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财政局完善案件监督管理工作总结汇报篇一财政局办公室工作总结县财政局办公室工作情况总结过去的一年,在局党组的坚强领导下和各兄弟科室的大力配合下,办公室坚持以服**务全局为宗旨,紧扣财政工作的热点与焦点,抓住本职工作的重点与难点,彰显系统形象的特点与亮点,恪尽职守,真抓实干,圆满完成了年初确定的各项工作目标
一、公文严把关,力求精品力作一是严格处理公文办公室专人负责,严格按照统一的格式制发公文,按照规定的程序处理公文,按照规范的操作管理公文,坚持发文原则,规范发文程序,严格公文签发,严把公文质量,严肃公文处理责任,做到一般文件及时办理,急件随到随办,特急件限时办理,维护了机关的形象二是精心撰写材料财政局的材料历来数量大,要求高,任务相当繁重,加班加点是常事我们大概估算过办公室每周撰写、处理的公文不下篇,一年下来,完成的各类文字材料达多份,合余万字其中被省厅和市局报刊采用的有篇,被采用的有篇,采10用的有篇60090
二、服务重细节,力求高效规范在坚持原则的情况下,讲究灵活性,站在全局的角度,始终以服务员的角色,为机关运行、为兄弟科室的协调配合搞好服务从办公室相关服务工作满意度测评活动结果来看,综合满意度较高一是做好后勤服务“安全保障方面,安装了电子楼层巡查系统,加”强保安人员日常管理,实行定位定人定时执勤制度,强力执行考核奖惩办法,保安人员工作更到位,更细致;食堂管理方面,保证食品安全卫生,尽量做到饭菜味道可口,同时,完善了食堂收支管理制度,开展了食堂人员健康体检;机关卫生方面,积极配合文明机关创建工作,督促清洁员做好日常卫生工作,定期进行大扫除,并经常与机关事务局交流学习,不断提高管理水平;车辆调度管理方面,在仅有台可调度车辆、万元租车费用的情况下,科学调度,合理安排,基本满足了个科室及局3领导的用车需求,全年没有发生一起安全事故;机关文印方面,建立了内部资料印制214台帐、正式公文印制台帐和涉密资料印制台帐,并针对局里出台的临时人员管理办法,完善了文印室工作人员管理制度和考核办法二是做好会务接待日常接待方面,热情接待来访来客,为前来办事的同志提供方便;会务工作方面,统筹协调,会前部署周密细致,会中服务确保周到,会后工作落实到位,全年为近次大小会议做好会务工作,如工作会议,省厅领导及市县领导共多人参加,为确保会100议正常运转,我们提前半个月做策划,周密细致地部署每一项工作,受到了省厅领导****70的一致好评
三、财务控支出,力求精细节约一是认真执行机关财务制度,建立了机关固定资产添置、物资采购和会议、接待审批程序,坚持厉行节约,四项费用均无超标情况二是完成了机关会计账务收回的接交手续,做到了账务日清月结、报表准确及时,确保了机关财务的有序运行
四、协调重沟通,力求服务大局搞好上下左右的协调是办公室的职责所在办公室人员严格分工,加强协调合作,努力协调好了省、市财政部门和县级相关部门,为我局工作的开展赢得了先机,取得了主动;正确处理好了各级来访、来信、来电,及时化解了问题矛盾,不把问题矛盾往上推,维护了机关办公秩序;抓好创先争优活动,为全县树立了典型和表率作用,增强了信心,坚定了信念总之,我们在年的工作中取得了一些成绩,但是我也清醒的认识到我们的工作还存在一些不足,一是食堂饭菜口味还不尽如人意,二是部分维修工作由于种种原因**没能迅速到位我们决心在新的一年里、新的环境下,继续戒骄戒躁,发扬团结务实、开拓进取的精神,提高工作的主动性和前瞻性,提高工作效率,树立奉献意识,为把我局办公室工作不断推向新水平而努力奋斗篇二财政局内部审计、监督工作总结范文财政局内部审计、监督工作总结范文财政局内部审计、监督工作总结范文年月日星期日财政内部审计是财政机关内部的一种独立、客观的监督、评价活动,通过检查和评价财政机关--201010100738内各业务处室及所属单位财政政策执行、财政收支、财务收支和会计管理等活动的真实、合法以及内部控制制度的适当性、真实性、合法性、有效性,促进财政机关内部加强财政和财务管理,以及各项目标的全面实现,同时,也是财政机关加强内部控制,加强自我约束、自我完善、自我提高的重要手段近几年来,我们财政监督检查局按照《预算法》、《会计法》、《审计法》、《财政检查工作办法》、《财政部门内部监督检查暂行办法》、《内部审计条例》、《内部审计准则》、《财政监督办法》等有关法律法规规章,在做好全市行政事业单位财政政策执行、财务和会计管理监督的同时狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设,逐步建