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有限公司XXXXXXXXXX XXXXXXX.Co,Ltd.制定部门Issue dDept.XXXX部文件编号DocNoo:XX XXXXXX XX修订号Revis io nA/0修订日期Issued DateXXXXXXX总页数Page s:XX页生效日期E ffectiveDa te公司文件控制管理办法Me th od of controlling andma nagi ng thec omp anysd ocument s制作Prepar e d by审核Rev iew ed by批准App ro vedby文件会签表Counters ig nature部门姓名签名日期D ep art mentName Si gnatureD ate文件更改历史记录Amendment Hi story版次R e修改日期Cha ng修改概要修改人批准人A pprovv.e DateD escri pti on ofCh angesPr epared byedbyA/
01、目的为规范公司文件及资料的管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法
2、适用范围本制度适用于XXXXX XXXXX有限公司及下属所有办事处规范性文件起草、制定、提案和管理的各项相关工作.
3、定义
3.1输出文件履行审批手续后由各部门移交文控中心的过程
3.2归档文件履行审批手续后可以移交文控中心的过程
3.3发放输出的文件由文控中心统一盖受控标识章后分发到所有使用部门的过程.3o4受控文件被控制版本、使用场所、发放数量的文件变更时须通知文件使用部门更换,并于作废时自使用场所回收或由使用场所专人销毁/隔离的文件受控文件包括如下管理体系文件、技术文件3o5非受控文件仅提供信息作为参考,变更时不须更换,也无须回收的文件36文件:信息及其载体O文件按类别分为三大类:管理体系文件、技术文件、外来文件文件按控制管理方式分为两大类:受控文件、非受控文件
36.1管理体系文件程序文件,操作指导书、企业技术标准、记录表格,由文控中O心统一受控管理.
3.
6.2技术文件3o
6.21产品技术文件:产品图纸、使用说明书、工艺文件及作业指导书,由O文控中心统一受控管理
362.2证书上级主管部门颁发的型号核准证、产品第三方检测报告、各类0许可证,由文控中心统一归档管理
3.63外来文件0A)客户提供的文件和资料,客户为使本公司产品满足其特定技术要求而提供的技术规格书、检测标准及相关图纸等B)供应商技术资料,包括技术规格书、图纸等C)外来标准国际标准、国家标准、行业标准D)国家及行政主管部门颁发的有关法律、法规要求外来文件的管理由责任部门填写《文件移交文控中心登记表》,提交文控中心统一受控管理对有保密要求的需在登记表中注明,文控中心单独存档,并限制使用权限
4、职责和权限
4.1由公司行政部成立文控中心负责统一管理
4.2公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务
4.3实行集中与分散管理相结合的体制.由文控中心文档管理员负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导.
4.4文控中心
4.
1.1负责各部门输出文件的接收、归档、发放、发布、更新、回收、作废等统一受控管理.
4.
4.2负责提供在文控中心统一受控管理的文件的查/借阅服务.
5、工作程序
5.1文件格式及编写要求按公司发布的相关要求编写
5.2文件编号及版本标识
5.21文件编号分类依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别分类除按大类外,同时按部门、是否保密、保密程度来分再在同类中依序分为若干小类和案卷号
5.
2.
1.1按照资料保存的时间,永久:Y;长期C;短期D
5.
2.
1.2按照资料的类型分为:制度/规定S;文件:F;资料:D;文书档案A;合同Bo
5.
2.
1.3部门代号表如下部门总经行政部人事部研发部财务部销售生产仓库名称办部部部门GM DAHR RDFA SA PMWD代号
5.
2.
1.4受控文件丫表示;非受控文件N表示.
5.
2.
1.5受控保密级绝密:AS;机密CS;秘密:PS;无0P
5.3文件编号示例受控文件:CF/DA-YOP—1801-001,各英文代号见上,编号表示为行政部发布于2018年1月份第一份长期并受控不用保密的文件,具体表示说明如下保存时间+资料类型/部门代号-是否受控-保密级别一年份和月份缩写-当月第几份文件.非受控文件CF/DA—N0P—1801—001,各英文代号见上,编号表示为:行政部发布于2018年1月份第一份长期并不受控不用保密的文件,具体表示说明如下保存时间+资料类型/部门代号-是否受控-保密级别一年份和月份缩写-当月第几份文件.
5.4版本标识文件的版本控制体现在版本标识、修改状态上.版本标识由A开始按文件发行次序顺序编排,修改状态由0开始,修改版本超过5后文件要升级例文件如有版本产生,版本记录如:原始版本A0;第一次修改版本A01;第二次修改版本A02;如此类推.1)版本、修改状态紧随在文件编号之后,如有文件有履历栏,版本修改状态可填写在履历栏2)部门内部文件不需要版本标识、修改状态3)产品设计输出文件、工艺文件只有版本标识,没有修改状态版本标识在文件会签栏中4)客户提供的文件和资料、外来标准沿用原文件版本,不另行变更
5.5外来文件编号
5.
