文本内容:
受审部门IS09001条款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
4.1领导作用和承诺
4.2质量方针
5.3组织的角色、职责的权限
6.1应对风险的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划总经理/管
7.
1.1资源总则▲▲理者代表
7.
1.2人员
7.L4过程运行环境
7.L5监视和测量资源
7.
1.6组织知识
7.2能力
7.3意识
9.2内审审核
9.3管理评审
10.1改进总则
10.3持续改进
5.3组织的角色、职责的权限
6.1应对风险的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7.L2人员
7.L4过程运行环境
8.L6组织知识人事部/文
7.2能力▲▲控中心
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
9.
1.1监视、测量、分析和评价总则
9.
1.3分析与评价
9.2内审审核
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
6.1应对风险的措施
1.
1.1和服务的要求
8.
5.3顾客或外部供方的财产市场部▲▲
8.
5.4防护
8.
5.
55.5交付后活动
8.
5.6客满意
9.
1.3分析与评价
9.
1.4续改进
6.1应对风险的措施
8.1运行策划和控制开发工程变更的控制▲▲部
9.
1.3分析与评价
10.3持续改进受审部门IS09001条款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
6.1应对风险的措施注塑A/B
7.
1.3基础设施科/机房办▲▲
1.
1.11生产和服务提供公室
1.
1.2标识和可追溯性
1.
1.3顾客或外部供方的财产
1.
1.4防护变更的控制装配A/B
8.7不合格输出的控制▲▲科
9.
1.3分析与评价
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
6.1应对风险的措施
7.L5监视和测量资源
8.
5.2标识和可追溯性
8.
5.3顾客或外部供方的财产
8.
5.5交付后活动
8.6产品和服务的放行品质科▲▲
8.7不合格输出的控制
9.L1监视、测量、分析和评价总则
9.
1.2顾客满意
9.
1.3分析与评价
10.2不合格与纠正措施
11.3持续改进
6.1应对风险的措施
8.2产品和服务的要求
8.
5.1生产和服务提供
8.
6.2标识和可追溯性PMC科
8.
7.3顾客或外部供方的财产▲▲
8.
5.4防护
8.7不合格输出的控制
9.
1.3分析与评价
10.3持续改进
6.1应对风险的措施采购科
8.4外部提供过程、产品和服务的控制▲▲
10.3持续改进说明
1.审核方法依据《内部审核管理程序》执行
2.用表示计划审核月份制订:审核:批准:。
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