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文本内容:
单位仓库管理规章制度==本文档为版,下载后可任意编辑修改==Word
一、前言
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的物资储运安全
2、本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)
二、总则
1、仓库是货品保管重地,除仓库管理人员的因工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库
2、因工作需要进入的人员,除仓管员外,任何人不可独自进入仓库,须有相关人员陪同
3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库货品,必须服从仓管员的管理
5、仓库内存放的易燃易爆货品必须采取相应措施,符合消防规定
6、仓库内不得存放私人货品,如确实需要临时存放必须经上级同意方可仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同・确定退货
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”・的流程进行操作仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通・知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关・的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出・超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超・用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发・部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库・
3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作・•对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商对于不良原材料不可以办理出入库用续・
4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作・发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理・•需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管
5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库•严格按照“成品入库单”进行操作■所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送・货单,对产品与单不符的不予办理入库手续对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续并按要求存放好・B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作・成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并・把检好成品进行包装•对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作・由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,・办理相关的退货手续客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客・户
五、货物管理货物的品质维护物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归・位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈・和处理保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正・货物的单据、唁、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务・每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁做到帐、物、唁一致
六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点・流程盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘・点安排操作盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数・据盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认・
七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西・和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划・仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行・•仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库・仓库内的规划区域要有明确标识(如物料摆放区、安全通道、物料・报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识上下班关闭窗户及锁上仓库门・做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报・仓库内需要高空作业时做好安全防范・
八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯・仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识・及职业道德•对于上级下达的任务要按时按质完成•其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则仓库日常管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平特制定本制度
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映
2、必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统,做到日清日结,确保系统中物料进出及结存数据的正确无误及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对,确保两者的一致性
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整
4、各事业部、分厂必须根樨生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理
二、入库管理
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象
2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚
8、此规定从即日起执行
三、仓库分区管理制度仓库按照功能性分为五个区域第
一、大量存储区非悬挂类货品以整箱方式储存;第
二、分拣区悬挂类货品和已拆零非悬挂类货品放置在陈列架上,及时补充非悬挂类货品在陈列架上数量;第
三、促销区域或畅销区域将短期内销售数量大,因畅销或者参加促销活动货品致使短期内销售数量大的货品放置于该区域内,提高配货、分拣效率;第
四、退货区即将准备退换的商品放置在专门的货架上,便于二次检验,合格品进入上述三个区域残次品进入残品区;第
五、残品区存放因残次导致无法销售的货品
四、货物进出仓库制度
1.产品验收与入库:1产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域2统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符3将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账4通知质检人员对物料进行检验5产品经检验后,库管根据质检签署的意见进行分类归整
①不合格品归整后统一放置在一起,与合格品进行完全隔离,做好标识,并汇总后上报;并开出移库单,并交接单据,由统计员做系统移库
②合格品放至相应的库位6产品入库后,上报数量给部门主管,由部门主管做淘宝上架及发布入库通知
2.与其它部门衔接1新品与产品部仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续,办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照物流部准备好拍照样品,并填写好调拨单提货人及仓储主管签字附一,调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容,调拨单仓管员及统计员各一联,统计员系统做系统移库同时仓储部测量尺寸附二,一式两份,一份提供产品部,一份仓储部留底,保证货物能尽快上架2拍照样品的回收产品部拍照完后须尽快归还提取货物,做好货品交接工作,并由产品部做系统移库工作,仓储部统计员做系统移库审核超过7天,需要办理延期手续,否则,仓储部要求收回产口□口O3清理囤货为了提高货物的周转速度,仓储部应定期清理销售为客户预留的货物,如销售无特殊说明,囤货超过7天则视为放弃处理,所囤货物进入正常销售流程统计员每天对系统前7天的因此有出库单进行清理,删除并把清理单据的数据补上架
3.货物存储与防护1应提供符合要求的场所和环境贮存产品,要求通风、干燥、防尘等,并配备适量的防火设备2产品要按定要求整齐摆放,分类别、状态、批次进行管理,标识应清楚规范,货物同一款原则上只允许一箱包打开必须确保现场物料包装完整无损所有人员必须在库房人员确认的情况下,方可将产品取离库房现场3相关的库管应有计划的进行产品循环盘点,及时了解库存情况,将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离,并报填写相应的单据进行处理盘点单,移仓单,拨废单
4.货物调拨根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨1A仓管员是时根据销售需求,合理安排A库存,然后按库存需求开出调拨,通知B仓管员调货2B仓管人员收到调拨通知后,及时按单调拨物料立时调拨到A仓库,并跟A仓管员进行物料交接,并双方签名确认3调拨单据A、B仓管员各一份,一份交统计员,统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整
5.产品发放1打单员审核客户付款情况,确定已经付款,打单员打出快递单和出库单2库管员发货坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货,对贪图方便,违反发货原则的管理员要提出批评;造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错,保管员应负责任应保证认真、及时、准确的态度,做到到见单作业,严格按单发货,发完后立即完善发料手续,与统计员进行单据交接,统计员并于当日内进行对系统单据进行审核,做到日清日结,保证帐实一致性;3发料应遵循“先进先出”原则,由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失
6.退货与换货1销售过程中,因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因,需要退换货物的,可凭发货单及实物办理退换手续,退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因,由客户人为造成的损坏恕不退换2货物收回后,仓库人员统计员需及时将货物归位所有次品退货由收货人员,统一集中退回给相应的供应商,开次品退厂单,并及时与统计员进行单据交接,统计员及时做系统退货生产厂家送货的,做到一日一清,采购的零星货物做到一星期一退
7.账务处理1为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性,确保帐务相符,要求帐务必做到日清日结;2所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;3单据填制必须清晰、明了、规范,保证准确性,填写好的信息一般不允许更改,确须更改只能采用划改能辨别改前信息并由更改者签署全名及更改日期;4各类单据须及时归集并安全保管,每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总,装订成册,妥善保存,便于核查和追溯
8.补货计划仓储部根据发货量及仓库备货量,每日提出补货计划,提交总经办或采购部审批
9.补货到货通告总经办或采购部对补货货物一下订单,就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部仓储部收到补货货物,清点无误后,办理相关入库手续,上架销售,同时在公司内部群里通知产品部和销售部企业仓库管理制度及流程
一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的・日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用
二、适用范围仓库的所用工作人员・
三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传・达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工・作仓务员负责单据追查、保管、入帐・仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作・仓库主管、***、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的・确定和废弃物的处置工作
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业・采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的・检验区内,作好防护措施仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,・直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说P0),・否则拒绝收货仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员・联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知***进行物料品质检验・•对***检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超・过一个星期仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如・有特殊情况需在当天内完成。
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