进容缺受理和告知承诺制度,提高办事企业和办事群众的满意度、获得感和幸福感
(二)配合局里推进落实“16件事”一次办积极落实自治区、赤峰市
3.0方案,配合政务服务局持续推进“一件事一次办通过考核加分等政策倾斜措施鼓励牵头单位窗口,做好“火车头”和“责任人”,通过召开协调会等会议做好协调统筹工作,彻底打通堵点,提高“16件事”一次办的质量和效率,将“16件事”一次办做真、做实、做好
(三)持续推进跨省通办、一网通办继续推进跨盟市通办、跨省通办,积极与兄弟盟市政务服务中心、其他省市政务服务中心建立合作关系,梳理跨省通办事项增加跨省通办的合作单位和合作事项在一楼设置跨省(盟市)通办窗口,通过线上直接办理和线下邮寄办理两种办件方式,最大限度的方便企业和群众
(四)加强政务服务培训,提升政务服务水平对中心工作人员和窗口工作人员进行业务能力、公文写作、服务心态、沟通能力、文明用语和政务礼仪等服务能力的综合培训并组织开展相关专项能力竞赛,用服务技能比武促动服务能力提升,通过向内挖掘潜力提升政务服务水平第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度收入、支出预算总计
393.78万元,与上年相比收、支预算总计各减少
17.9万元,减少
4.35%o其中
(一)收入预算总计
393.78万元包括
1.本年收入合计
393.78万元
(1)一般公共预算拨款收入
393.78万元,与上年相比减少
17.9万元,减少
4.35%O主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入预算
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无事业收入预算
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无事业经营收入预算
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是我单位无上级补助收入预算
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无附属单位上缴收入预算
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无其他收入预算
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我单位无上年结转结余
(二)支出预算总计
393.78万元包括
1.本年支出合计
393.78万元
(1)一般公共服务(类)支出
358.83万元,主要用于人员工资、政务审批费用、运转经费等与上年相比减少
21.83万元减少
5.73%主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少
(2)社会保障和就业(类)支出
16.58万元,主要用于主要用于职工养老保险单位部分、职工工伤保险与上年相比增加
1.78万元,增长
12.03%o主要原因是工资增长,费用增加
(3)卫生健康(类)支出
7.16万元,主要用于主要用于缴纳职工单位部分医疗保险与上年相比增加
0.77万元,增长
12.05%o主要原因是工资增长,费用增加
(4)住房保障(类)支出
11.2万元,主要用于主要用于缴纳职工单位部分住房公积金与上年相比增加
1.37万元,增长
13.94%o主要原因是工资增长,费用增加
二、收入预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年收入预算总计
393.78万元,包括本年收入
393.78万元其中本年一般公共预算收入
393.78万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年支出预算合计
393.78万元,其中基本支出
393.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务中心2023年度财政拨款收、支总预算
393.78万元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
17.91万元,减少
4.35%主要原因是窗口工作人员专业装、12345热线工作站设备等项目的减少
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算
393.78万元,与上年相比减少
17.91万元,减少
4.35%具体情况如下
(一)一般公共服务支出(类)一般公共服务类年初预算数为
358.83万元,与上年相比减少
21.83万元其中
1.政府办公厅室及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算
358.83万元,与上年相比减少
21.83万元,减少
5.73%o序号单位名称单位性质无。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0