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文本内容:
外购无形资产请购审批制度
一、制定目的为了规范公司的内部管理,统一各类无形资产的请购审批流程,提高无形资产采购的透明度和规范化水平,促进公司内部管理的健康发展,特制定外购无形资产请购审批制度
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门对外购无形资产采购的相关业务流程和管理规定
三、采购流程、采购需求确认1在需要采购无形资产时,申请人应提出书面申请申请人应向公司采购部门提交采购申请,内容包括采购人信息、无形资产名称、采购数量、预算和需求的详细说明、审批流程2采购部门a.采购部门应该对采购需求进行评估并判断采购计划的合理性如有不合理,应在采购流程早期进行补救并告知申请人财务部门b.财务部门应该对采购计划的金额进行评估,判断采购预算是否满足公司的财务要求如果超出预算,需上报相关领导审批相关领导c.相关领导应对采购计划进行审批,判断采购计划是否符合公司的经营策略和战略方向,以及是否有风险和合规问题申请人d.申请人应通过采购部门了解采购进度,及时了解和掌握采购流程和信息,并按照流程和相关要求提交采购合同、财务凭证等相关材料、供应商选择3采购部门根据采购计划选取符合公司要求的供应商,并对应每个供应商进行评价分析供应商的选择应该根据供应商的信用度、资质、技术水平、售前售后服务、质量等来源选择、签署采购合同4签定无形资产采购合同后,采购部门应该向财务部门提交审批材料财务部门对合同金额进行审核,并确认其是否符合公司财务要求、收货和验收5无形资产采购合同项下的产品应按合同约定及公司内部相关规定进行收货和验收采购部门应该指定相应的负责人进行收货和验收,并在签署接收文件后完成相应的财务出账等相关事宜
四、责任及规范、申请人应该提供真实、准确、全面的信息虚报、夸大采购需求的行为是违反公1司规定的行为、采购部门是每次采购的执行者,应负责落实每次采购计划,按照流程对供应商进2行评价,提供具体可行的采购计划、财务部门是每次采购的控制者,应核实采购预算、合同金额等,防止合同金额超3支,避免财务风险、相关领导应负责对采购计划进行审批及规定的领导签字,判断采购计划是否符合4公司的经营策略和战略方向,以及是否存在风险和合规问题、供应商的选择和采购合同的签署是采购流程的重要一环,应该权衡风险、选择正5规大型供应商,避免采购合同落空、或造成公司不必要的风险、采购过程中涉及到的信息应当严格保密,并应当加强相关信息的保护措施,保证6公司商业信息的安全
五、违规处理、申请人在申请采购过程中,提供虚假申请、违规花费等行为,将对申请人进行批1评甚至纪律处分、采购部门、财务部门未按照流程执行、管理、造成公司财务风险的行为,将责令2整改,追究相关主管责任、相关领导未按照规定执行审批和监督职责的行为,将追究其领导责任,承担相应3的责任
六、后续管理、采购部门应该对采购流程进行持续优化,注重提高采购效率,推动采购规范化、1质量化的发展、公司应经常对此制度进行评估改进,保持制度更新,以适应不断的内外部环境变2化以上是外购无形资产请购审批制度的详细内容。
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