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文本内容:
重庆市丰都县仙女湖镇卫生院2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况-职能职责.公共卫生服务负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中医药健康管理和疾病康复;疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等负责辖区其他公共卫生服务项目.基本医疗服务开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理.计划生育服务开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理
(八)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作.负责辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告(—)机构设置内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、数字化接种门诊等科室有彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备编制床位40张,实际开放床位52张
(三)单位构成从预算单位构成看,无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明.总体情况2021年度收入总计
672.70万元,支出总计
672.70万元收支较上年决算数减少
125.29万元、下降
15.7%主要原因2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少;受疫情影响,单位业务收入减少.收入情况2021年度收入合计
672.70万元,较上年决算数减少
125.29万元,下降
15.7%主要原因2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少;受疫情影响,单位业务收入减少其中财政拨款收入
305.26万元占
45.4%;事业收入
367.44万元,占
54.6%此外,使用非财政拨款结余
0.00万元,年初结转和结余
0.00万元.支出情况2021年度支出合计
631.42万元,较上年决算数减少
146.62万元,下降
18.8%主要原因是2021年度未发放职工的超额绩效、职工疫情防控补助支出;受疫情影响,单位业务收入减少,导致专用材料也相应减少其中基本支出
631.42万元,占100%;此外,结余分配
41.28万元4结转结余情况2021年度年末结转和结余
0.00万元,较上年决算数增加
0.00万元,增长0%主要原因是2021年度年末结转和结余与上年度持平
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计
305.26万元与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少
36.77万元,下降
10.8%o主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况2021年度一般公共预算财政拨款收入
305.26万元,较上年决算数减少
36.77万元,下降
10.8%主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效、疫情防控经费补助,财政收入减少较年初预算数增加
12.38万元,增长
4.2%O主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加此外,年初财政拨款结转和结余
0.00万元2支出情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
305.26万元,较上年决算数减少
36.77万元,下降
10.8%主要原因是2021年度未发放职工的超额绩效、职工疫情防控补助支出较年初预算数增加
12.38万元,增长
4.2%主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余
0.00万元,较上年决算数增加
0.00万元,增长
0.0%主要原因是2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年度持平.比较情况本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面1社会保障与就业支出
10.99万元,占
3.6%较年初预算数增加
10.19万元,增长
1273.8%主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加2卫生健康支出
294.27万元,占
96.4%较年初预算数增加
2.19万元,增长
0.7%主要原因是预算政策调整,导致决算数比预算数增加一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出
305.26万元其中人员经费
282.21万元,较上年决算数增加
10.36万元,增长
3.8%主要原因是2021年财政经费主要用于开支了人员经费人员经费用途主要包括基本工资
37.7万元、津贴补贴
7.03万元、绩效工资
49.37万元、五险及社会保障费
64.39万元、其他工资福利支出
113.72万元、对个人和家庭的补助10万元公用经费
23.05万元,较上年决算数减少
28.23万元,下降
55.1%主要原因是2021年没有用财政经费开支了专用设备购置款和房屋维修款公用经费用途主要包括包括印刷费
2.5万元、邮电费
1.08万元、专用材料费
2.4万元、其他商品和服务支出
6.92万元
(五)政府性基金预算收支决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,增长
0.0%本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长
0.0%本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公经费支出总体情况说明2021年度“三公”经费支出共计
0.00万元,较年初预算数增加
0.00万元,增长
0.0%主要原因是本单位2021年度“三公”经费年初预算和本年支出均为Oo较上年支出数增加0万元,增长
0.0%主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为Oo我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费
(二)“三公”经费分项支出情况2021年度本部门因公出国(境)费用
0.00万元费用支出较年初预算数增加
0.00万元,增长
0.0%较上年支出数增加
0.00万元,增长
0.0%本单位2021年度未发生因公出国(境)支出公务车购置费
0.00万元费用支出较年初预算数增加
0.00万元,增长
0.0%较上年支出数增加
0.00万元,增长
0.0%本单位2021年度未发生公务车购置支出公务车运行维护费
0.00万元费用支出较年初预算数增加
0.00万元,增长
0.0%较上年支出数增加
0.00万元,增长
0.0%o本单位2021年度未发生公务车运行维护支出公务接待费
0.00万元费用支出较年初预算数增加
0.00万元,增长
0.0%较上年支出数增加
0.00万元,增长
0.0%本单位2021年度未发生公务接待支出
(三)“三公经费实物量情况2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人2021年本部门人均接待费
0.00元,车均购置费
0.00万元,车均维护费
0.00万元L其他需要说明的事项(-)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出
0.00万元,较上年决算数增加
0.00万元,增长
0.0%本年度培训费支出
0.00万元,较上年决算数增加
0.00万元,增长
0.0%因我单位属卫生事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费
(二)机关运行经费情况说明2021年度本单位机关运行经费支出
0.00万元机关运行经费较上年决算数增加
0.00万元,增长
0.0%按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内
(三)国有资产占用情况说明截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)
(四)政府采购支出情况说明2021年度本单位政府采购支出总额
0.00万元,其中政府采购货物支出
0.00万元、政府采购工程支出
0.00万元、政府采购服务支出
0.00万元授予中小企业合同金额
0.00万元,占政府采购支出总额的0%其中授予小微企业合同金额
0.00万元,占政府采购支出总额的0%2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况我单位无项目,未开展绩效自评
(二)绩效自评结果.绩效目标自评表我单位无项目,也无绩效目标自评表.绩效自评报告或案例我单位未委托第三方开展绩效自评.关于绩效自评结果的说明我单位未开展绩效自评
(三)重点绩效评价结果我单位未委托第三方开展重点绩效评价
六、专业名词解释(-)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
(三)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(五)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况
(六)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(七)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
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