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附表B-3T千伏变电站优质工程原则评分表-工程综合管理分11066300序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分1工程项目管理20分按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书未编制扣完,编审批手续不规范、编制时间不符合
1.1工程建设管理纲要4规定扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完检查工程建设管理纲要1整扣1分按规定编制项目创优规划未编制扣完,未按照规定模板编写扣1分,引用原则不对的扣1分,编审批手续不规检查建设单位工程创优规
1.2项目创优规划4范、编制时间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编0划制扣1分及时组织图纸会检并出具会检纪要缺纪要1份扣1分,检查图纸会检纪要和竣工
1.3图纸会检2纪要内容不完整1份扣
0.5分
0.5图纸达标投产考核工作程序、主体、时间满足规定1项不
1.4达标投产考核40符合扣2分检查达标投产考核资料达标投产考核整治实行闭环管理提出问题未闭环1项对达标投产考核扣分项及
1.5达标投产考核整治状况6扣2分;达标投产考核发现不符合项在检查中再次发现0整治项进行核查扣2分2质量过程控制数码照片采集与管理38分序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分
9.5质量监督报告3规定阶段质量监督报告齐全缺少1次扣1分检查质量监督报告0建设单位工程总结完整未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进办法
9.6建设单位工程总结2检查建设单位工程总结0扣1分设计单位工程总结完整未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进办法
9.7设计单位工程总结2检查设计单位工程总结0扣1分施工单位工程总结完整未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进办法
9.8施工单位工程总结2检查施工单位工程总结0扣1分监理单位工程总结齐全未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分
9.9监理单位工程总结2检查监理单位工程总结0运营规程齐全、规范无运营规程扣完,运营规程无针
9.10变电站运营规程3对性扣1分检查变电站运营规程0应急预案齐全,建立迅速反映机制无应急预案扣完,
9.11事故应急预案2预案无针对性扣1分检查运营单位应急预案
09.12运营人员培训2完毕运营人员上岗培训无培训记录扣完,培检查培训记录0序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分训无针对性扣1分运营编号、标牌、警小牌整洁有序1处不符合扣1分检查运营编号、标牌、警示
9.13运营编号、标牌、警示牌20牌构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全1处不检查构架爬梯编号、户外照
9.1421符合扣1分明灯具编号安全工器具管理规范,器具均在检定有效期不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣1分
9.15安全工器具管理2检查安全工器具室0消防器具管理规范,器具均在检定有效期不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣检查消防器具管理记录、检
9.16消防器具管理201分查消防器具
9.17缺陷记录及解决2检查缺陷记录0按规定进行缺陷记录及解决不规范每项扣1分按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录未进行有关工作扣完,每缺少1次扣1分由于
9.18设备状态带电检测2施工因素引起超温等异常,每发现1处扣1分检查检测记录0新设备在投运后一种月内开展初次设备状态评价中不存检查新设备投运后初次设
9.19设备初次状态评价4在因工程质量因素导致设备异常或严重状态,每发现一0备状态报告台次设备存在严重状序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分态扣完,每发现一台次设备存在异常状态扣2分10工程档案管理17分建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移送项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移送项目档案,
10.1归档时间与范畴4施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移送项检查移送记录0目档案,2个半月内向建设单位移送竣工图,归档范畴满足规定1项不符合扣
0.5分移送案卷目录齐全缺少目录扣完,目录不符合规定1检查本工程档案资料案卷
10.2移送案卷目录2处扣
0.5分目录(清册)和移送清单0归档文献材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、
10.3归档文献组卷2检查有关资料0卷题名规范1项不符合扣
0.5分文献、案卷装订符合档案规定1项不符合扣
0.5分
10.4案卷装订1检查有关资料0文献材料不规范,1份扣1分;书写笔迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣
0.5分,载体不合格1份扣
0.5分
10.5文献材料书写笔迹、载体4检查有关资料0序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分竣工图有关资料齐全未提交二次系统竣工图CAD电子检查竣工图总阐明和分册文献扣完,没有编制竣工图总阐明和分册阐明扣完,编阐明制不规范(涉及图章、签字等)每处扣1分发现设计随机检查竣工图3张检查设
10.6竣工图40变更与竣工图不符1处扣1分计变更相应竣工图3处(变更单超过3处内容时)附表B-3-2()千伏变电站优质工程原则评分表-工程质量管理及工艺分11066500序号检查项目分值评分原则检查规定扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建某些90分)
1.0重要材料出厂资料及实验资料32分检查材料合格证、检测报告钢材.、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋焊接(含试焊)、混凝土外加剂、防重要原材料合格证明及与否齐全完整、精确、有效,
1.
0.16水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全每缺少1份扣2分;不完整或不1检测报告规范每份扣1分灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地有关建筑装饰产品合格检查材料合格证与否齐全完6面材料合格证齐全每缺1项扣1分,不完整扣
0.5分0证整、精确、有效混凝土、砂浆配合比实验报告、试块抗压、抗渗、抗冻实验报告齐全每缺少检查有关检测报告、同条件1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未进行评估每项扣2分,试块养护温度登记表、记录资料砂、石、砖、混凝土、6抗压强度无汇总表扣2分;砂、石、砖检查报告齐全,每缺少1份扣1分及评估成果;检查同养试块0砂浆有关检测报告砂、石、砖检查报告齐全,每缺少1份扣1分取样部位书面材料土方向填土击实实验报告齐全缺少1项扣1分土方回填基底解决、分层回填厚度、压实系数符合验收规范规定,分层实验报土方回填实验报告5告齐全缺少1项扣1分,记录不完整1处扣
0.5分土方回填基底解决、分层检查有关资料0回填厚度、压实系数符合验收规范规定,分层实验报告齐全缺少1项扣1分,记录不完整1处扣
0.5分地基解决、桩基实公报地基解决符合设计规定,桩基无HI、IV类桩,n类桩不得超过20%,实验报告5检查有关资料0告齐全存在III、W类桩,II类桩超过20%,扣完;序号检查项目分值评分原则检查规定扣分缺少1项扣2分,记录不完整1处扣
0.5分构造实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率在90%以上,检测记录齐全构造实体钢筋保护层厚每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1处扣
0.5分4检查有关资料0度测试记录
1.1隐蔽工程验收记录20分勘查、设计单位必要参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全缺少1份扣
1.
1.1地基验槽隐蔽验收记录41分,记录不完整、签证不规范每份扣
0.5分检查有关资料1钢筋工程隐蔽验收记录齐全缺少1份扣1分,记录不完整、签
1.
1.2钢筋工程隐蔽验收记录4证不规范每份扣
0.5分检杳有关资料0地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规地下混凝土工程隐蔽验
1.
1.34范每份扣
0.5分检查有关资料0收记录防水、防腐隐蔽验收记录齐全缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每防水、防腐隐蔽验收记
1.
1.44份扣
0.5分检查有关资料0录门窗、粉刷、吊顶、饰门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全缺少1份扣1分,
1.
