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退税申请书范本篇个人退税申请书税局,10:本公司因年月日在申报税款所属期为年月日至年月日,生产、__经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至年xxxx.__________________月日,申报成功,该笔税款是¥元,已扣款成功因报错税款所属期要求申请退__回该笔税款¥元______请予核准__特此说明单位年月日xxxxxx关于申请退税的报告______公司注册在贵局所辖区,税务登记号为,纳税人识别码为我单位属小微企业,月xxx营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根.据财政部和国家税务总局(财税号)及(国家税务总局公告年号)的文件精神,从年月日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两
[2013]52201349万元)的可享受免税政策我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,201381现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼特此申请公司年月日企业所得税退税申请书范文市区国税局兹有有限公司,税号年销售收入元,应纳税________所得额元,已缴所得税元____________________20____________20____根据国家税收政策,应减免所得税额元,实际减免所得税额元,应退税额____________元特此申请企业所得税退税,申请退税额元________望批准____________申请人有限公司日期年月日________20____________地税退税书面申请书退税申请税局本公司(纳税编码)因年月日在申报税xxxxxxxxxx款所属期为年月日至年月日,生产、经营所得投资者个人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx201367所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为年月日至201210120121231年月日,申报成功,该笔税款是¥元,已扣款成功(电子税票号20131012013)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥元
1231131.96在年月日直接(上门)申报税款所属期为年月日至年xxxxxxxxxxx
131.96月日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税20136820121012012现象税务登记类型私营合伙企业开户行银行银行账号特此说明1231单位名字xx xxxxxxxxxxxxxx出口退税申请书范文20xx-7-25国家税务局我公司成立于年月,年月认定为一般纳税人,税务登记证号码为,法定代表人财,注册资本万元,地址,登记注册类型公司,经营范____________________围齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技________________术除外)____公司于年月日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号,进出口企业代码,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海________________关注册登记编码贵局于年月日对我公司出口货物退(免)税认定申____请予以确认________________我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报我公司年月日发生第一笔出口业务,出口金额美元,人民币元年累计出口美元,人民币元(详见附表)________________________因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,________特申请退税,请予审核有限公司年月日____________契税退税申请书____________本人于年月日购买四期房,并于年月日缴纳首期款及楼价的契税,但据本人了解有关政策规定建筑面积不超过,xx2018310xxx23b5022018325套内面积不超过,套内单价不超过元,容积率在以上,可按楼价3%144m2缴纳,所以本人要求贵公司退回已多缴纳的契税,人民币元xxm2xxxx/m
21.0申请人
1.5%
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4051.5日期个人所得税退税申请书范文税局年月日,因操作失误,我公司将月份的个人所得税重复申报了两_______次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为元,税款于年月日缴20________________入市级金库中现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回________20____________望贵局协助办理________公司年月日____________地税退税申请书范文20____________地税局领导年月日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额元,共交贵局税费合计元(其中营业税元,城市建设税20xx131元,教育费附加元,营业税附征元,其它专项元),发票开出后,客
593003380.
12965207.55户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产
88.
9559.
359.3品销售类普通增值税发票开出为了满足客户要求,收回资金,我公司在月份按客户要求重新开出该项产品增值“”税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象3由于经开区国税局在年月日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为营改增增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种xx20xx418因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的元营业税其它附加税种共计“”元在后期税收业务中抵扣2965敬请贵局解决支持并批准为盼
415.1有限公司年月日____________国家税务局____________我公司于年月日完成年度企业所得税汇算清缴,年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所xxxx531xxxx xxxx得税额元年度多缴纳企业所得税额元年度应退企业所得税额元;xxxx根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日;xxxx;xxxx起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应“退税款及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发号)第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税之规定,我公司申”
[2009]xx“请退税元”特此申请,请贵局审核予以退税附送资料、年度企业所得税申报表、年一至四季度预缴企业所得税缴款书1xxxx公司2xxxx年月日xx国税局20xx xx兹有杭州有限公司,税号年销售收入元,年应纳税所得额元,已缴所得税元根据国家税收政策,应减免所得税xxxx330103768xxxxxx xxxx xxxx xxxx额元,实际减免所得税额元,应退税额元特此申请企业所得税退xxxx xxx税,申请退税额元望批准xxxxxxxxx申请人杭州有限公司xxxx日期年月日xxxxxxxx821。
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