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年年度财务个人工作总结例文2024随着岁月的流转,我们即将迎来新一年的开始在过去的几年中,尽管我所在的钛业公司没有取得显著的成就,但在集团和部门的正确领导下,我顺利完成了今年的财务工作在年终之际,每一位追求进步的员工都需要对自己进行反思,以此作为自我激励在过去的一年里,我们的财务科室在公司领导的关注和支持下,与各机关部门紧密协作,紧扣公司发展的总体目标,不仅提供了优质的财务服务,还认真组织了会计核算,规范了财务基础工作从财务管理和战略管理的角度出发,我们以成本为核心,资金为纽带,不断提升服务质量今年,我们实现了销售收入―亿千万,盈利千万在工作变动中,我从原来的材料岗位调整为主管会计岗位在这一过程中,我始终以大局为重,服从安排,虚心学习,掌握业务技能,并与同事们紧密合作,迅速适应了新的岗位,共同完成了财务审核和监督工作作为非盈利部门,我们特别重视成本控制和内部监督在负责公司全面财务工作期间,我本着客观、公正、细致的原则处理会计事务,严格执行财务纪律为了规范会计基础工作,我们制定了新的《管理细则》,明确了借款、费用报销和审核等工作流程我们还与银行合作,成功完成了贷款延续任务,确保了公司资金的流动性我们对库房管理制度进行了规范化,提高了物资管理效率在股权转让和增加注册资本等方面,我们也做出了积极贡献
4.项目支出具体金额工程款具体金额办公设备费具体金额专用设备费具体金额大型修缮具体金额其他资本性支出具体金额三本年度实际结余具体金额四教育事业费收支执行情况
1.公用经费总支出具体金额,年生均公用经费具体金额
2.年生均教育事业费支出具体金额
3.在职人员收入情况本年度在职公办教职工年人均收入具体金额基本工资具体金额基础性绩效工资具体金额奖励性绩效工资具体金额公积金补助部分具体金额其他津贴、补贴具体金额
4.社会保障经费情况学校支付的各类保险人均支出具体金额
三、食堂收支执行情况1收入具体金额,其中伙食收入具体金额,利息收入:具体金额,财政补助具体金额2支出具体金额,其中伙食支出具体金额,人员支出:具体金额,其他支出具体金额3收支结余具体金额
四、未来学校财务工作的基本思路在财务要求日益提高和任务加重的情况下,我们将增强财务管理力度,确保经费管理的每个环节都得到严格执行财务支出要与现实财力相匹配,服务教学,努力实现收支平衡,为建设节约型校园贡献力量未来工作将着重于以下几个方面
1.坚持统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡的原则,执行规范的报销程序,确保每笔支出都有适当的凭证和审批
2.坚持民主管理,增强校务公开,让教职工参与决策,接受监督,以提高经费使用效益
3.坚持勤俭节约,力求在较少开支下办更多的事情,实物管理要加强,纠正重钱轻物、重购轻管的现象,确保教学秩序
4.完善制度,规范财务管理,涉及资金问题必须依照规定办理,定期进行财务核查,确保资产和账目一致让我们团结一致,年年度财务个人工作总结例文五2024随着年末的到来,我在此向各位同事致以最诚挚的祝福,愿大家在过去的一年里收获满满,未来的一年里万事如意!在过去的一年中,在局和中心领导的亲切关怀与全体同事的鼎力支持下,我始终秉持自我严格要求的态度,致力于学习与工作,在政治思想与职业能力等方面均取得了一定的进步现在,我将就个人在过去一年中的工作表现向领导和同事们做一简要汇报
一、恪守职业道德,爱岗敬业在职责范围内,我始终秉持公正、公平的原则,坚守职业道德,以新《会计法》为准绳,严格遵守财经法规我认真执行会计职责,细致严谨,尽职尽责我积极为领导提供财务建议,合理处理财务业务,严格审查各项报销单据,确保财务支出的合理性对于不合规的票据,我坚决不予以报销,并及时向领导报告,确保了财务基础工作的严谨性,使账目清晰,报表准确及时地反映了财务状况
二、加强政治学习,提升自身素质作为一名财务工作人员,我深知自己肩负的责任重大,为了更好地履行职责,我不断强化学习,无论是政治理论还是业务知识都有了显著提升我将学习和实践相结合,通过参加各种学习活动,提升自身素质和工作能力
三、强化日常财务收支管理财务收支管理对于单位的发展至关重要为了加强管理,我们建立了完善的财务制度,确保财务工作的规范化和制度化对于各项开支,我严格按照财务制度执行,积极催收创收,确保了财务工作的集中性和高效性
四、严谨细致地完成年终决算工作年终决算是一项复杂而重要的工作我认真进行旧账结清、年终转账、新账记账以及编制会计报表,这些报表不仅是反映单位财务状况的重要文件,也为领导提供了决策依据
五、科学调度资源,厉行节约我坚持节约原则,合理使用资源,科学调度,修旧利废,以最小的成本实现最大的效益总结过去一年的工作,我深知自己的成长离不开局、中心和同事们的不懈努力在新的一年里,我将更加努力工作,继续发扬成绩,纠正不足,以勤奋务实的态度,解放思想,转变观念,抓住机遇,推动发展我将以事业为基石,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力,为我局和中心的建设与发展贡献自己的一份力量年年度财务个人工作总结例文