1.5面砖、轻质隔墙隐蔽工4记录不完整、签证不规范每份扣
0.5分检查有关资料0程验收记录
1.2工程质量验评记录8分工程质量验收及评估范工程质量验收及评估范畴划分表满足规范规定无划分表扣完,划分错误
11.
2.12检查有关资料0畴划分表项扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分对照项目验收及评估范畴划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评估表单位(子单位)工程质3齐全缺少1份扣1分,填写不规范1份扣
0.5分检查有关资料1量验收记录及评估表分部、分项、检查批工分部、分项、检查批工程质量验收记录齐全缺少1份扣1分,填写不规范1程质量验收记录3份扣
0.5分检查有关资料
21.3安全和功能性控制资料及记录30分屋面淋水、蓄水实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5屋面淋水、蓄水实验记
1.
3.12分检查有关资料1录地下室防水效果检查记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5地下室防水效果检查记2分检查有关资料1录有防水规定地面(楼面)有防水规定地面(楼面)蓄水实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5分蓄水实验记录2检查有关资料1建(构)筑物垂直度、建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全缺少1份扣1分,记录填写标高、全高测量记录2不规范1份扣
0.5分检查有关资料0外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全缺少1份扣1分,报告不规范10外窗气密性、水密性、2份扣
0.5分检查有关资料耐风压检测报告0建(构)筑物沉降观测建(构)筑物沉降点设立符合设计和规范规定,观测记录齐全缺少1份扣12检查有关资料记录分,记录填写不规范1份扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分室内(办公、生活场合)环境检测报告齐全缺少1份扣1分,记录填写不规室内环境检测报告(办1范1份扣
0.5分检查有关资料0公、生活场合)暖气管道、散热器压力实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1暖气管道、散热器压力2份扣
0.5分检查有关资料0实验记录卫生器具满水实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5卫生器具满水实验记录2分检查有关资料0消防管道压力实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.
51.
3.10消防管道压力实验记录3分检杳有关资料0排水干管通球实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5排水干管通球实验
1.
3.112分检查有关资料0记录照明全负荷实验记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣
0.5分
1.
3.12照明全负荷实验记录2检查有关资料0建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范建筑防雷接地装置安装
1.
3.1321份扣
0.5分检查有关资料0质量验收记录线路、插座、开关接地检查记录齐全缺少1份扣1分,记录填写不规范1线路、插座、开关接地
1.
3.142份扣
0.5分检查有关资料0检查记录序号检查项目分值评分原则检查规定扣分通风、空调系统试运营通风、空调系统试运营记录齐全缺少或记录填写不规范1份扣
1.
3.151检查有关资料0记录
0.5分
1.
3.16管道冲洗消毒记录1管道冲洗消毒记录齐全缺少或记录填写不规范1份扣
0.5分检查生活管道冲洗记录02施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及实验资料66分)
2.0重要原材料合格证明文献8分硬母线、软导线、金具
2.
0.12硬母线、软导线、金具产品合格证齐全缺1份扣1分检查合格证0产品合格证支柱绝缘子、悬式绝缘
02.
0.22支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全缺1份扣1分检查合格证0子产品合格证电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文献齐全
2.
0.3阻燃材料产品合格证明2检查合格证0缺1份扣1分文献构支架产品合格证明文
2.
0.42构支架产品合格证明文献齐全缺1份扣1分检查合格证0献
2.1出厂实验报告12分检查变压器、油浸高抗出厂主变压器出厂实验报告齐全缺实验报告扣完,技术参数不满足技术合同规定报告;换流站增长检查换流变
2.
1.1主变压器出厂实验报告21处扣
0.5分0压器、油浸平波电抗器出厂报告大型设备运送冲撞记录报告及签证齐全无签证记录扣完,签证记录不完整扣大型设备运送冲撞记录
2.
1.221分检查签证记录0报告及签证序号检查项目分值评分原则检查规定扣分检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组重要电气设备出厂实验重要电气设备出厂实验报告齐全缺1份扣2分,技术参数不满足技术合同合电器等设备出厂报告;换
2.
1.360报告规定1处扣
0.5分流站增长检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告SF6气体出厂实验报告齐全缺1份扣1分,技术参数不满足技术合同规定
12.
1.4SF6气体出厂实验报告2处扣
0.5分检查SF6气体出厂实验报告
02.2施工实验报告或检测报告31分管形母线氮弧焊接实验报告齐全、规范缺1份扣1分,报告不规范1份扣管形母线氮弧焊接实验检查管形母线氮弧焊接实验
2.
2.
130.5分0报告报告耐张线夹液压实验报告齐全、规范缺1份扣1分,报告不规范1份扣
0.5分
2.
2.2耐张线夹液压实验报告3检查耐张线夹液压实验报告0变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放实验后油取样实验变压器(高抗)油取样报告齐全、规范缺少1份扣1分,报告不规范1份扣
0.5分
2.
2.33检查有关油实验报告0实验报告变压器局放实验报告齐全、规范缺1份扣2分,报告不规范1份扣
0.5分变压器局放实验报告3检查有关实验报告0电气一次设备交接实验电气一次设备交接实验报告齐全、规范缺1份扣2分,报告不规范1份扣
0.
2.
2.53检查实验报告0报告5分序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分数码照片主题与规定相符严重不符合规定扣完,主题不符合规定每5%(局限性5%按5%计)扣1分
2.1数码照片主题6检查有关数码照片0数码照片中有效照片数量满足规定规定少3096以上扣完,数量每少5%(局限性5%按5%计)扣1分
2.2数码照片数量6检查有关数码照片1数码照片分类、整顿满足规定规定未按规定设立文献
2.3数码照片分类及整顿6夹及整顿归类扣完;每缺少或设立错误1个文献夹扣1检查有关数码照片0分照片内容符合现场实际状况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用状况照片内容不符合现场实际状况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照
2.4数码照片符合性12片与实物不符合扣完;拍摄时间不相应、照片共用每张扣检查有关数码照片
00.2分照片标记对的、清晰照片未标记或标记命名不对的每
2.5数码照片规范性8检查有关数码照片0张扣
0.1分3工程招标管理8分按规定进行设计招标,按中标告知书时间订立合同未
3.1设计招标2招标扣完,合同订立时间不符合规定扣1分检查中标告知书、合同0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分保护调试报告齐全、规范缺1份扣2分,报告不规范1份扣
0.5分
2.
2.6保护调试报告3检查调试报告0通信、自动化调试报告通信、自动化调试报告齐全、规范缺1份扣2分,报告不规范1份扣
0.5分检查通信、自动化调试报告
2.
2.731测量盘表校验报告齐全、规范缺1份扣2分,报告不规范1份扣
0.5分
2.
2.8测量盘表校验报告2检查盘表校验报告0变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封实验签证、真空注油及密变压器、电抗器有关签封实验签证齐全、规范每缺少1份扣1分,签证不完整1处扣
0.5分检查变压器、电抗器有关签
2.
