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文本内容:
年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示
一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用今年的审计项目计划如下年度审计项目安排表审计项审计目的被审部门档案保管评价档案保管部门是否按规定执行工作行工作以及对其进行绩效评估季政11度部财务收支评价财务收支的管理和控制财2审计评价企业资金使用的合理性、效益季务4性度部部门经费评价各部门经费管理控制规章制各的管理和度建立和执行情况,合理保证部门季计划4使部用经费计划执行的严肃性、资金使用度的效益性与合门理性企业固定评价固定资产购置、验收、使用、相处置等方面管理制度制定与落实季资产管理4关状况的审情况;了解企业定资产管理状况部计调查门审计回访计划开展对企业上一年度项目审相5计意见和建议落实情况的调查1季关度部门其他项目将组织完成企业领导和有关部门相6临时交办的各项审计任务4季关度部门
二、审计队伍建设本年度,企业内部审计队伍的建设工作,计划从以下四个方面展开
(一)工作制度的进一步完善工作计划于第一季度完成企业原有的若干审计制度的修订工作,并在年内完成新制度《内部审计程序》的制定工作
(二)人员培训工作计划于第四季度举办一期审计业务培训班,组织对国家新颁布的各种审计制度内容的学习
(三)技术进步工作年内,计划与_企业合作开发“监察审计信息管理系统”
三、考核工作根据企业审计管理制度,组织对企业所属所有单位内审机构工作情况进行考核审计部经理年月日。
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