(六)2024在一年,在领导和同事们的共同帮助下,通过自身的努力,我在职业精神、思想境界、业务素质和工作能力等方面都有了显著提升,取得了一定的工作成绩现将本人过去一年的个人工作总结报告如下
一、在学习上,注重提升个人修养和理论水平
1.通过多种媒体,如杂志报刊、电脑网络和电视新闻等,深入学习—、—、—等知识,不断提高政治理论水平,加强政治思想和品德修养
2.认真学习财经、廉政方面的各项规定,严格按照国家的财经政策和程序办事
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能培训,坚持“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的原则,始终将“讲学习、讲政治、讲正气”作为自己的行动指南
4.全力参与单位组织开展的各项业务技能活动,在领导和同事们的帮助下挖掘潜力,增长业务知识,开阔视野,提升政治业务能力
二、在思想上,认真履行岗位职责和廉政建设作为一名财务工作者,我在工作中始终认真履行岗位职责,坚守岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划,乐于接受安排的常规和临时任务,如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等
三、在工作上,扎实本职工作,提供高效服务过去一年中,我以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好的完成了各项工作任务在财会工作中,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中,对待来报账的同志,做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间,对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保障单位的后勤财务工作顺利开展
四、下一步工作思考-经过这次全面总结,让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足基于这个目的,回想这一年工作,再和其他单位财务人员相比,还存在一下几个的问题,希望在一年的工作中能够不断改进,不断提高
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距单位财务工作更多的是会计工作,目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然
2、会计工作中仍有许多待改进之处今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》,对财务制度中新的变化做出了调整和指导,也对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难年年度财务个人工作总结例文
(七)2024本机构在面临财力限制与经费预算不足的挑战下,始终坚持以高效的管理维护机关后勤保障工作在一年,随着搬迁项目的启动与基建投资的增加,机构面临了前所未有的经费压力,收支失衡的问题进一步凸显为此,本机构采纳了审慎的财务策略,即“以收入定支出,量入为出,确保关键领域,适度兼顾其他方面”,并据此制定了具体的经费管理执行细则通过领导层及各个科室的经费包干制度,对过去经费使用数据进行了深入分析,并为各领导及科室分配了明确的经费指标采取了预算上限与超支自负的措施,重点保障了关键任务和必要支出,合理调配了财务资源,提升了资金使用效率,避免了不必要的花费,严格控制了经费支出,确保了宝贵资金用于最需要的领域,保障了机构运作的无间断与检察业务的持续发展本机构强化了财务监督体系,定期对全院经费开支情况进行公示,并主动接受来自财政、审计、纪检监察部门及相关部门的监督这一系列措施确保了财务工作的万无一失,并获得了上级财政部门及会计核算中心的肯定在优化内部管理的本机构也不遗余力地加强外部联络,积极与州委、州政府、上级检察机关及州财政局保持沟通,定期汇报工作情况,特别是财务状况,使得决策层能充分理解本机构的财务困境,争取到更多的预算资金和专项资助为了确保干警的福祉与机构运作,本机构还主动与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关部门建立良好的合作关系,确保干警应有的福利待遇得到妥善处理作为省院与基层院之间的桥梁,本机构在确保自身财务工作的还承担着向上级院汇报工作及指导下级院的重任年度报表编制工作就是一个例证,本机构不仅严谨履行省院交付的任务,并且对下级院的报表编制工作提供细致指导,确保了报表的真实性与准确性,为领导层的决策提供了可靠的财经常态数据支持近年来,本机构在财务报表编制质量上的显著提升,财务工作人员也因此获得了省级的表彰与奖励在税务工作中,我们克服了诸多困难,通过了企业所得税纳税清缴和增值税一般纳税人年审通过学习税务筹划,我们提高了纳税申报的质量,并熟练掌握了各类报表的填制尽管如此,我在工作中仍存在不足之处来年,我将深入学习,提高政策理论水平,加强工作细致性,并继续遵守规章制度,提高政治修养,增强工作的预见性、创新性和有效性,以正确的价值观激励自己,争取更大的进步年年度财务个人工作总结例文