2.930证证检查瓦斯继电器校验报充油设备瓦斯继电器校
2.
2.103充油设备瓦斯继电器校验报告齐全无报告扣完0验报告绕组温度计、油温度计检查绕组温度计、油温度计
2.
2.112绕组温度计、油温度计校验报告齐全无报告扣完0校验报告校验报告
2.3隐蔽工程验收记录9分主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范缺主接地网工程隐蔽验收少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣
0.5分检查主接地网工程隐蔽验收
2.
3.132记录记录独立避雷针等设计有关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范缺少检查施工图纸设计有关接地专用接地装置隐蔽验收1处隐蔽验收记录扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣
0.5分
2.
3.22规定及隐蔽验收记0记录录序号检查项目分值评分原则检查规定扣分直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范缺少1处扣1分,记录不完整、签证不
2.
3.3直埋电缆隐蔽验收记录2规范每份扣
0.5分检查有关资料0封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范缺少1处扣1分,记录不完封闭母线隐蔽前检查(签
2.
3.42整、签证不规范每份扣
0.5分检查有关资料0证)记录
2.4工程质量验评记录6分工程质量验收及评估范畴划分表满足规范规定无划分表扣完,划分错误1工程质量验收及评估范
2.
4.12项扣
0.5分检查有关资料0畴划分表单位工程质量验收记录及评估表齐全缺少1份扣1分,填写不规范1份扣单位工程质量验收记录
2.
4.
220.5分检杳有关资料0及评估表分部、分项工程质量验评记录齐全缺少1份扣1分,填写不规范1份扣
0.5分部、分项工程质量验
2.
4.32分检查有关资料0评记录3现场实物质量(土量£某些173分)
3.0土建某些通用条款27分
3.
0.1主建筑墙体裂缝5普通裂缝1处扣2分现场实物检查
03.
0.2屋面、墙面渗水4有渗水痕迹扣完现场实物检查0标高满足规定,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘办法应符合设计规定1处
3.
0.3场地3不符合扣1分检直配电装置场地
03.
0.4站区场地排水3场地排水畅通,无积水;场地雨水井设立符合设计图纸,井壁表现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺场地积水1处扣1分,其她1处不符合扣
0.5分设备基本与地坪之间变形缝设立合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟建筑之间变形缝设
3.
0.53与建筑物之间变形缝设立合理、嵌缝规范1处不符合扣
0.5分现场实物检查
23.
0.6屋面水落管3水落管伸缩节、检查口设立规范1处不符合扣
0.5分现场实物检查0油池边沿无裂缝,油池底部设栅格,鹅卵石铺设满足厚度不不大于250mm,
3.
0.7主变、高抗事故油池3粒径为50~80mm1项不符合扣2分现场实物检查0按照设计规定设立测量控制点和沉降点,保护完好,标记规范1处不符合扣
3.
0.8沉降观测点31分现场实物检查
03.1混凝土工程9分混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷1项不符合扣
3.
1.1混凝土面层
30.5分现场实物检查1混凝土基本、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水
3.
1.2混凝土基本、保护帽31处不符合每基扣
0.5分现场实物检查0主变、GTS基本无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置对的、无锈蚀,变形缝符合设计规定,平整度符合规范规定1处裂缝扣2分,1处裂纹扣1分,其
3.
1.3大体积基本3现场实物检查0她1处不符合扣1分
3.2钢构造工程12分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象1处不符
3.
2.1钢构造焊接3合扣
0.5分现场实物检查0钢构造横梁或桁架不应下挠,弯曲矢身《1/1000钢横梁跨度1处不符合扣
13.
2.2钢构造横梁或桁架2分现场实物检查0螺栓无漏装;螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外
3.
2.3钢构架螺栓3露长度一致1处不符合扣
0.5分现场实物检查0表面干净,无焊疤、脏污,镀锌均匀美观、无脱落、起皮1处不符合扣
0.
53.
2.4构支架2分现场实物检查0构架垂直度偏差不大于lH/1000nim,且不不不大于25mm;支架垂直度偏差
3.
2.5钢构架柱轴线垂直度21H/1000mm,且不不不大于10mm1处不符合扣
0.5分现场实物检查
03.3砌筑工程(围墙、防火墙)12分清水墙组砌办法对的、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体砌筑灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8T2mm;清水墙伸缩
3.
3.1清水墙体砌筑5缝设立合理,嵌缝满足规定,滴水沿(线)设立满足规定,压顶无裂纹1处现场实物检查1不符合扣
0.5分挡土墙泄水孔设计无规定期,泄水孔应均匀设立,在每米高度上间隔2m左右
3.
3.2挡土墙泄水孔2现场实物检查0设立一种泄水孔1处不符合扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分围墙伸缩缝位置、宽度、填料符合规定,美观、牢固,无装饰1处不符合扣
3.
3.3围墙伸缩缝
10.5分现场实物检查0裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0・5分
3.
3.4围墙墙体砌筑2围墙每个方位均需抽查0用2m靠尺和塞尺,现场检查
3.
3.5围墙平整度1围墙表面平整度偏差1处不符合扣
0.5分不少于2处0用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查
23.
3.6围墙垂直度1围墙垂直度偏差W3mm1处不符合扣
0.5分0处
3.4电缆沟道、支架、盖板9分电缆沟道截面(沟壁之电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差W20min1处不符合扣
0.5分
3.
4.11现场实物检查0间)尺寸偏差电缆沟构造平整密实、排水坡度对的,无积水、杂物,沉降缝解决符合设计规定,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径规定1处不符合扣
0.5分
3.
4.2电缆沟构造3现场实物检查0电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷1处不符合扣
0.5分
3.
4.3电缆沟盖板2现场实物检查
03.
4.4电缆沟压顶1电缆沟压顶采用钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地平现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分面,其尺寸符合设计规定1处不符合扣
0.5分支架安装稳固,间隔满足设计规定,接地扁铁焊接和防腐满足规范规定、遇沉
3.
4.5电缆沟支架及接地扁铁2降缝处预弯1处不符合扣
0.5分现场实物检查
03.5道路4分混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定1处不符合扣
0.5分
3.
5.1混凝土路面和室外地面4现场实物检查
03.6抹灰工程15分抹灰工程基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝1处不符合扣
0.5分抹灰工程基层与墙体解
3.
6.14现场实物检查0决分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整洁,清晰美观1处不符合扣
3.
6.2分格缝(条)
40.5分现场实物检查0滴水线(槽)位置符合规定,整洁顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度
3.
6.3滴水线(槽)4均不不大于10mm1处不符合扣
0.5分现场实物检查0抹灰工程立面垂直度符合规范,抹灰工程表面平整度符合规范,普通抹灰工程抹灰工程立面垂直度、3阴阳角方正、符合规范1处不符合扣1分用靠尺、塞尺现场实物检查0表面平整度
3.7门窗工程18分
3.
