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文本内容:
安全风险隐患追溯管理制度1管理范围
1.1为推动“隐患就是事故”的理念落实落地,着力构建安全风险分级管控及隐患排查治理的双重预防机制,倒查隐患产生根源,有效防范风险,特制定本制度
1.2本制度适用于各级政府部门、公司专业部门检查出的隐患,以及各车间、班组内部自查的隐患的追溯管理2管理主体及职责
2.1坚持“四不放过”原则即隐患产生的根源未查清不放过、防控措施未落实不放过、反复出现的隐患未消除不放过、员工未受到教育不放过
2.2坚持安全风险隐患追溯两级管控原则
2.
32.1一级安全风险隐患追溯由公司安全环保部、生产技术部、设备动力部等专业部门负责实施,形成《安全风险隐患追溯台账》、《安全风险隐患追溯及风险研判报告》一级安全风险隐患主要指重大隐患、被政府立案查处的、各单位共性的及重复出现的隐患
2.
4.2二级安全风险隐患追溯由各车间负责实施,形成《安全风险隐患追溯台账》及《安全风险隐患追溯实施单》二级安全风险隐患主要指其他单位在本车间查出的以及车间自查隐患中具有教育意义的典型隐患及反复出现的隐患3编制依据
3.1《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》
3.2《安全生产责任制》4安全风险隐患追溯程序
4.1隐患统计:专业部门及各车间每季度对各级单位排查的隐患以及自查的隐患进行统计并列出《隐患清单》
4.2隐患筛选专业部门及各车间按照本制度第
2.2条规定的原则,从隐患清单中分别筛选一级隐患和二级隐患
4.3实施追溯
4.
3.1分析原因针对已确定追溯的隐患,专业部门及各车间组织相关专业人员讨论分析隐患产生的根本原因、从源头治理的有效措施和管理责任
4.
3.2积极整改责任单位根据上述分析,从源头上进行治理,防范同类隐患再次出现
4.
3.3教育问责对存在管理不到位情况导致隐患反复整改反复出现的,视情况对相应责任人予以约谈教育、处罚等
4.4评价改进每季度对前期隐患追溯效果进行评价,并在安全环保会议上通报,促进各责任单位持续改进
4.5资料存档
4.
5.1各专业部门安全风险隐患追溯档案包含《隐患清单》、《安全风险隐患追溯台账》、和《安全风险隐患追溯及风险研判报告》
5.
5.2车间安全风险隐患追溯档案包含《隐患清单》、《安全风险隐患追溯台账》和《安全风险隐患追溯实施单》
6.
5.3档案保存隐患追溯资料由相应单位的负责人签字存档;一级由公司各专业部门负责保存,二级由车间安全员负责保存,至少保存一年5检查与考核
5.1接受各级监督管理部门监督、检查
5.2未按要求完成安全风险隐患追溯,考核责任单位负责人50元/次;对存在管理不到位情况导致隐患反复整改反复出现的,考核责任单位负责人100元/次;未对前期隐患追溯效果进行评价,考核责任单位负责人100元/次附件1安全风险隐患追溯台账附件2安全风险隐患追溯实施单附件3安全风险隐患追溯分析报告7附表安全风险隐患排查形式和频次级别排查形式频次装置巡查1次/2小时班组级两重点一重大1次/I小时装置巡查2次/天车间级安全风险隐患排查(结合岗位责任制)1次/周安全风险隐患排查(结合岗位责任制)1次/月重大活动、重点时段及节假日前1次综合性排查1次/季度公司级专业性排查1次/季度季节性排查1次/季度事故类比排查复产复工前排查不定时外聘专家诊断式排查附件L一级(或二级)安全风险隐患追溯台账年月责任隐患隐患验收人单位隐患形成原因整改完成档案专业/验收时间隐患内容管控措施责任的分析时限情况号分类时间人编制部门安全环保部批准人:附件2安全风险隐患追溯实施单检查时间.年月曰隐患单位检查部门隐患描述序号隐患形成原因分析分析结果分析人1是口否口安全投入是否落实到位2建设项目“三同时”是否落实到位是口否口3管理制度是否落实到位是口否口4岗位安全责任制是否履行到位是口否口5安全教育培训和岗位操作技能培训是否落实到位是口否口6隐患整改是否按照标准、规范执行是口否口7操作规程是否执行到位是口否口8装置运行现场管理是否到位是口否口9设备设施运行状况是否正常是口否口10电气安装、维护、保养等是否执行到位是口否口11是口否口是否违反相关法律法规及标准规范12其它是口否口原因分析隐患检查单位责任人(签字J年月日防范措施隐患管控单位责任人(签字J年月曰整改落实隐患整改单位责任人(签字)年月曰效果评价验证人(签字)年月日保存期一年保存部门:附件3隐患追溯分析报告、基本情况
1.单位
2.时间年月日
3.地点
4.类别、隐患描述
三、原因分析
四、责任追究安全环保部年月曰
五、整改措施。
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