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年度审计助理工作总结年度审计助理工作总结(精选3篇)年度审计助理工作总结篇1现将20xx年的主要工作状况述职如下
一、加强政治学习,提升思想素养一是提高思想熟悉我深知财务工作是公司的重要职能工作,对公司的正常运转发挥着极其重要的作用只有在工作中不断积累阅历,在学习中丰富学问,仔细把握相关政策,才能为不断提高财务工作水平打下基础二是强化业务学习一年来,我坚持以党的十八大精神为指导,主动学习各级涉及财务工作的.新制度、新规定、新准则,广泛涉猎相关的财务专业学问,并将其运用到详细工作中,真正使自己在工作中得到了成长熬炼三是加强沟通沟通工作中,根据规范财务基础工作的要求,做到既坚持原则又不拘泥形式,自身工作得到了大家的充分确定同时,我始终保持良好的心态,对上有效理解执行上级的战略部署,对内与员工顺畅沟通真诚沟通,乐观促进各部门亲密协作,为公司进展做出了乐观贡献
二、切实履职尽责,勤恳扎实工作一是全面开展了土地清理登记工作去年上半年,我们根据上级部门要求,对公司全部土地资产进行了盘点清查工作中,始终坚持土地登记的统一性和完整性,严格执行土地登记各项工作制度,依法依规开展土地登记工作同时,严格根据相关法律法规的规定,坚持实事求是、客观公正的原则,仔细组织落实好土地登记发证清理整改工作二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作20xx年初,我主动放弃个人的休息时间,加班加点,和大家一起对全公司的实物资产进行了全面登记清理历时三个月的时间,实物资产管理系统于20xx年4月份开头运行,确保系统准时上线和顺畅运行,也在很大程度上保证了公司资产的保值增值11月份竞聘任科长助理后,乐观适应新的工作岗位,做到自我加压、勤奋工作,取得了较好的工作成果,为公司各项业务的健康、稳定进展奠定了坚实基础年度审计助理工作总结篇2我局内部审计工作在省局指导下,在局党组的直接领导下,专心贯彻党的_大及—届四中全会精神,仔细学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,根据省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,专心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥专心的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位职责制和内部检查制度,确定了〃法定代表人离任与工程竣工决算项目〃两项必审,全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持〃有离必审〃和〃先审后离〃等经济职责审计方针,透过经济职责审计,不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部带给了参考依据重视专项审计和审计调查,加强大宗资产选购比价审计、加强内掌握度评审,取得了较好成果根据年初制定的工作目标,在20xx年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作在内部审计工作中,重点留意了严把审计程序关在对县区局进行内部审计时,留意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求看法等各环节的记录规范严把审计实施关实施审计工作严格根据审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行,审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则严把审计报告关对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写,留意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清晰,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符严把审计处理关留意重点审查审计揭露问题清晰,数字确凿,定性精确,适用法律、法规、规章正确、详细、有效,处理惩罚看法适当严把审计评价及推举关审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计看法,审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,共性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎我们在工作中共性留意提出切实可行的审计推举,避开大而化之,便利被审计单位接受整改透过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价在今后的内审工作中要依照依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新〃的工作方针,不断改善工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成果年度审计助理工作总结篇3我局在县委县政府和上级审计机关的正确领导下,深化贯彻省市审计工作会议精神,紧扣围绕县委县政府的中心工作,突出以财政预算执行审计为龙头,以专项资金、政府投资审计和领导干部经济责任审计为重点,加大审计工作力度,不断改进方式方法,提升审计工作质量和水平,加强审计资源审核,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的免疫系统功能为推我县进依法行政,维护财经秩序和廉政建设:服务中心工作等方面发挥了乐观作用
一、审计工作项目完成状况截至11月底,共完成审计项目32个,占全年方案任务34个的94%,其中省市项目11个,查出主要问题金额9292万元,其中违规金额8349万元,管理不规范金额
942.76万元,已上缴财政金额
142.75万元(其中罚没金额6万元,提出审计看法建议31条)
二、围绕中心、服务大局,全力抓好各项审计工作(-)不断深化财政预算执行审计在预算执行审计中,我局坚持把财政预算执行审计作为审计工作〃永恒的问题〃紧紧围绕推动预算管理制度的改革,促进财政资金的规范管理,提高资金的使用和经济效益这一审计目标进行审计并延长审计了住建局、教育局、国土局等单位,通过审计查出存在部分预算单位收入未按规定缴交;预算结构不够合理,部分专项拨付不够准时;部分纳税单位未随税交入库缴交滞纳金,少缴土地使用税等在延长审计中查出3个单位未严格执行收支〃两条线〃的存在问题如房管局在房产专项基金93530元未交问题;查国土局高速大路征地应交征地管理费
1170367.5元未交的问题;查教育局历年财政拨离岗人员工资应返纳财政资金未交
103554.04的问题对以上三个单位合计
1367451.54元未做到严格执行〃收支两条线〃,我局已分别作出上缴财政的审计打算,三个单位也已按审计打算执行完毕与此同时,深化税收征管状况的审计,我局以加大税收征管力度,规范税收保证应收应拨为目标对我县地税局20xx年度税收方案和税收征管状况进行了就地审计,查出税收征管理上存在问题有
1、部分纳税单位少缴土地用税
181367.33元,
2、部分纳税单位未随税入库缴交滞纳金
47101.64元通过审计,针对预算执行中存在预算编制不够完整,收入结构不够合理、财政支付力量不足等问题,我们提出了5条加强和改进县级预算管理的看法建议,并要求财政部门对审计查出的问题限期进行订正整改,以8月底前全部整改到位并将预算执行审计工作报告和审计结果报告以期向县政府和人大常委会提交了报告同时受政府托付6月28日向人大常委作了报告和审议,并得到充分确定和好的评价(-)努力创新经济责任审计工作今年来组织部门共托付22个,加上去年未审11个,共33个,至目前止已审12个,在审未结5个在审计中,我们连续探究经济责任方式、方法,一是不断拓宽审计内容,二是广泛征求看法,三是扩大审计取证范围,四是注意审计评价,在对12个单位一把手离任审计中,主要查出款待费超支、虚列支出、固定资产未入账、损失铺张等问题查出违规金额
252.94万元,对查出问题提出了订正和处理看法
(三)关注意点民生资金专项审计今年来共组织对扶贫济困专项资金跟踪、中学校校舍平安工程项目跟踪、中央小型农田水利重点县建设工程项目、低产田改造、农村低收入住房困难户改造等8个单位的专项资金审计和调查这些项目都是影响大、牵涉面广、群众知晓率高的项目,在审计中主要突出三个重点一是资金管理状况,二是资金使用状况,三是工程建设状况,在审计中坚持以资金为主线,首先从财政部门入手,摸清各项资金的底数和流向,找出审计重点,制定了具体的审计实施方案;坚持把查处问题与健全完善机制相结合,深刻分析产生的问题和缘由,从标本兼治的角度有针对性地提出审计看法和建议通过对专项资金从拨付到使用全过程的监督,进一步规范了资金的管理,提高财政资金使用效益四是乐观协作市局全市社保专项资金的审计,为协作市局开展此项工作,确保如期完成任务,我们做到细心组织、选派骨干、从人力、物力赐予保障通过加班加点,保证了此项工作如期完成