5.1客户提供的文件和资料由文控中心增加文件识别,沿用原文件编号,不另行编号
5.
5.2供应商技术规格书由各技术部门转换为本公司文件后再编号,并执行审批程序,才可发布及存档.
5.
5.1外来标准和法律、法规沿用原标准编号,不另行编号
5.6文件的审批在行政文控中心统一受控管理的文件必须按流程规定履行相关审批手续
5.
6.1文件的审批输出
5.
6.
1.1管理体系文件:程序文件,操作指导书、企业技术标准、记录表格的审批流程纸质文件(部门编制人提供)审核(最高管理层/部门经理)批准(最高管理者/总经理);
5.
6.Io2技术文件的审批流程纸质文件(编制人提供)核(部门主管)批准(部门经理);
5.
6.Io3如多部门联合下发的文件还要由各相关部门负责人在会签处签字
5.
6.
1.4执行纸质文件审批输出流程的文件在完成审批手续后,文件编制人将纸质文件正本及对应的电子文件同步输出到文控中心
5.
6.
1.5各部门输出文件到文控中心,均须填写《文件移交文控中心登记表》,办理文件输出移交登记手续.
5.7文件归档管理文件管理以方便查找、明确发放、回收、销毁的途径、受控有效为原则1)文件分类标识清晰,方便查找2)文件修改状态可识别,在使用场所为最新有效版本.3)文件受控标识清晰,易识别,控制有效4)文件作废,若需保留,应进行标识并隔离保管
5.
7.1纸质文件的归档管理文控中心管理人员做好文件的分类、上架、标识、保管、保密工作,确保文件清晰、整齐、完整、有效、安全,避免丢失、损坏
5.
7.2电子文件的归档管理行政文控中心管理人员做好电子文件的分类,在贮存、传送、复制、管理电子文件的过程中必须确保电子文件的安全、有效、受控、信息完整,并定期做好电子文件数据备份
5.8文件的发放文控管理员对要发放的文件进行审核,并报分管领导签发,文控管理员将审批齐全的文件按公司规定要求进行排版、编号、发放及回收
5.
8.1文件发放权责文控中心负责对公司所有部门发放
5.
8.2文件发放的原则
5.
8.
2.1对公司内的发放,由总经理审批文控中心复核后即可发放;部门文件由部门经理审批文控中心复核后可发放
5.
8.
2.2对外单位的发放必须由总经理审批后方可发放.
5.
8.3文件发放部门1)管理体系文件由编制部门在《文件会签页》上的分发清单栏按文件涉及的职责部门确定分发部门,由文控中心统一发放.2)产品订单文件由销售部发放3)产品订单生产文件由生产部发放4)产品设计图纸由研发部发放5)客户提供的文件和资料由文控中心负责人审批指定发放部门.6)客户技术规格书由文控中心统一控制发放7)外来标准及法律法规要求不对外发放,仅供查询、借阅
5.9文件发放形式1)管理体系文件以纸质文件的形式发放并做好《文件发放回收记录》2)产品设计图纸对工程部及工艺文件发放盖有受控章的纸档3)电子文件发放以E—mai1或US B拷贝形式进行,以US B形式进行的同时履行签收手续,以E-mail形式进行的必须回馈信息是否已收到文件.
5.10文件更改文件更改由原文件编制部门指定人员负责实施,并且重新执行审批、输出、归档、发放流程
5.11文件作废及处理
5.121受控文件发生更改或作废时,编制部门需书面通知文控中心
5.llo2纸质的旧版作废文件由文控中心统一回收、销毁,纸质的旧版技术文件由文控中心加盖“作废文件〃章后移至指定区域隔离存放,同时保存1年作废的技术电子文件要移至作废文件夹,同时需要隔离保存一年
5.12文件的更新受控文件发生更改或作废时,新的文件由文控中心按文件发放流程进行发放和公告旧的文件进行回收
5.13文件补发
5.131文件补发只对发放有纸质受控文件的部门
5.
13.2文件因破损不能指导生产使用时,按“以旧换新”的原则予以补发.
5.13文件受控章的标识文件受控章的标识只对纸质受控文件使用“受控文件”一一管理体系文件的受控标识以及产品设计输出文件、工艺文件的正式输出受控标识“试制文件”一一产品设计输出文件、工艺文件的试制输出受控标识“临时文件”一产品设计输出文件、工艺文件的一次性使用受控标识“作废文件-一所有作废文件受控标识.
6、记录
6.1《文件移交文控中心登记表》
6.2《文件发放回收记录》
6.3《Word内部文件模版》。
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