文本内容:
内部体系审核实施计划文件编号:审核目的评审公司质量、环境管理体系符合性和有效性,发现不足之处进行改进,以确保公司质量、环境管理体系持续有效运行,同时为年度审核做准备审核范围公司涉及质量、环境管理体系所有部门、场所和过程审核组组长组员审核日期XXXX年9月15日审核准则1IS090012015质量管理体系要求2IS0140012015环境管理体系要求及使用指南
3、质量手册、环境安全管理手册、程序、指导书、管理制度等体系文件;
4、相关法律法规、标准和要求
5、合同、订单要求日期时间XXXX年9月15日受审职能9月15日800~830首次会议8:30-0930行政部、财务部1030-1130销售部1130-1200市场拓展部1300-1400技术部14:00-1500管理层1630-1745产品部1745-1815末次会议审批编制日期。
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