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文本内容:
杨庙中心卫生院财务管理制度杨庙中心卫生院财务管理制度一总则本制度是为规范杨庙中心卫生院财务管理工作,保障财务活动的合法性、规范性和有效性,提高财务管理水平,确保财务信息真实、准确、完整、及时,保护卫生院财产安全的基本规范二组织机构.财务管理部门1财务管理部门是杨庙中心卫生院负责全院财务管理的组织,包括会计和内部审计等职能财务管理部门负责协助医院领导制定财务管理制度、参预重大财务决策、监督财务执行等工作院长/财务负责人
2.院长/财务负责人是杨庙中心卫生院的最高财务管理岗位,负责全院财务管理工作的决策、组织、协调和监督医务科室
3.医务科室是杨庙中心卫生院的业务部门,负责编制预算、使用经费、管理收费等与财务相关的业务工作三预算管理.预算编制1医务科室应根据工作计划和发展需要,编制年度预算,包括收入预算和支出预算预算编制应符合财务制度、财务政策和法律法规的要求,并报经院长/财务负责人审批后执行.预算执行2医务科室应按照预算执行,决不能超越预算或者私自改变预算用途如确有需要变动预算的情况,应征得财务管理部门或者院长/财务负责人的允许.预算监督3财务管理部门应定期对预算执行情况进行检查和评估,并及时发现和纠正预算执行中的问题,确保预算的执行情况合规和效益四经费管理.经费预算拨付1财务管理部门根据医务科室的预算申报和需要,按照像关规定拨付经费医务科室应按照拨款用途和金额使用经费,并确保经费的合理使用.经费使用报账:2医务科室应按照经费使用规定,及时办理经费使用报账手续,并通过财务管理部门进行审核经费使用报账审批后,财务管理部门将及时核销资金.经费销账3经费使用完毕后,医务科室应及时将剩余经费进行销账,相关凭证应妥善保管五费用核算.收费管理1杨庙中心卫生院应制定相应的收费标准,并严格按照收费标准收取费用医务科室负责收费工作,应建立完善的收费制度和流程,严禁私收费用,确保收费规范和合法性费用核算
2.财务管理部门应对收入、支出、成本、费用等进行核算和分类,编制财务会计报表,并及时进行财务分析、评估六内部审计内部审计职责
1.财务管理部门应建立健全的内部审计制度,负责对杨庙中心卫生院财务活动的合规性和规范性进行审计,并提出改进建议和措施内部审计程序
2.内部审计应根据内部审计计划和需求,按照像关规定进行审计工作审计人员应独立、客观、公正地开展审计,对审计情况应及时报告财务管理部门和院长/财务负责人附件本文档涉及的附件包括财务管理制度的流程图、预算编制表格、经费使用报账表格等法律名词及注释财务制度指财务管理部门制定的用以规范和管理财务活动的制度
1..财务政策指国家财政部门制定的有关财务管理的政策
2.法律法规指国家法律法规和行业规定,如会计法、财政法、3卫生行业的相关规定等。
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