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公司员工外出管理制度范本最新2022公司员工外出管理制度范本最新正文内容公司员工外出管理制度范本最新
一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度
二、适用范围本制度适用于公司全体员工
三、外出定羲
1、员工外出分为外勤和出差二种
2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤
3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差
四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时,填写《出差申^单》并交由厂长审批,总工批准
2、研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申^单》,由总工审批,并报请总经理批准
3、项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申^单》,报请总经理批准
4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申言青单》,由人事部审批,报总经理批准
5、员工出差国外一律由总经理批准
6、各部门将填写好《出差申言青单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部
7、出纳收到《出差申^单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门:M责人
五、外出人员管理原则
1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约
2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象
六、差旅费构成
1、长途交通费飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用
2、市内交通费公交、地铁、出租车产生的费用
3、住宿费异地出差因过夜住宿产生的费用
4、餐费补贴按地区标准和职务,限额计发补贴
5、通讯费用因工作需要^^沟通产生的费用
6、其它费用传真、复印、邮寄等公共费用
七、具体规定如下
1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可外勤人员报销公司这边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费但是没有出差补贴外勤写外出单,出差写出差单餐费按15元/餐补贴中/晚餐
2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具
3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天,二三线城市餐费补贴40元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天,二三线城市餐费补贴60元/天
4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申出差补贴,补贴标准为15-20元/天
5、因工作需要产生的通讯费,出差^人每月可享受100元/月补贴,特殊情况,可酌情增加报销费用出差人员出差时间不足一个月情况下,也可按此标准执行
6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚,管理人员不超过150元/晚超出部分自理
7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行否则不予报销
8、因公务出差,不得从事与工作无关的事项因特殊情况,确实需要辨理私事时,应提前向厂长/总工申言青,同意后方可辨理否则按旷工处理
9、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责■人申言青,同意后方可执行
10、员工出差必须每天以邮件/雷言舌形式向部门:M责人汇报工作,不能以邮件形式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以邮件形式发放至相关人员重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告
11、出差人员需要借款时,填写《借款单》,并经相关^^人签字后方可领取
12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天公司不承担任何食宿和交通费用所产生的一切费用自理
13、员工因病、因事需要在当地请假,可由出差:人批准,并知会相关人员出现无出差:人或请假超过二天以上者,须报请厂长或总工批准
14、因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费住院期间出差补贴不超过10天
15、出差中公休出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公,可安排休息
16、超期停留出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销
17、出差结束后回公司的交通费用,实报实销;出差地请事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通费用(火车硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假,不直接回公司的,不予报销
18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算出差在途遇周六日可计作加班或安排^休
19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分,个人自理住宿一般由出纳:预订,相关出差人员离开入住酒店后,领取并保管好发票待出差返回公司后上交至出纳处即可
3、同性人员一起出差的,应以标准间为主,且报销费用只允^一人报销严禁重复报销
4、外勤人员无特殊情况,一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准
5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则,总经理级以上可乘坐商务仓
6、外出人员返回后应于一周内辨理报销手续,并交到期•务部报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据,否则财务部可以不予辩理出差报销单应由部门人审批,由总经理批准
7、期■务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则辨理报销手续
8、外出报销尽可能提供正规发票住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时,必须提供正规发票,否则不予报销
9、出差人员^^保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销严禁借、买其他日期相关票据代替
10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的,公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴
11、搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用
12、出差人员在外有酗酒导致斗殴,或其它与公司无关事件发生意外伤害的,公司不承担任何费用
13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法烷规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿
九、差旅费报销违规追究
1、出差人员应实事求是原则,严禁虚报情况一经查出,责令退回虚报金额,并以虚报额三至五倍金额,处以罚款虚报金额,一次超出500元,或年终累计超2000元以上者,公司根据相关规定,解除劳动关系,并不予经济补偿,并向其追究公司损失
2、各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审签人员罚款50元,当月考核扣5分,年终考核扣1分情节严重的,罚款100元,当月考核扣10分,年终考核扣5分经查实无法收回的,给公司造成经济损失的,由各级审签人员承担相应连带责任,并由各级审签人员^^赔偿相应损失
3、部门负责人或直接分管领导,如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为,一经查实,按虚报额三至五倍金额罚款,并取消年终奖金情节严重者,公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系
十、附即本制度自发布之日起生效《公司员工外出管理制度范本最新.docx》公司员工外出管理制度范本最新正文内容结束。
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