7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采用加强牢固窗扇办法,卫生间现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分门应有通风办法1处不符合扣
0.5分框、扇安装牢固,起闭灵活、严密,无倒翘1处不符合扣
0.5分
3.
7.2框、扇安装1现场实物检查0窗框与墙体间无渗漏1处渗漏痕迹扣2分;密封胶严密、平直、美观1处
3.
7.3窗框4现场实物检查0不符合扣
0.5分
3.
7.4推拉窗1推拉窗有防跌落办法和限位器1处不符合扣
0.5分现场实物检查门窗配件安装牢固、位置对的,功能满足使用规定1处不符合扣
0.5分
3.
7.5门窗配件2现场实物检查0门窗玻璃牢固、朝向对的,单块玻璃不不大于L5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃使用规定;卫生间门窗设立磨砂玻璃1处不符合扣
0.5分
3.
7.6门窗玻璃2现场实物检查0临空窗台低于800mm时,应采用防护办法,防护高度由楼地面起计算不应低
3.
7.7临空窗台2于800mmo1处不符合扣
0.5分现场实物检查0门窗套表面应平整、干净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水规定门套底部应采用防水防潮办法1处不符合扣1分
3.
7.8门窗套4现场实物检查
03.8吊顶工程4分吊杆、龙骨和饰面材料
3.
8.12吊杆、龙骨和饰面材料安装牢固、对的1处不符合扣
0.5分现场实物检查0安装序号检查项目分值评分原则检查规定扣分饰面表面干净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定容许值以内,非整块饰面
3.
8.2吊顶饰面、压条安装2现场实物检查0板使用应符合规范规定1处不符合扣
0.5分
3.9饰面板(砖)工程3分饰面板(砖)表面应平整、干净、色泽一致,无裂痕和缺损,表面无泛碱等污染,接缝应平直、光滑,填嵌应持续、密实;滴水线(槽)应顺直,流水坡向应对的,坡度应符合设计规定;整砖套割吻合,边沿应整洁墙裙、贴脸突出
3.
9.1饰面板(胸)3墙面厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范规定1处不符现场实物检查0合扣
0.5分
3.10涂饰工程6分涂层均匀、色泽一致、粘贴牢固;涂层表面平整,线条顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹;阴阳角方正、美观1处不符合扣
0.5分
3.
10.1涂层施工2现场实物检查0装饰线、分色线直线度用2m靠尺和塞尺现场检查
3.
10.22装饰线、分色线直线度容许偏差W1mm1处不符合扣
0.5分0表面平整,色泽均匀,无气泡、余物、凸起、凹陷、针孔、裂缝、剥离等不良
3.
10.3环氧自流坪2现场实物检查0状况1处不符合扣
0.5分
3.11防水工程8分
3.
11.1屋面防水工程4排水坡度,泛水高度解决,防水卷材收头,排气管道根部解决,现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分水落管入口细部解决符合规范规定1处不符合扣1分有防水规定建筑地面面层与相连接各类面层标高差、排水坡度应符合设计规定,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密
3.
11.2有防水规定建筑地面4封解决,不得有渗漏,地漏设立规范现场实物检查01处不符合扣
0.5分
3.12室内地面、楼面工程13分现浇混凝土楼板或混凝土找平层地面原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、现浇混凝土楼板或混凝脱皮、起砂或二次涂抹;表面平整度等偏差值符合验收规范规定1处不符合
3.
12.13用2m靠尺和楔形塞尺检查2土面层扣
0.5分环氧树脂自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢固,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅1处不符
3.
12.2环氧树脂自流坪面层2现场实物检查0合扣
0.5分地砖干净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理.、均匀、周边顺直、镶嵌对的、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符
3.
12.3地砖面层2合验收规范规定踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝1用2m靠尺和楔形塞尺检查0处不符合扣
0.5分活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整活动地板(防静电地板)度、接缝高低差、缝格平直度符合规定,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无
3.
12.43现场实物检查0复合地面施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致1处不符合扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分楼梯踏步和台阶宽度和高度符合设计规定相邻踏步高度和宽度差不应不不大于10mm,每踏步两端宽度差不不不大于10mm,齿角应整洁,防滑条应顺直;
3.
12.5楼梯踏步和台阶3梯段数量超过18级应设休息平台,少于3级踏步应设坡道1处不符合扣
0.5用钢尺检查0分
3.13梯子、栏杆、平台工程7分护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,禁止点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必要符合设计规定;临空护栏高度不应不大于
1.05m,离地面或屋面
3.
13.1护栏安装3100mm高度内不应留空1处不符合扣1分用钢尺检查0楼梯水平段栏杆长度不不大于500mm时,其扶手高度不应不大于
1.05m,楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计规定,栏杆间距偏差W3mm1处不符合扣
3.
13.2楼梯栏杆2用钢尺检查1分0建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地明显可靠1处
3.
13.3建筑物垂直爬梯安装2不符合扣
0.5分现场实物检查
03.14给排水、消防及采暖工程8分构筑物外墙有管道穿过,应设预埋管套;管道排列合理整洁;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整洁,端面平整;生活污水管上设立检查口和清扫口;伸
3.
14.1管道施工2缩节设立合理,满足变形规定1处不符合扣1分现场实物检查0序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分按规定进行施工招标,按中标告知书时间订立合同未招标扣完,合同订立时间不符合规定扣1分
3.2施工招标2检查中标告知书、合同0按规定进行监理招标,按中标告知书时间订立合同未招标扣完,合同订立时间不符合规定扣1分
3.3监理招标2检查中标告知书、合同0按规定进行重要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标,按中标告知书时间订立合同
3.4主设备招标2未招标扣完,合同订立时间不符合规定扣12分检查中标告知书、合同04工程造价管理10分在工程开工前完毕初步设计概算批复未完毕扣完
4.1初步设计概算批复5查批复文献0准时完毕结算,未准时完毕扣完;结算超批复概算扣完
4.2工程结算5查结算资料05工程设计管理37分按规定编写工程设计创优实行细则无实行细则扣完;
5.1工程设计创优实行细则6引用原则不对的扣2分,编审批手续不规范、编制时间检查设计创优实行细则0不符合规定各扣1分,未针序号检查项目分值评分原则检查规定扣分箱式消火栓安装符合规范规定;消火栓水龙头带绑扎紧密;消防栓口离门轴处
3.
14.2消火栓安装1现场实物检查0距离不不大于14cm o1处不符合扣
0.5分消防系统标记对的,介质流向清晰;消防器材配备齐全有效、符合规范规定消防系统和消防器材配
3.
14.311处不符合扣1分现场实物检查0备火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面干净,安装整洁美观,满足规范,符合设计规定;火灾报警装置安装牢固、整洁
3.
14.4火灾报警系统2现场实物检查01处不符合扣
0.5分户外雨水井井盖选用对的,标志明显,标高符合设计规定;井圈及井盖美观,
3.
