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文本内容:
第一职业中等专业学校财务报销管理规定XX为认真推进财务工作规范化、制度化建设,切实加强学校财务工作的管理和监督,合理调配、使用学校经费开支,严格执行预算,提高会计核算水平,根据《会计法》、《中小学财务管理制度》等国家有关法律法规和财经政策要求,结合学校实际,特制定本规定
一、规范操作,加强监管学校支出票据由学校设专人负责初审,所有经费支出实行多人审核、校长审批制度报销凭证必须是规范的发票,凡经营单位开具的一般收款、收据或白条,一律不予报销;对不规范凭证,财务人员有权拒收
二、完善程序,科学管理购置教学、办公物品的发票需附经发货单位盖章的出货清单,购买仪器设备、物资材料须填制固定资产或材料入库单,并做到品名、数量、单价、金额与原始发票相符,凭由各级校领导签字的发票及购物明细(清单)和总务处盖章的入库单,方予办理报销手续结算款项金额达元以上的须办理转账给供应商,向财务科提供收1000款单位的名称、开户银行和账号
三、层层审核,防微杜渐(-)严格报销程序、签批手续要完整根据上级相关文件要求,由财务人员审核,经手人填写报销1单,经主管科室主任审核、分管副校长审核、校长审批、限制现金使用范围公务消费按规定使用公务卡(银行卡)结算,凭发2票和机刷卡小票报销POSS、大额支出需转账支付人民币元以上的公务支出以转账方式支付31000严禁化整为零,并附说明事由的合同或协议明细及收款单位、开户行、账号;因公确需在市场购买的商品或劳务服务收款人为个人,由税务部门代开发票,应附收款人的身份证复印件、差旅费、培训费报销按济财行号和济财行号和【】4
[2014]6
[2015]442016号和济财行号和济财行号等文件规定的标准,凭票并附校长16
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[2018]2签批的通知文件及差旅审批表交通费1出差人员按规定乘坐交通工具汽车、火车含高铁、动车二等座硬座或硬卧,轮船三等舱不包括旅游船,凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理出差目的地在济宁市区外的,交通费按照出差自然天数计算,每人每天元包80干使用;出差地点在市内的,交通费每人每天不超过50J Lo以上交通费均在标准内凭票据报销乘坐本单位租用公务车出差的,不得报销交通费住宿费2省内外、市内县市出差按市财政局发布的限额标准凭据报销伙食补助费3伙食补助费按出差天数实行标准内凭据报销,省内含市内每人每天不超过元100参加会议等的差旅费4工作人员参加会议培训,举办单位统一安排食宿的,不再另行报销会议期间的住宿费、伙食补助费;经单位批准脱产参加非学历学位教育的工作人员,报销交通费、住宿费及培训费,伙食费自理()购置物资设备、维修工程严格通过政府采购程序发票、合同、验收记录、5审计监理报告等手续完整,办理支付手续报销购置物品、设备、图书等需办理库存材料或固定资产入库手续
(二)严格票据审核审核原始凭证是否真实、合法,项目填列是否齐全、完整所有原始凭证要有L名称有编号,必须是印有全国统一发票监制章/省*市地方税务局监制的正规定额发票或不定额发票,加盖发票专用章,印有*省*市财政厅一般监制章〃的行政事业一般收款收据,运输部门的运单,邮电部门的电报、邮票收据,保险凭证、银行凭证等、填制原始凭证的日期必须写清年、月、日
2、接受原始凭证的单位名称必须写学校全称及税号、经济业务内容必须34填写商品名称、数量、单价、金额;大小写金额要相符,单价、数量金额计算要准确,还应填写必要的经济事项、自制凭证需加盖公章,制表人要签名或盖章5
四、落实责任,厉行节约
(一)水、电、煤、暖气费、电话费、安保保洁物业费、常规维修开支等,由主管部门按付款通知单及发票,对数量、金额进行核实,由总务处主任、分管校长签字、校长审批后报销,如有异常或较大变动须及时向学校报告
(二)政府采购物资和设备,按市财政局有关规定和学校预算安排,财务人员填报预算,与总务处衔接好政府采购程序,办理支付手续支付装修及维修工程款,须附招标合同书、工程预决算书、审计监理报告、工程验收单等政府采购手续,以保证会计资料的真实性和完整性
(三)有文件批准发放的绩效奖金(含班主任绩效)、学生助学金,由各处室制表,经科室负责人、分管校长审核人员劳务费需注明人员姓名、身份证号码、手机号码、实际工作量、金额,呈校长审批,连同相关批文交财务科办理实名转账支付、奖励性绩效工资等发放,根据学校办公室按考核发放标准填制的明细表,财务1人员按《中华人民共和国个人所得税法》核算应纳税额,及时代扣代缴、伤葬费、退休费及遗属补助等对个人家庭的补助费,由学校办公室按上级文件2标准向有关部门报送申请,财务人员在预算系统里填报追加人员经费,经审批后后办理转账支付手续(四订阅报刊杂志的发票,附明细详单和分配单等才安经费支出程序报销购置图书的发票,须附图书入库验收单,按审批程序办理报销。
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