(二)2024在过去的一年中,我们公司经历了至关重要的发展阶段在集团的智慧和指导下,我们成功淘汰了落后的生产线,并启动了新的生产线全体员工在公司领导班子的带领下,齐心协力,秉持“卓越、自强、创造、进步”的企业精神,按照职代会确定的目标,积极转变观念,加强管理,降低成本,并克服了诸如限电和原材料价格上涨等多方面的困难我们不断完善经济责任制和岗位星级管理,努力提升内在实力即便在原燃材料价格大幅上涨和市场竞争加剧的情况下,我们依然取得了显著的成绩,各项指标创造了历史新高全年产销量首次突破特定万吨大关,实现税利特定万元(含特定公司),公司的综合实力得到了显著增强,为未来的发展奠定了坚实的基础在财务方面,公司生产特定吨,同比增长特定吨,增长率特定版销售特定吨,同比增长特定吨,增长率特定%;全年完成销售收入特定万元,同比增长特定万元,增长率特定%;实现利税特定万元(含特定公司),同比减少特定万元,降低特定也在费用方面,单位制造成本特定元,比上年增加特定元,提高特定虬成本上升主要原因包括原燃材料平均单价上升特定元,导致每吨成本上升特定元;单位电耗上升特定度,使每吨成本上升特定元;单位电价上升特定元,使每吨成本上升特定元销售费用、管理费用和财务费用分别为特定万元、特定万元和特定万元,其中管理费用同比增加特定万元,主要是支付给特定公司的租赁费尽管面临挑战,公司依然实现了特定万元的利润(含特定公司特定万元),同比减少特定万元,降低特定沆利润减少主要因素包括产品平均单价的上升特定元,影响利润特定万元;成本的上升,影响利润特定万元;以及其他因素,影响利润特定万元扣除这些因素,全年实现利润特定万元在税金方面,应交税金特定万元(含特定公司),同比增加特定万元,增长特定也实际上交税金特定万元,企业增值税平均税负率为特定虬在资产、负债及权益方面,年末资产总计特定万元,同比增加特定万元,增长特定%;流动资产年末合计特定万元,同比增加特定万元;长期投资年末合计特定万元,同比减少特定万元;固定资产年末合计特定万元,同比增加特定万元年末负债总计特定万元,同比增加特定万元,增长特定%;流动负债年末合计特定万元,同比增加特定万元;长期负债年末合计特定万元,同比减少特定万元所有者权益年末合计特定万元,同比增长特定万元,增长特定机在职工福利费支出方面,全年计提职工福利费特定元,同比降低特定元,降低特定沆各项福利费支出特定元,同比降低特定元,下降特定虬其中,职工医药费支出特定元,同比降低特定元,下降特定如独生子女费支出特定元,同比增加特定元,增加特定%;煤气补贴支出特定元,同比降低特定元,下降特定虬在财务评价指标方面,资产负债率、流动比率、速动比率、存货周转率、应收账款周转率、资本金利润率、成本费用利润率和销售利润税率分别为特定%、特定%、特定%、特定%、特定%、特定%、特定%和特定%在新的一年里,我们将继续加强宏观调控,面对市场竞争,我们将秉承中央精神,贯彻集团战略,创新科技,开源节流,转变观念,以改革促进发展,以科技创造效益我们将继续实行经济责任制,岗位星级管理,实施目标标杆管理,加快人才培养在确保完成特定年度生产、经营目标的我们力争早日实现特定项目,以科技创新推动企业强化,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们充满信心和能力完成全年的生产、经营目标产销完成特定万吨,实现利税特定万元根据公司的工作方针和目标,结合去年的业绩和今年的市场预测,我们对各项指标进行了详细分解和安排,实事求是地制定了今年的财务预算在成本费用预算方面,计划生产特定万吨,水泥平均单位制造成本预算为特定元,要求比上年实际降低特定元我们将制定详细的单位成本预算,并控制销售费用、管理费用和财务费用在销售和利润预算方面,计划销售特定万吨,全年平均单位售价预算为特定元,全年实现销售收入预算为特定万元,实现利润总额预算为特定万元我们将合理预测税金,并确保全年利税合计预算的完成新的一年,我们的目标已经明确,这个目标是基于实事求是的原则,结合去年的实绩和今年的市场形势制定的我们将加大改革力度,内抓管理,外拓市场在预算执行过程中,我们将开源节流,从紧从严,控制成本,降低采购成本,调动营销人员的积极性,降低应收账款年年度财务个人工作总结例文