14.5户外雨水井井盖1无破损1处不符合扣
0.5分现场实物检查0雨水斗、管连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设立合理,雨水管与散水为柔性连接1处不符合扣
0.5分
3.
14.6雨水斗、管1现场实物检查
03.15通风与空调工程9分管道排列合理整洁,支吊架牢固,整洁,端面平整,管道和阀门无渗漏1处
3.
15.1管道、支吊架1不符合扣
0.5分现场实物检查0空调系统安装牢固,机身干净,空调冷凝水应有组织排放1处不符合扣
0.
53.
15.2空调系统3分现场实物检查0风机传动装置外露部位以及直通大气进出口设立合理,装设防护罩(网)或采
3.
15.3风机传动装置2现场实物检查0用其她安全办法1处不符合扣1分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等有害气体房间应有通风装置,并符合设计
3.
15.4通风装置3和规范规定1处不符合扣1分现场实物检查
03.16建筑电气安装工程9分接地或接零支线必要单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接
3.
16.1接地或接零1零不得互联1处不符合扣
0.5分现场实物检查0电动机、电加热器及电动执行机构可接近裸露导体(外壳)必要接地;配电箱底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地接续导体;金属电缆支架接地可靠;电缆导管接地可靠接地敷设美观,焊接
3.
16.2设备及支架接地3现场实物检查1或连接规范,防腐到位1处不符合扣1分当灯具距地面高度不大于
2.4m时,灯具可接近裸露导体必要接地可靠;应有专用接地螺栓;接地有明显标记;金属构架和灯具可接近裸露导体及金属软管接地可靠,旦有标记;灯具不能安装在屏柜上方;同一场合成排灯具中心线偏
3.
16.3灯具及附件安装3现场实物检查0差W5nim;有防爆规定房间应采用防爆灯具1处不符合扣
0.5分插座满足左零右火,两孔插座下零上火规定;同一场合三相插座,接线相序一致;开关通断方向一致,有防爆规定控制开关应设立在室外;同一场合同一墙
3.
16.4开关插座安装2面,开关、插座面板高度一致,建筑外墙开关加设防雨罩1处不符合扣
0.5现场实物检查0分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分4现场实物质量(电气安装某些171分)
4.0电气某些通用条款35分支架及连接件无锈蚀,瓷件无损伤、裂纹、污染1种设备生锈现象扣1分;其她1处不符合扣
0.5分设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针应开口30度至60度,设备安装无垫片(设备自身调节垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相似楔形方平垫;设备相色标记对的;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标记清晰设备安装有垫片每项扣2分;其她1处不符合扣
0.5分
4.
0.1设备安装8现场实物检查0设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针应开口30度至60度,设备安装无垫片(设备自身调节垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相似楔形方平垫;设备相色标记对的;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标记清晰设备安装有垫片每项扣2分;其她1处不符合扣
0.5分设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观,沿变压器本体敷设电缆及感温线整洁美观,
4.
0.2设备本体连接电缆6无压痕及死弯,固定牢固、可靠现场实物检查01处不符合扣
0.5分充油(充气)设备、无充油设备无渗漏油,充气设备压力正常,泄漏率符合规定设备漏油扣完,微渗漏油,油位正常
4.
0.36小渗漏油1处扣2分,其她1处不符合扣1分现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分现场实物检查接地体焊接规范相应雷电流和短路电流通路应严格考核,对500伏如下设备接地接地引线截面符合设计和规范规定、接地体焊接规范;户外接地装置使用紧固连接应符合设计和规范安全件应使用热镀锌制品;禁止在一种接地线中串接几种需要接地电气装置;接地通流截面规定
4.
0.4接地装置8标记清晰、牢固、符合规范规定,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护0接地体焊接规范相应雷电流室应合理设立工作接地端子,接地端子标记清晰、美观1项不符合可合计扣3和短路电流通路应严格考分;1处不符合扣1分核,对500伏如下设级地连接应符合设计和规范安全通流截面规定构戊架及爬梯接地可靠,接地标记明显、对的;避雷针金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站接地装置应与线路避雷线相连,且有便于分开连接点;建筑
4.
0.5特定接地连接7现场实物检查0物避雷带引下线设立断线卡,断线卡应加保护办法1项不符合扣2分
4.1主变压器、油浸电抗器系统设备安装10分接地位置符合规范和产品规定,中性点系统(涉及接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网连接)接地应采用两根符合规格规定接地体连接到接地网不同
4.
1.1本体及中性点系统接地4网格,连接可靠,工艺美观中性点系统未接地扣完,未做两点接地扣3分,其现场实物检查0她1处不符合扣1分
4.
1.2附件安装3附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运营编号现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分齐全,性能良好,运营正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在原则曲线范畴1处不符合扣1分有载调压装置档位远方就地显示一致;温度控制器显示对的,就地和远方一致有调压装置档位和温度控制器批示就地和远方不一致1项扣2分;温度控制有载调压装置和温度控
4.
1.33器批示超过误差范畴(超过3℃)1处扣1分现场实物检查0制器
4.2断路器安装4分支架安装牢固、满足产品技术规定,地岫累栓有防松病去、露出长度T,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀操作棚勾液压系统操作压力
4.
2.1支架与本体安装2正常或弹簧操作储能系统正常分合闸批^对的1处不符合扣1分现场实物检查
04.
2.2接地2支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观1处不符合扣1分现场实物检查
04.3隔离开关安装4分支架安装牢固、满足产品技术规定;本体、地刀及机构安装符合设计和产品技支架、本体、地刀及机
4.
3.12术规定、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置对的、接触可靠1处现场实物检查0构安装安装不符合扣1分支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观地刀与支架无辅
4.
3.2接地2现场实物检查0助接地扣2分;其她1处不符合扣1分
4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器)3分支架安装牢固、满足产品技术规定;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体接地和辅
4.
4.1本体安装及接地3现场实物检查1助接地可靠、工艺美观无辅助接地扣3分;其她1处不符合扣1分
4.5避雷器安装5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分支架安装牢固、满足产品技术规定;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避
4.
5.1避雷器安装3雷器连接导体规格符合规定,连接、固定可靠;均压坏应安装牢固、平整均现场实物检查0压环无划痕、毛<1处不符合扣1分支架接地可靠,标道W晰;接地部位一处与接地网可靠接他一处与辅助接地(集中接1峨置)可靠接地接地哪1处不符合扣1分,标记不清
14.
5.2接地2现场实物检查1处扣0・5分
4.6支柱绝缘子安装2分支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子轴线、垂直度和标高符合规定;屏蔽罩
4.
6.1支柱绝缘子2及均£0破安装牢固,均压环无划痕、毛棘员伤1处不符合扣1分,现场实物检查
04.7软母线、引下线及跳线安装12分导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无
4.
7.1导线外观及压接3裂纹、无扭曲变形1处不符合扣1分现场实物检查0绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必要分开,并不得有折断或
4.
