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酒店仓库管理规章制度(4篇)酒店仓库管理规章制度(精选4篇)酒店仓库管理规章制度篇1为提高企业管理基础工作水平,达到成本核算的准确性,进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序,维护公司资产的完整,合理使用资金,特制定本制度
1、仓库日常管理
1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)
1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况,按性质、用途、类别建立相应的明细账卡半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡,财务部门与仓库所建账顺序要统
一、相互一致
1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须逐项登记保管帐,做到日清日结,保证物资进出库结存的数据准确无误
1.4保管员对各类物料和产品日常要检查,对库存物料和产品进行定期盘点做到帐、物、卡相一致
1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量并制定上限和下限标准,当合理库存物资下
一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者限时,保管员及时向采购部门提出物资采购计划
1.6保管员定期进行各类存货的分类管理存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货,无法修复的电机和氧化材料,要编制报表、报送主管领导和财务部,由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见,呈报总经理或董事长批准后,责成有关人员及时处理
2、物料和产成品入库管理
2.1物料入库时,保管员必须凭单据,检验合格证等办理入库手续属返库的物资要及时办理返库手续,拒绝不合格或手续不健全的物资返库,不健全有票不见物品的现象生产急需的配件,可假入假出,但必须及时补办入出库手续
2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回,并放在暂存地点,并用最短时间通知经办人处理
2.2入库的材料在未收到发票前,保管员要建立货到票未到的材料明细账,待收到发票后,冲销原货到票未到的材料帐,并开具材料入库单,月底将货到票未到材料清单上报财务
2.3产成品入库时,保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续并将入库产成品上报财务部门
2.4因质量等原因发生的返货产品,必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后,方可办理入库手续
3、物料和产成品出库管理
3.1各类资料出库采用先进先出的原则,原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续,各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取,做到限额领料,保管员应核对物品的名称、数量,确认无误后方可出库;保管员开具领料单,么箜领料人签名,登入帐卡
3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单),凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单,方可付货以便责任清晰
4、报表及其他
4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点,确保企业成本核算的准确
4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表,材料耗用汇总表等),保证报表真实性
4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,属短缺的物资一律不准自行调整,待查明原因后,及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题,应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门,统一处理酒店仓库管理规章制度篇2
一、收货的管理制度
(一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收入签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)
(二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货
(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关
(四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认
(五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查
(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货
(七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商
(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续
1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库
2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担
(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的
(3)对价格未得到正式批复的
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的
二、存货管理制度
(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验
(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称
(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量
(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点对有疑问物品要随时盘点
(五)保管员应注意六防工作即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任
(六)仓库保管员损耗按大类核定即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之
一、袋装食品千分之
五、海鲜干货千分之
一、瓶装物品万分之
五、布草无保管损耗所有非正常损耗均由保管员赔偿
三、领发货(出货)管理制度
(一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取
(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给
(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行
(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚
1、未经许可直接进入货仓的,口头警告
2、在货仓内吸烟的,书面警告
3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告
4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告
5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理
6、“申领单”传递程序“申领单”一式三联一联部门留存,
二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用酒店仓库管理规章制度篇3
一、仓库应当确定一个专管人员,全面负责仓库的管理工作
二、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识
三、仓库保管应分类摆放物品,并按时盘存
四、所有物品入库必须凭购物发票和申购单
五、按规定时间领取物品,并按规定程序出库
六、仓库消防安全必须贯彻消防为主,防消结合的方针和防火安全制度,正确掌握消防器材的使用
七、仓库管理人员应加强电源、火源、易燃易爆物品的安全管理,落实岗位防火责任制,制定灭火责任制,制定灭火应紧方案发现火情应迅速采取措施扑救,并及时向有关部门报告
八、采购程度部门填写领用单,仓库若无货则填写申购单,办公室审批,总经理签字,交于采购员购买酒店仓库管理规章制度篇4第一节管理原则
一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管,确保公司财产安全和使用效率
二、公司采购员负责物品的采购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督
三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到及时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省
四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理第二节出入库管理
一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误
二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料
三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放坚持先进先出,切实做到快收快发
四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准第三节保管与盘点
一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作
二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发现问题及时报告,认真处理
三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理
四、年终应全面盘点财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作
五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核第四节保管责任财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应承担处理和赔偿责任:。
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