(三)2024在过去的一年里,我司在集团的明智指导下,成功淘汰了过时的生产线,并启动了新的生产线全体员工在公司领导班子的带领下,齐心协力,秉持“卓越、自强、创造、进步”的企业精神,积极响应职代会提出的各项任务,实现了管理、成本控制、克服了电力限制和原材料价格上涨等不利因素的影响我们不断完善经济责任制和岗位星级管理,加强内部修炼,尽管面临原材料价格大幅上涨和市场竞争加剧的严峻挑战,仍实现了历史新高的各项指标全年产销量首次突破特定万吨大关,实现税利特定万元(含特定公司),公司综合实力得到显著增强,为未来的发展奠定了坚实基础在经营成果方面,全年生产特定吨,比上年增加特定吨,增长特定%;销售特定吨,比上年增加特定吨,增长特定姒全年完成销售收入特定万元,比上年同期增加特定万元,增长特定外;实现利税特定万元(含特定公司),比上年减少特定万元,降低特定%在成本费用方面,单位制造成本特定元,比上年增加特定元,提高特定虬成本上升的主要原因是a、原材料平均单价特定元,比去年同期上升特定元,涨幅达特定虬使得每吨成本上升特定元;b、单位电耗特定度,比去年同期上升特定度,使得每吨成本上升特定元;C、单位电价特定元,比去年同期上升特定元,使得每吨成本上升特定元在利润成果方面,公司实现利润特定万元(含特定公司特定万元),同比减少特定万元,降低特定%.利润减少的主要影响因素包括
1.产品平均单价的上升,影响利润特定万元;
2、成本的增加,影响利润特定万元;
3.市场竞争的加剧,影响利润特定万元在税收方面,应交税金特定万元(含特定公司),同比增加特定万元,增长特定%.全年实际上交税金特定万元,企业增值税平均税负率为特定%.在资产负债方面,年末资产总计特定万元,同比增加特定万元,增长特定%年末负债总计特定万元,同比增加特定万元,增长特定虬所有者权益总计年末特定万元,同比增长特定万元,增长特定%.在职工福利费支出方面,全年计提职工福利费特定元,同比降低特定元,降低特定%.各项福利费支出特定元,同比降低特定元,下降特定%.在财务评价指标方面,资产负债率特定%,同比上升特定而流动比率特定%,同比上升特定除速动比率特定玳同比上升特定猊存货周转率特定虬同比上升特定版应收账款周转率特定%,同比上升特定%;资本金利润率特定%,同比下降特定版成本费用利润率特定虬同比下降特定%;销售利润率特定%,同比下降特定%.针对新一年的财务预算,我司将继续贯彻中央精神和集团战略意图,科技创新,开源节流,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革促进发展,以科技创造效益我们将继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列有效的管理办法,实施目标标杆管理,加快各类人才培养在确保完成特定年生产、经营目标的争取早日建成特定项目,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标产销完成特定万吨,实现利税特定万元根据公司的工作方针和工作目标,结合去年的业绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解和落实,实事求是地安排了今年的财务预算在新的一年里,我们应当认识到,目标是本着实事求是的原则,结合去年的生产、经营实绩和今年严峻的市场形势以及集团公司要求的效益目标,通过认真的分析和科学的测算制定的我们将继续加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算执行过程中,开源节流,从俭从紧,严格控制成本,努力降低原材料采购成本,充分调动营销人员的工作积极性,降低应收账款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市场、抓管理、促效益全体员工要团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保特定年生产经营目标的顺利完成,努力打造企业年年度财务个人工作总结例文
(四)2024各位代表:本次教代会将审议学校过去一年的财务运行情况和收支执行报告(包括行政账目、食堂和小店、工会财务),该报告受学校行政和工会的委托编制
一、财务工作概述在过去一年中,学校财务部门严格遵循国家财务法规,合理配置资金,确保学校运作资金充足,运行状况良好在资金使用上,我们坚持节约反对浪费,规范财务操作,提升资金使用效率主要工作包括
1.公用经费的使用和管理严格遵守相关规定,除了教学必需外,主要用于设施设备的更新和校舍的维护
2.加强财务领导与监督,执行严格的报销审批流程,重大财务事项集体讨论决定,避免乱收费和开支,得到了审计部门的认可
3.做好资产清查工作,确保新增资产及时入账,准确反映财务状况,并完成了财政局要求的固定资产登记
二、教育事业费收支执行情况(学校行政账目)
(一)收入总计具体金额
1.教育经费拨款具体金额
2.其他收入具体金额
(二)总支出具体金额
1.工资福利支出具体金额在职教职工基本工资具体金额在职教职工津补贴具体金额奖励性绩效工资具体金额社会保障缴费具体金额
2.商品和服务支出具体金额办公费具体金额水电费具体金额邮电费具体金额差旅费具体金额物业管理费具体金额委托业务费具体金额劳务费具体金额租赁费具体金额公务接待费具体金额会议费具体金额培训费具体金额维修费具体金额专用材料费具体金额工会经费具体金额印刷费具体金额其他具体金额
3.对个人和家庭补助支出具体金额退休人员生活费具体金额生活补助具体金额住房公积金补助具体金额助学金具体金额提租补贴具体金额其他具体金额。
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