7.2绝缘子串及金具2现场实物检查0裂纹1处不符合扣1分,三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁
4.
7.3软母线安装3紧螺母等应齐全和可靠不符合1处扣1分现场实物检查
04.
7.4引下线及跳线安装4引下线及跳线驰度符合规定,工艺美观;连接面解决和螺栓紧固现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分符合规范规定;连接线夹、设备端子无损伤、变形;尾线朝上线夹有排水孔线夹、设备端子变形扣2分,其她不符合1处扣1分
4.8管母线及矩形母线安装9分焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边沿距离N50mm;管母接头处应按照设计规定加工补强孔;焊接工艺良好1处不
4.
8.1母线加工和焊接3现场实物检查0符合扣1分绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子轴线、垂直度和标高满足管母安装规定;金具安装符合规定,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应
4.
8.2绝缘子及及金具2齐全和可.靠;均压环与屏蔽罩完整、无变形1处不符合扣1分现场实物检查0管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,挠曲度符合设计及规范规定1处不符合扣1分
4.
8.3管形母线安装及调节2现场实物检查0连接面解决和螺栓紧固符合规范规定;设备端子无损伤、变形;母线伸缩和固
4.
8.4矩形母线安装2现场实物检查0定符合设计规范规定1处不符合扣1分
4.9封闭式组合电器安装12分外观无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸批示对的;气室隔断标记完整、清晰气室气体
4.
9.1安装6现场实物检查0压力超原则值O.CMMpa扣4分;其她1处不符合扣1分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分有关部位间接地连接及与接地网间连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流连接可靠(涉及三相汇流连接),工艺美观,标记清晰出线端部与接地网无符合容量规定直接连通导体
4.
9.2接地6现场实物检查1扣4分;其她1处不符合扣1分
4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装15分呼吸器性能良好,运营正常;有载调压装置档位就地和远方对的一致;温度控制器显示对的,就地和远方一致;变压器本体及低压侧中性点可靠接地1处
4.
10.1油浸站用变压器3现场实物检查0不符合扣1分铁芯只有一点可靠接地;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中
4.
10.2干式站用变压器3现场实物检查0性点可靠接地1处不符合扣1分屏柜内电源侧进线接在进线侧,负荷侧出线应接在出线端(即可动触头接线端);屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及连接箱、桥接地可靠,箱、桥
4.
10.3屏柜安装及接线3现场实物检查0间连接处应短接1处不符合扣1分外观无损伤、裂纹;高低一致,排列整洁、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整洁、固定牢固;蓄电池编号齐全、清晰,连接线及采样线接线对的、美
4.
10.4蓄电池6观;极性标记对的蓄电池损伤、裂纹扣4分;其她1处不符合扣
0.5分现场实物检查
04.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置)9分
4.
11.1支架(平台)与外3金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀;工现场实物检查0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分观艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;电容器外观无破损、锈蚀和变形;电容器无渗漏(串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水平面上;斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品阐明书规定)1处不符合扣1分电抗器安装支柱高度及相应减低磁感应办法符合设计和产品技术规定(例如,不导磁升高座等);电容器编号齐全清晰;电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和批示器位置对的;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接
4.
11.2设备安装3现场实物检查0地可靠1处不符合扣1分固定穿墙套管钢板应接地可靠,无闭合磁路钢板;电抗器底座接地可靠符合规范规定,标记清晰,不应构成闭合导通回路,闭合导体围栏与电抗器距离符合设计规定;其她各个接地部位可靠(电容器组、附属设备、网门等);接地标
4.
11.3接地3现场实物检查0记清晰1处不符合扣1分
4.12屏柜、端子箱、就it h控制柜安装9分外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门启动灵活,关闭严密;与基本型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢固,无锈蚀,控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙WL5mm;屏柜正面、背面均有命名编号;屏柜、端屏柜、端子箱、就地控
4.
12.15子箱、就地柜内元件标记齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠防水、防尘、现场实物检查2制柜安装防潮办法;加热器接线端子应在加热器下方1处不符合扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护用屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座接地可靠;装有电气元件可启动屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、_L艺美观;室内专用实验用接地端
4.
12.2接地与封堵4现场实物检查0子安装规范,标记规范清晰1处不符合扣1分
04.13全站户外电气照明安装3分灯具基本应高出地面100,排列一线;灯具应固定牢固;金属外壳有明显接地且标记规范清晰;同列灯具排列整洁划一,高低相似1处不符合扣1分
4.
13.1基本与灯具3现场实物检查
04.14全站电缆施工、二次接线安装23分电缆支架焊接牢固、整洁、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架保证电缆无过
4.
14.1电缆支架、吊桥架2现场实物检查0度下垂;电缆桥架安装途径、断面、高度合理;螺栓穿向及跨接符合规范、工艺美观;金属电缆支架、桥架均应有良好接地1处不符合扣
0.5分室外电缆保护管安装牢固符合规范;电缆保护管直径、弯曲半径符合规范,无锈蚀;电缆保护管管口光滑无毛刺、与操作机构箱交接处设立合理;金属软管
4.
14.2电缆保护管3与设备固定牢固;电缆保护管封堵严密;金属电缆保护管可靠接地1处不符现场实物检查0合扣1分电缆排列整洁、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范;动力电缆与控制电缆不应同层敷设;电缆两端在接线箱内电缆牌标记清晰;直埋电缆在直线段每隔
4.
14.3电缆敷设及固定4现场实物检查250—100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设立明显方位标志或标桩电缆;电缆固定规序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分对本工程特点编制扣2分按规定编写工程设计强制性条文执行筹划及其检查表无筹划或执行检查表扣完,筹划或检查表不完整1处扣检查,程强制性条文执行筹
5.2工程设计强制性条文执行筹划及其检查表801分划及其执行检查表按照规定规定进行设计变更管理设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合规定、费用变化检查设计变更、施工图会检
5.3设计变更管理6不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每0纪要份扣1分
5.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣
0.2分检查施工图会检纪要0设计文献明确质量通病防治设计办法和技术规定无办法扣完,未执行防治工作规定1处
5.5质量通病防治设计办法和技术规定6检查设计办法及交底记录0扣2分按合同规定派驻设计工代,及时解决现场问题,组织设检查设计工代现场派出状计交底,工代管理制度和设计交底备案1项不符合扣
15.6设计工代管理6况及现场设计问题解决状1分况6施工管理56分按规定编写工程施工创优实行细则未编制扣完,未按
6.1工程施工创优实行细则8规定模板编写、引用原则不对的、编审批手续不规范、检查创优实行细则0编制时间不符合规定各扣1序号检查项目分值评分原则检查规定扣分范、牢固,交流单芯电缆固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露1处不符合扣1分端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整洁;二次芯线顺直,接线整洁、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、对的、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;一种端子同一侧接线数不不不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工事观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离
4.