(四)强化素养,注意队伍自身建设,夯实审计事业进展基础一是以提升审计效能为重点,抓好审计队伍建设把〃责任、忠诚、消廉、依法、独立、奉献〃的审计精神作为审计人员核心价值观,把开展抱负信念、根本宗旨、廉洁从政〃三项教育〃作为提升队伍素养的切入点和着力点,为提高审计队伍整体素养供应牢靠的思想政治保证,形成了思想同心,行动同步,事业同干的良好局面狠抓作风建设,严明工作纪律,全面提升行政效能二是以提升审计机关公信力为核心,深化党风廉政建设仔细贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神,完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系;层层签订廉政工作项目规定教育,注意把内部监督与外部监督有机结合起来,加大对审计组执行〃八不准〃纪律状况的监督检查,坚持审前进行廉政谈话,审计加强廉政监察,审后组织廉政回访,不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础,确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉今年来根据上级要求全力做好各项工作,但在工作中还存一些不足主要是临时审计项目多、人手少、任务重,带来方案性较差,审计机关被于应付,影响审计质量;审计人员学问结构单一,缺少工程结构、计算机等专业人才,很难开展全方位审计工作;审计质量和整体素养仍需提高
三、明年工作方案准备明年我县审计机关要全面贯彻落实xx大和省、市、县议精神,深化贯彻落实科学进展观,紧紧围绕县委、县政府〃加快转型升级,建设宜居XX县〃进展战略,坚持〃依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实〃的工作方针,仔细履行审计监督职责,在依法揭露和查处违法违规问题的同时,注意揭示和分析违规问题背后涉及到的体制性障碍、制度性缺陷和管理漏洞,提出审计看法和建议,促进经济社会可持续增长,发挥审计在促进完善国家治理中的〃免疫系统〃功能,切实当好人民利益的守护者、市场经济秩序的维护者、公共财政的〃卫土〃和源头治腐的〃尖兵〃
(一)今年税收收入征管状况审计按市审计局统一布置和要求,重点关注我县地税部门组织收入预算执行状况,着重分析今年税收超收或减收的缘由,关注税收运行特点;关注《国务院关于加快培育和进展战略性新兴产业的打算》、《广东省建设文化强省规划纲要(20xx.20xx年)》等重大决策中,国家和省扶持战略新兴产业和文化进展产业等税收优待政策的贯彻执行状况,特殊是扶持中小微企业进展、文化企业进展的政策措施的贯彻执行状况;关注税收征管内部掌握状况,注意分析税收征管存在的突出问题
(二)今年文化事业建设费收入征管状况审计按市审计局统一布置和要求,重点关注我县文化事业建设费收入预算执行状况;应征、已征和欠征的状况,分析欠征缘由,查收征收管理中违规违纪问题;收入分成比例入库状况;征管内部掌握制度建立和执行状况
(三)财政预、决算审计及重点资金审计
1、本级预算执行审计和乡镇财政决算审计我县审计机关对本级政府今年度财政预算执行和其他财政收支状况审计向本级政府和上一级审计机关提交审计结果报告,并受政府托付向本级人大常委会作审计工作报告围绕提高〃两份报告〃的质量为目标,形成财政审计大格局开展对重点资金、重点部门、重点项目的延长审计同时选择1个乡镇财政决算审计
2、重点部门预算执行审计对本级政府今年度财政预算执行和其它财政收支状况审计的基础上,结合开展3个重点部门预算执行状况的审计
(四)民生和重点专项资金的审计
1、按省市审计局统一布置和要求开展我县城镇保障性安居工程审计
2、按市审计局统一布置和要求开展我县今年广东扶贫济困日活动捐赠款物募集和使用管理状况的审计
3、按市审计局统一布置和要求开展我县农村低收入住房困难户住房改造和建设专项资金审计
4、按省、市审计局统一布置和要求开展我县地方政府债券资金审计关注上述项目财政资金的平安和重点支出的政策目标完成状况,跟踪检查相关政策贯彻落实状况,确保各项惠民政策取得实效
(五)政府投资项目审计依据市审计局的统一部署,组织开展对我县中学校校舍平安工程跟踪审计等,确保中央各项政策措施落实到位,保障资金管理和项目建设规范有效
(六)经济责任审计努力创新经济责任审计,探究有效的审计组织方式,把经济责任审计与财政审计、效益审计结合起来,把对干部的〃问责〃与资金的〃问效〃结合起来,完善以任中审计为主、任中审计与离任审计相结合的工作机制,充分发挥审计〃免疫〃作用,服务党管干部,规范经济运作加强经济责任审计的规范化,重点规范审计内容、审计方式、审计报告与此同时,不断提高审计质量县局经济责任审计股负责,各股协作完成任务;按当地党委、政府托付经济责任审计任务组织开展。
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