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审计统计年度工作总结精选2022我校在一年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用我校内部审计小组根据教育局审计室—年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作主要工作内容
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求各项支出均属合理
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从—年后没有产生新债,更没有举债消费
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据—月一开,并做到了收前公示并对学生生活费给予了补助
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题
2、全面审计,突出重点对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法
3、完善了制度,严格了管理严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好4审计部年度个人工作总结年2022
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进—和个人今年我市统一—的审计项目有一个,其中省定项目—个,市定项目—个;市本级—个,县(市、区)审计局—个较重要的审计事项有同级财政预算执行审计一个、县级财政决算审计一个、乡镇财政决算审计一个、县级财政负债情况审计调查—个、省重点中学财务收支审计—个、计划生育—审计和审计调查—个、农业综合开发资金审计一个、县乡公路建设项目审计一个、水库移民资金审计一个、水库移民及粮食补贴审计调查一个、国外援贷款项目审计一个、县长经济责任审计一个、市直单位领导干部经济责任审计一个、国家建设项目审计一个这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位一个财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财—革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用市局受上级审计机关委托,完成了原—医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底完成了—汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、—驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督全市共安排农业综合开发—审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目一个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计一个项目目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评在农业综合开发审计中,我们—全市一名审计人员,分成一个审计组,对市本级及—个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(—年)资金进行了就地审计,审计资金总额一亿元在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规—报帐、虚列工程支出等违规行为金额—万元,提出了有针对性的整改建议
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额一亿元,查出各类违规金额一元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告一篇,引起各级领导高度重视如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了一名审计人员,组成一个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门―个,抽查了学校等用款单位一个总的认为我市教育—管理比较规范,但仍查出违规金额—万元,主要问题有管理不规范、改变—用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第—期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容全市—所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩全市共完成重点建设项目投资审计一个,审核投资总额一万元,核减工程款—万元其中市审计局开展的市政府搬迁工程—个子项目的竣工决算审计,送审金额万元,核减万元,核减率达%O市本级和个县(市、区)审计局安排的一条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民
(五)、尽力完成领导交办的工作任务今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了一项市领导交办的重要任务其中有市—到我局抽派一人,历时一个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的—华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派—人,协助有关部门从事企业改制工作等
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用全市完成经济责任审计项目—个,审计经济责任人一名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额—万元市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、—技术学院、原—医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、—华明公司、市环卫处等一个单位领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据
五、加强了审计队伍和领导班子建设年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训―一_月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内—会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了一个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了一条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组—会的情况,受到普遍欢迎。
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