14.4电缆二次接线5现场实物检查0办法;屏顶小母线有防护办法,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措规定1处不符合扣1分备用芯长度留至最远端子处,编号标记并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,倡导采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不适当过多、压接牢固并对线鼻子根部进行热缩解决;同一
4.
14.5备用芯及屏蔽连接5种接线端子不能多于2个接地鼻子;二芯电力电缆终端处金属护层必要接地良现场实物检查0好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线1处不符合扣
0.5分电缆防火封堵严密,符合设计规定;防火墙间距、高度设立满足设计和规范规定,防火墙标记清晰;对易受外部影响着火电缆密集场合或也许着火蔓延而酿成严重事故电缆线路,必要按设计规定对电缆采用防火阻燃办法有关电缆无
4.
14.6电缆防火封堵4现场实物检查1防火阻燃办法和防火墙不满足设计和规范规定1处扣2分;封堵不严密或工艺不美观1处扣
0.5分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分
4.15通信系统设备安装9分瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间连接对的,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备连接线采用截面不不
4.
15.1通信一次设备安装2大于16mm2铜导体1处不符合扣
0.5分现场实物检查0载波机、光端机、互换
4.
15.2机及通信屏柜安装2载波机、光端机、互换机机架、通信屏柜安装牢固1处不符合扣
0.5分现场实物检查0在电缆沟内敷设无铠装通信电缆和光缆应采用非金属保护管进行保护;数字配线架跳线整洁;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯均需挂牌,走线合理,现场实物检查排列整洁;同轴电缆与电缆插头焊接牢固、接触良好,插头配件装配对的牢固;控制台内部电源线、网络连线、视频线、数据线整顿规范,工艺美观;尾纤弯
4.
15.3电缆及光缆敷设与接线30曲半径^40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠、美观、余缆固定及弯曲半径符合规定、工艺美观1处不符合扣
0.5分电缆屏蔽层应两端接地对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同步接地;通信设备金属机架、屏柜金属骨架、电缆金属护套等保护接地应统一接在柜内接地母线上,并必要用独立接地线接在机房内环形接地母线上;通信设备
4.
15.4接地2现场实物检查0接地可靠1处不符合扣
0.5分
4.16视频监视系统及越界报警系统安装7分序号检查项目分值评分原则检查规定扣分机架安装竖直平稳,接地可靠;摄像机镜头安装数量、位置、安装高度及至带电设备距离符合规定,安装牢固稳固,转动灵活无卡阻,摄像机有编号1处
4.
16.1机架及摄像机镜头安装3现场实物检查0不符合扣
0.5分缆线敷设整洁美观,固定牢固,顺直无扭绞;缆线弯曲半径不不大于缆线直径15倍;缆线有口」靠屏蔽抗干扰功能,两端余度恰当,标牌对的清晰,接线
4.
16.2缆线敷设及连接3现场实物检查0牢固、可靠1处不符合扣
0.5分系统供电电源可靠,运营正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作
4.
16.3当吕1对的、可靠1处不符合扣
0.5分现场实物检查0附表B-3-3千伏变电站优质工程原则评分表-重要技术经济功能指标分11066200序号检查项目分值评分原则检查规定扣分工程概算控制在可研估算内每超过1%扣
1.1工程概算控制81分,超5%及以上扣完查概算资料0静态投资控制在批准概算内静态投资每超过现扣1分,超5%及以上扣完
1.2静态投资8查结算资料0不得发生因设计差错、量差、漏项导致设
1.3因设计因素导致设计变更费用8计变更费导致损失超过5000元/次每次扣检查竣工决算资料及设计变更文献11分三材消耗量不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过5%扣1分
1.4三材消耗8检查工程结算及概算资料0电力电缆消耗量不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过1%扣1分
1.5电力电缆4检查工程结算及概算资料0控制电缆消耗量不超过工程概算工程结
1.6控制电缆4算量与工程概算比较,每项超过2%扣1分检查工程结算及概算资料0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分接地材料消耗量不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过2%扣1分
1.7接地材料/长度4检查工程结算及概算资料0总土石方工程量及土石比不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过2%
1.8总土石方工程量及土石比4检管工程结算及概算资料0扣1分弃土工程量/购土工程量不超过工程概算结算量与工程概算比较,每项超过2%扣
11.9弃土工程量/购土工程量m34检查工程结算及概算资料0分护坡/挡土墙不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过
1.10边坡工程量护坡/挡土墙m3/m34检查工程结算及概算资料02%扣1分地基解决方案和费用不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过2%扣
1.11地基解决方案和费用6检查工程结算及概算资料01分构支架工程量不超过工程概算工程结算量与工程概算比较,每项超过2%扣1分
1.12构支架工程量4检查工程结算及概算资料0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分出线走廊合理,出线方案较佳;充分考虑地质条件对站址影响1处不符合扣1分
1.13站址选取、总体规划合理4检查竣工图纸核对现场1统筹规划,布置紧凑合理,站前设施安排得当,占地少;合理运用地形,因地制宜,土石方量最优;功能分区合理,满足工艺系统和运营管理规定;依照不同地质条件,
1.14总平面布置紧凑恰当,因地制宜4选取合理地基解决方案;给排水途径及方检查竣工图纸核对现场0案、进站道路途径优选1处不符合扣1分占地面积不超过通用设计指标工程投资
1.15变电站占地面积6超过通用设计指标1项扣1分;检查竣工图及现场建筑占地状况
01.16变电站建筑面积5建筑面积不超过通用设计指标工程投资检查竣工图及现场建筑面积状况0超过通用设计指标1项扣1分建筑使用率不超过通用设计指标建筑使
1.17变电站建筑使用率4检查竣工图及现场建筑使用状况0用率不大于78%扣完严格贯彻“两型一化”应用原则1项不符
1.18“两型一化”应用4检查现场1合扣1分建筑工程装饰不超过审批文献控制原则现场实物检查,查看施工图与否与审批文
1.19建筑工程装饰40超过扣完献一致序号检查项目分值评分原则检查规定扣分工程质量评级记录记录齐全,内容符合规
1.20工程质量评级记录4定1份不符合扣1分检查工程质量验评记录0主建筑物及重要设备基本沉降符合设计规
1.21主建筑物及重要设备基本沉降6检查设计文献和沉降观测记录0定1处不符合扣1分构架垂直度偏差不大于1H/1000mm,且不不不大于25mm;支架垂直度偏差
1.22钢构架柱轴线垂直度6lH/1000mm,且不不不大十10mm现场实物检查01处不符合扣1分混凝土基本尺寸偏差符合规范规定1处不
1.23主变、GIS混凝土基本尺寸偏差6核对现场实物与设计图纸0符合扣1分检查变压器、油浸高抗、GIS、断路器等重重要电气设备实验参数满足合同技术合同
1.24重要电气设备实验参数6要电气设备实验报告和技术合同1规定1处不符合扣1分软母三相驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;三相母线管段轴线互相平行,挠曲
1.25母线安装6度符合设计及规范规定1处不符合扣1分现场实物检查0继电保护对的动作率100%降1%扣
1.26继电保护对的动作率6查运营记录02分
1.27远动装置投入率5远动装置投入率298%降1%扣2分查运营记录
01.28遥测信号合格率5遥测信号合格率298%降1%扣2分查运营记录0序号检查项目分值评分原则检查规定扣分
1.29遥信对的动作率5遥信对的动作率298%降设扣2分查运营记录0不发生工程质量因素导致变压器非筹划停
