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中国重汽集团济南客车有限公司质量管理体文件编号ZZJK/G
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16.B1-2022系程叙文件目的一致性控制程序第页共页113确保公司《公告》车辆、强制性认证产品持续符合规定要求范2E■日合用于公司客车的产品一致性控制职责3产品开辟部组织车辆《公告》、产品的申报资料,负责产品变更的管理
3.13c技术质量部(技术)负责车辆《公告》、获证产品工艺一致性控制
3.23c技术质量部(质量)负责进货检验及整车入库检验过程产品一致性的控制
3.3创造部(采购)负责配套产品的一致性控制
3.4创造部(生产)负责生产、装配过程的产品一致性控制
3.5销售部负责整车交付过程的产品一致性控制
3.6工作流程4车辆《公告》、新车型的申报工作由产品开辟部负责,并根据《机动车辆类(汽车产
4.13c品)强制性认证实施规则》的要求和《车辆产品主要技术参数和主要配置备案表》,编制产品和生产一致性《关键原材料、零部件、外购件清单》,明确关键件供货厂家、产品3c编号、规格型号、证书编号等内容,作为采购、检验、生产过程产品一致性控制的依据3c创造部(采购)在采购关键外购件时,应严格按照《关键原材料、零部件、外购
4.2件清单》中的供应商及产品名称、规格、型号进行采购,保证采购产品的一致性在物流配送过程中,应核实一致性符合后送达装配工位在进货检验时,技术质量部(质量)检验员应按《配套产品检验通则》的要求对
4.3配套件进行产品一致性检验,当进货产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》不一致时,检查员应按不合格品处理,执行《不合格品管理程序》创造部应将《关键原材料、零部件、外购件清单》发放到工段,在接收及装配产品时,
4.4如发现所接收、装配的产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》不一致时,操作者应拒绝接收或者装车,并及时将信息反馈相关部门技术质量部(技术)对整车生产中的焊接、佛接、粘接等关键工序及涉及到人身
4.5安全、电磁兼容、环境保护和人身健康的相关工位的工艺应做出中国重汽集团济南客车有限公司质量管理体文件编号ZZJK/G
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16.B1-2022系程叙文件致性控制程序第页共页23规定,并负责检查工艺的执行情况整车下线后,技术质量部(质量)整车检查员对整车产品一致性进行检查,对符
4.6合产品一致性的整车在“整车装配调整过程控制质量记录卡”上签字(或者盖章)销售部在成车接收和向用户发车前,应核实车辆的产品一致性,不符合时拒绝接车或者
4.7不许发车,并及时反馈信息当接到用户关于产品一致性的反馈信息时,应及时将信息记录并传递至技术质量部(质量)综合管理部组织内部审核时,应对产品一致性进行审核,并在审核报告中对产品一致性
4.8作出评价获证产品变更控制
4.9获证产品的关键原材料、零部件、外购件的供应商发生变更时,经分管领导批准
4.
9.1后,创造部(采购)应以书面形式通知产品开辟部,由产品开辟部向国家有关部门申请变更关键零部件、外购件的材料或者结构发生变更时,由产品开辟部向国家有关部门申请
4.
9.2变更由于汽车型号编制规则发生变化引起已获证产品名称、型号发生更改时,或者产
4.
9.3品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生变化时,由产品开辟部依据国家有关部门的要求执行其他可能导致获证产品认证证书更改的事项,如公司名称、地址、产品商标等发
4.
9.4生变化,由产品开辟部向国家有关部门提出申请变更申请的变更在认证机构批准后方可实施
4.
9.5变更申请经认证机构批准后,产品开辟部向国家认证机构购买新的证书对
4.
9.63c由于关键元器件导致的变更,产品开辟部部负责将更改后的《关键原材料、零部件、外购件清单》发放技术质量部(技术),技术质量部(技术)受控发放至相关部门,同时收回旧的《关键原材料、零部件、外购件清单》作废处理涉及环保一致性的整车和关键外购件,应按照产品开辟部制订的环保一致性质量控制
4.10文件执行相关文件
5.不合格品管理程序ZZJK/G
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07.B1-2022中国重汽集团济南客车有限公司文件编号ZZJK/GOO.
16.B1-2022质量管理体系程叙文件致性控制程序第页共页33质量记录
6.无编制信息
7.编制/日期审核/日期批准/日期签栏会部门签字/日期部门签字/日期综合管理部创造部产品开辟部销售部财务部中国重汽集团济南客车有限公司质量管理体文件编号ZZJK/G
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16.B1-2022系程叙文件致性控制程序第页共页43中国重汽集团济南客车有限公司质量管理体文件编号ZZJK/G
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