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文本内容:
医院票据管理制度
一、总则为加强医院票据管理,规范医院票据操作流程,提高票据质量和安全性,保证医院财务稳定,现制定本管理制度
二、适用范围本管理制度适用于本院所有票据的管理和操作
三、责任部门医院财务科为医院票据管理的主要责任部门
四、票据管理
1.票据保管和控制应遵循“一票一用、一票一号、一票一账”原则,票据使用必须符合法律法规要求
2.开票前要查验患者的费用真实性,并审核所需的相关资料,并标明开票人姓名及电话
3.发票上应注明购买者名称、纳税人识别号、购买日期、商品名称、商品数量、商品单价、金额及税额等信息
4.医院财务科必须核对每张发票号码及金额,以避免遗漏、重号等问题每月月末财务科通过发票核对表核对所有发票,将问题反馈到相关科室
5.所有发票必须按照发票号码顺序存放,每月月末由财务科进行盘点
6.发票应按时上交税务部门缴纳税款,以确保合法适时纳税税务部门会进行审核,如发现问题会追究相关责任
7.定期对所持有的资金进行清点,确保资金安全医院财务科应严格按照流水账进行医院收支记账
五、票据使用管理
1.票据开具应按照服务项目与金额来决定、严格控制票据开具数目,确保医院资金稳定
2.在开立发票前,必须确认患者名字、支付方式和费用项目,核对发票内容后再开具
3.票据要求必须整齐、美观、清晰、准确并有序填写,任何一笔不得挂帐
4.任何人员不得私自挪用、随意调换票据,不得以任何理由随意作废、涂改发票
5.票据开具错误应及时补开纠正并依法处理失误人员
六、违规处理
1.对于不符合规定使用票据的,医院财务科应及时予以纠正,并给予相应的教育和纪律处分
2.对于严重违反行业法律法规的行为,将依法追究其相应的法律责任
七、附则L本制度自印发之日起施行,有效期两年,有效期届满需要重新制定
3.对本制度的修改和解释权归医院财务科所有
4.本制度过程中未涉及的问题,按照国家相关法规和规定执行。
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