1.30变压器非筹划停运6查运营记录0运发生1次扣完不发生工程质量因素导致GIS组合电器非
1.31GIS组合电器非筹划停运6查运营记录0筹划停运发生1次扣完不发生工程质量因素导致断路器非筹划停
1.32断路器非筹划停运6查运营记录0运发生1次扣完
1.33变压器可用系数4变压器可用系数298%降1%扣2分查运营记录
01.34断路器可用系数4断路器可用系数298%降1%扣2分查运营记录
01.35GIS可用系数4GIS可用系数298%降遥扣2分查运营记录0隔离开关可用系数298机降现扣2分
1.36隔离开关可用系数4查运营记录0不发生工程质量因素导致主设备重复筹划停运变压器、GIS组合电器、断路器发生
1.37重复筹划停运5查运营记录01次重复筹划停运扣2分变压器容载比达到规划规定不符合扣完
1.38变压器容载比4查运营记录核对可研文献0不发生工程质量因素导致事故和一类障碍发生事故扣完,发生一类障碍扣2分
1.39发生事故和一类障碍5查运营记录0得分汇总表工程综合管理工程质量管理及工艺重要技术经济功能指标喀什开源千伏变电站工程110总分300500200扣分11243实际得分289476197序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分分,未针对本工程特点编制扣2分工程开工报审表其全无报审表扣完,审批手续不全扣
26.2工程开工报审表4分,内容不规范扣1分检查工程开工报审表0项目管理实行规划(施工组织设计)及交底资料齐全缺实行规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用原则不检查项目管理实行规戈U对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣
16.3项目管理实行规划(施工组织设计)及交底8(施工组织设计)及其三级0分,未针对本工程特点编制扣3分交底记录施工方案(办法)及交底资料齐全未对所有参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(办法)扣2分,针对依照项目管理实行规划检
6.4施工方案(办法)及交底8性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣10查方案(办法)及交底记录分按规定编制工程建设强制性条文执行筹划,登记表齐全无筹划或执行登记表扣完,筹划或登记表不完整1处扣检查工程施工强制性条文
6.5工程建设强制性条文601分执行筹划及其执行登记表按规定完毕工程变更单、监理工程师告知单闭环管理检查工程变更单、监理工程
6.650工程变更单、监理工程师告知单闭环管理未闭环每份扣1分师告知单
06.7按图施工5按批准设计文劭:施工1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场
06.8工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全未处置每项扣2检查工程质量问题台0序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分分,处置记录不规范每项扣1分账及工程质量问题解决单施工质量通病防治办法及工作总结齐全无办法扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规检查质量通病防治办法及
6.9施工质量通病防治办法及工作总结8范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分0总结7工程监理56分监理规划及审批资料齐全无监理规划扣完,针对性差
7.1监理规划及审批4扣2分,审批手续不规范扣1分检查监理规划0工程监理创优实行细则齐全未编制扣完,未按规定模板编写、引用原则不对的、编审批手续不规范、编制时
7.2工程监理创优实行细则6间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实行细则0工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1检查工程强制性条文执行
7.3工程监理强制性条文执行检查表及汇总表62分检糜、汇院旁站方案、审批及记录资料齐全无方案扣完,审批不依照《国家电网公司电力建规范每份扣1分,旁站点设立不符合规定每类扣2分,设工程施工质量监理管理
7.4旁站方案、审批及记录61旁站记录不规范每份扣1分办法》检查旁站点设立、旁站序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分方案及记录项目管理实行规划(施工组织设计)审核资料齐全未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见订立不规范
7.5项目管理实行规划(施工组织设计)审核2检查报审表0扣1分技术方案(办法)审核资料齐全1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见订立不规范每份扣1分
7.6技术方案(办法)审核6检查报审表0重要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见订立不规
7.7重要施工机械/工器具及计量器具审核2检查报审表0范1份扣1分管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见订
7.82检查报审表0审核立不规范每份扣1分工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见订立不规范每份
7.9工程材料/构配件/设备进场审核4检查报审表2扣1分重要材料及构配件供货商,分包单位、实验重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单
7.10(检测)单位资质审核4位资质审核资料齐全1份未审核扣2分,审核不严格、检查报审表0审批不及时、意见订立序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分不规范每份扣1分隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分
7.11隐蔽工程签证6检查隐蔽工程签证单0质量评估报告资料齐全无报告或不真实扣完,内容不
7.12质量评估报告2检查质量评估报告0完整扣1分质量通病防治控制办法及评估资料齐全无控制办法、检查质量通病防治控制办
7.13质量通病防治控制办法及评估2未评估扣完,评估不真实扣1分1法及评估报告工程质量验评划分资料齐全未审核扣2分,审核意见检查工程质量验评划分报
7.14工程质量验评划分2不规范每份扣1分0审表工程质量验评汇总及报审资料齐全无汇总表、未报审检查工程质量验评汇总表、
7.15工程质量验评汇总及报审2扣完,漏项1处扣
0.5分0报审表8材料设备管理6分主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保存运送冲撞检查记录,缺少1项扣1分设备现场贮存方式及条件不满足规定倒立式油浸互感器卧倒存储、变压
8.1设备现场交接验收及贮存管理3检查有关记录0器充氮保存事件超过规程规定、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分序号检查项目分值评分原则抽查规定扣分材料设备检查及缺陷解决登记表齐全缺1份扣1分,检查重要设备(材料)开箱缺陷解决未闭环每项扣1分,缺陷解决不及时(影响施检查登记表、设备缺陷告知
8.2材料设备检查及缺陷解决30工)每项扣0・5分单及设备缺陷解决报验表9验收及生产运营52分按照规定进行各个阶段中间验收,中间验收报告齐全缺少1份扣1分,报告(意见、签字、盖章等)不规范检查施工单位自检、监理验
9.1中间验收
50.5每处扣
0.5分收资料工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范无专业验收报告(小结)扣完,报
9.2工程竣工预验收5告无验收结论(意见)扣1分,验收消缺未闭环每处扣检查竣工预验收资料
00.5分按规定规定程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范无工程竣工验收报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意见、签字、盖章等)不规范检查建设管理单位竣工验
9.3工程竣工验收50每处扣
0.5分;验收消缺未闭环每处扣
0.5分收报告启动竣工验收证书齐全无验收证书扣完,证书(意见、
9.4启动竣工验收证书3签字等)不规范每处扣
0.5分检查启动竣工验收证书0。
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