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文本内容:
借款及报销管理制度目的为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度适用范围本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等适用对象本制度适用对象为公司全体人员
一、备用金借支制度
1、各部门人员为保证公司的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金
2、备用金借支程序必须经部门负责人、主管副总经理及总经理审批,注明用途、金额、经办人员等必要的内容
3、备用金借支人须在公务完毕后3个工作日内到财务部结清备用金,借支人必须按规定时限及时结清备用金,前款不清后款不借
4、每年XX月XX日前,除XX月下旬借支的以外,其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回
5、借支单是财务账务处理的依据之一,除当日借支当日归还的以外,报销费用时借支单不予退还;归还多借备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据须妥善保管备查
6、备用金是为保证公司需要而设,因私不得借支备用金
二、费用报销制度
1、费用报销程序
(1)根据各部门业务安排或预算,发生费用事项时,经办人应要求对方(收款人)提供正式发票、行政事业性收据2事项完成后,经办人填写费用报销单并签字,注明具体用途,附上费用票据3业务完成后7日内,全套费用报销单交会计审核,票据合法、数字准确.4财务审核后,交部门负责人签字确认,再交副总经理复核、总经理审批,最后到出纳处进行报销
2、对报销单据的要求1费用报销时需填制费用报销单,一律用黑色钢笔或黑色中性笔填写注明事由、经办人;差旅费报销注明去向、目的地、出差事由、起止日期等;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人签字2附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据行政事业性收费等正本,非法票据不予报销3附件票据内容必须齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效4海外出差凭商业票据报销5原始票据的粘贴原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴6不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理
2、审核及报销时间财务部随时受理报销单据的审核,报销款的领取时间为每个工作日的17:00点之前,17:00点之后财务部不办理此项业务。
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