文本内容:
审计工作详细计划安排
一、审计工作详细计划.审计范围分析针对本次审计,我们将调查以下几个方面部1门绩效考核、资金使用情况、员工岗位行为守则执行情况、风险管理等.审计准备工作2()搜集审计所需材料,包括财务资料、公司政策文件、历史1报表和财务信息等;()制定审计程序,包括审计目的、审计计划、审计范围、审2计程序、审计工具、审计报告格式等;()建立审计文件并指定审计人员;3()建立审计报告模板;4()确定审计时间表;
5.审计过程3()了解审计资料,对审计内容有一个全面的掌握;1()根据审计程序进行审计,检查有关记录、文件是否合法;2()评估风险,收集和分析数据;3()整理审计结果,形成审计报告;4()参与评估会议,发表审计意见;
5.审计报告复核4()审计报告的审计内容、审计方法等是否符合审计方案要求;1()文字表述是否清晰;2()审计结论是否真实,并且能够支持审计意见;3()审计报告是否符合审计标准及其他法律法规等4
二、审计报告编写及审批.编写审计报告根据审计结果、审计意见及其他有关信息,就1审计目标和审计内容撰写审计报告.完善审计文件完善审计报告,将发现的问题及解决意见记录2进审计文件中.审批审计报告主管机构或审计师经审计报告审阅,对其内容3与判断是否完整准确,并签署审计报告审批意见.完整审计文件将审计报告、审计文件及审批意见整理、归档,4完整审计文件备案存档.发布公开审计报告在收到审批意见后,就审计报告所反映的5情况向关注本次审计的相关人士及全体员工公开披露.申诉及督办任何相关人员如有异议,可以提出申诉对于不6满意的审计结果,负责部门应根据审计结果,做出及时有效地改进措施.总结审计工作对于审计过程中出现的问题,进行总结分析7总结审计工作,方便今后审计工作的开展.归档审计文件将审计文件存档,下次再次审计可以方便使用
8.培训和检查定期对审计工作进行检查,保证其及时、准确、9有效的执行对缺乏审计知识的员工进行培训.持续改进审计不断完善其审计方案,将改进意见记录,持10续改进审计工作流程。
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