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财务审计年终总结范文财务审计年终总结范文年,我坚持依法审计、服务大局、突出重点、求真务实的工作方针,注重审计能1力和审计质量的提高,积极履行审计监督职能,全面完成了各项审计工作任务,取得2019了较好成绩现将今年审计工作情况具体总结如下
一、认真努力工作,取得良好成绩我局和下属人员团结一致,齐心协力,攻坚克难,围绕工作目标和工作重点,以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作,按时完成各项审计任务,取得良好成绩审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题,分别依据法律法规规定,对被审计单位在财务管理,资产管理,专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚,并提出了切实可靠的整改建议被审计单位已按审计报告要求,对存在的问题部分进行了纠正,部分单位已执行完毕,部分单位正在执行中
二、加强工作措施,确保审计工作按时保质完成我局和加强学习,提高认识,切实按照上级领导部门的要求,发奋努力,认真细致做好审计工作,查处违法违规与经济犯罪线索,维护国家和广大人民群众的切身xx利益通过加强学习,我局和深刻认识到随着财政改革力度的加大,财政支出体制改革的不断深化,部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的xx改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理,这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关
三、存在一些差距和不足问题学习不够重视存在重任务轻学习的现象,用学习指导工作不够,需要进一步加强学习,提高素质运用审计成果不够审计信息披露不及时不完善,成功经验少工作创新不够如何适应财政支出改革,深化行政事业审计工作方面创新不够,审计工作能力有待加强我局和虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩,但是与迅速发展的形势相比,还是需要继续努力与提高,要按照科学发展观的要求,求真务实,创新发展,xx切实完成各项行政事业审计工作财务审计年终总结范文时光过的飞快,年公司的工作已经结束了,可以说,在年的工作中,我们全公2司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作我们的公司财务审计部门的工作xx xx当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展xx思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩为了总结经验教训,更好的完成年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下
一、年财务审计工作的简要回顾xx
(一)财务方面的工作xx、增强财务服务意识年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则,加强财务管理,优化1资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重xx要工作为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持;、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容根据各分、子公司年及年明细账详细分析了收入、成本与2期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的年全面预算奠xx xx定基础二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整xx后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预;算有一个全面的了解,增强了预算的透明度三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问;题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好年全面预算工作积累了经验、充分利用税收政策xx充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司、运输公3司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司××××减免年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的批××××复以及年度物流公司、运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实xx
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2929.48质性经济收益xx××××、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部4门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统一管理,分级负责的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司5围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富的工作思路,以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照边整边改的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用6风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展集团公司从年月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中xx8心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算财务审计年终总结范文年,我局的审计工作,依法履行审计监督职责,进一步提高审计质量和工作水3平,全面完成了年初计划的各项审计任务为维护财政经济秩序,促进经济发展和加2019强廉政建设等方面发挥了重要的作用现对今年工作进行总结
一、审计工作及审计项目开展情况以审计财政收支的真实性、合法性为基础,将部门预算、政府采购、收支两条线管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点,以进一步完善财政权力的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,推进公共财政制度的建立为目的通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金应缴未缴预算收入违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题;;
二、机关建设工作加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证,我局领导班子树立围绕中心,服务大局的意识,坚持民主集中制的原则,做到大事讲原则,小事讲风格,是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子在领导班子的带动下,通过学习和开展一系列的创建活动,加强了审计干部队伍建设,提高了审计人员的综合素质,充分激发了全局人员工作积极性,全面加强机关建设
三、存在问题与不足审计的整体质量还不高,随着审计监督领域的不断拓展,审计覆盖面越来越大,审计项目越来越多由于人少事多,任务重,完成审计任务的压力越来越大,在一定程度上影响了审计质量的提高加之现有的审计人员懂一般财务审计的多习惯于单纯的会计查账审计,掌握现代管理知识、先进技能,和适应变化了的新形势的能力还较弱虽然审出的项目很多,但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有一定高度的建设性建议人才还不多,打造出的精品很少固定资产投资项目累积较多,审计力量相对不足,一定程度上影响建设投资单位的投资结算审计宣传报道的数量较少,撰写编报的信息报道的质量不高财务审计年终总结范文年是我院三合五统办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围4绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计五项职责,发挥教育内审监督2xx与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力
一、整章建制、促进内部审计规范化建设、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《学院审计室工作职责》、《学院审计室主任工作职1责》、《学院审计室工作人员职责》明确了审计室的职责范围和工作重心xxxxx xxxxxx、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟xxxxxx定了《学院内部审计工作规定》进一步明确了工作要点,理清了工作思路,2做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制xxxxxx化、制度化和规范化
二、求真务实、切实履行内部审计职责、认真全面地做好了学院离任院长同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,1xxx同时做好了与各处室的协调工作为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成xxx、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目项,合计金额千2万元
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29、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关审计室自3始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用全年共参与审计监督人次,累计金额为元,为学院节省资金约为元、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的4洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目项,累计金额约为千多万元
21、审计室会同有关人员对东院继续教育处年履行目标责任制情况进行了全面的2清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据5xx、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核6算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投xx标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积7了工作资料
三、真抓实干、加强监督促其他工作、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作强化了学院的内部管理
1、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教2师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况xxx、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作3xxxxxxx、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了审计室网站,开设了对外宣传的窗口4相关文章xxxxxx审计个人年终工作总结篇审计个人年终工作总结范文篇
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