立起领导重视,机构健全,上下协调,内控严密的内审工作新机制,并注重将内审工作与提高全体财政人员的监督和制度意识结合起来、与完善各项制度结合起来、与提高财政机关内部管理水平结合起来,使内部审计监督力度不断加大,在财务管理、权力监督制约、促进廉政建设等方面发挥了重要作用,取得了明显的效果对局机关个业务科室、个中心财政所和局属个单位年度财务收支、财政资金拨付及会计基础工作95的执行情况进行内部审计通过财务内审,对财政局下属二级单位、业务科室、五个42009中心财政所在执行财政局的各项规章制度中存在的问题和不足进行了如实反映,并且针对存在的问题,提出了合理化建议,并限其各单位在规定期限内进行整改从源头上预防和治理腐败,在全系统内部全面推行了以德养廉,以章保廉,以俭促廉的三廉新举措,先后出台了岗位目标责任制、八个不准八个必须做到等四十五项、四百多条款项规章制度,坚持每年年中、年终两次集中内部审计检查,做到有约束制度、有监督渠道、有检查程序、有处理机构组织专门力量对七个镇街农税分局近三年财务收支、债权债务、任务目标完成等情况以及局机关今年以来的财务收支情况分别进行了内部审计,这次审计采取一听二看三查方式,即主动听取呼镇街党委、政府领导对工作的意见;详细查看各项财务制度是否建立、健全,会计档案凭证保管是否完整,翻阅帐簿、记帐凭证;逐一整理核实,填写内部审计报告,汇总情况,查摆问题,提出建议通过扎实有效的内部审计监督,有力促进了内部财务制度、财务纪律、财务规范建设,提高了依法理财水平狠抓财政内审工作提高内部管理水平
一、领导重视,确保内审工作正确方向财政内部监督与财政收入监督、支出监督和会计监督共同作为财政大监督的重要内容近年来,我们在开展以内部检查为主要内容的内审工作中,始终得到局党组、局长室的关心和支持,作为全局工作和每年监督检查的重点之一,列入了重要工作日程一是局领导经常听取财政监督部门内审工作汇报,亲自审定年度内审工作计划和实施方案,并对如何做好财政内审工作提出明确要求,要求监督部门要全面加强内审工作,提出了实施高频率、高强度、高效果的财政内部检查的指导方针,把开展内部审计作为加强内部建设,提高财政内部人员的制度意识、安全意识和服务效能意识的重要举措,极大地激发了财政监督部门开展内审工作的信心和热情;二是局主要领导在全局许多重要会议上,对财政机关内各部门提出了要求,明确了财政监督部门可以对局机关和下属单位执行财政政策和财务管理的任何部门、任何工作、任何时候都可以实施检查,各业务处室和有关单位必须认真配合,自觉接受监督;三是局领导非常关心财政监督检查队伍建设,明确提出了要建立一支能干事、干成事、不出事的财政机关队伍,先后精选了一批思想作风好,责任意识强,又具备专业知识的干部充实到财监队伍,平时不断加强业务培训,使其既熟悉内审业务,又是内部审计工作的行家,有效地加强了对全局内部的审计监督和服务;四是局领导坚持把加强内部监督作为提高财政机关执行力和作风建设的重要抓手,对内审中提出的问题给予高度重视,及时研究解决处理和改进方法,支持和鼓励内审人员大胆履行职责,极大地促进了财政机关内审工作的健康有序发展,为全面构建安全、高效、和谐财政机关的目标作出了努力
二、制度先行,确保内审工作有序推进近年来,我们按照内查内审,制度先行的理念,认真执行有关法律法规和规章制度,严格执行和不断完善各项监督检查制度,确保了各项工作的顺利进行一是加强了对现有制度的贯彻落实,采取举办业务培训班、专题研讨会、业务学习会、检查前的业务培训和政策讲解,以及个人平时经常性的学习等形式,认真抓好《预算法》、《会计法》、《审计法》、《内部审计条例》、《财政检查工作办法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《江苏省财政监督办法》等制度的贯彻落实,坚持把制度学习列入全年财政监督工作计划内容,严格按制度检查,实施依法行政,确保了内审工作在政策法规的框架下开展;二是制定了内部管理制度,先后制定了《财政机关内部控制制度》、《财政监督检查管理控制制度》、《关于完善财政监督工作体系的意见》、《关于财政政策制定、执行和完善循环监督机制》、《预算编制、执行和监督三位一体工作机制》、《财政专项资金管理办法》等相关制度,同时,为进一步推进我局财政大监督工作机制的建设,强化日常监督和专项检查,下发了《关于贯彻财政部〈财政部门内部监督检查暂行办法〉的通知》,进一步明确内审监督的职能和工作安排,保证内部监督的质量,提高内部监督的效率,制定并实施了以对内部处室日常监督考核为主要内容的《无锡市财政监督管理工作考核办法》,明确了考核的目的、对象、内容以及方法,对财政监督管理制度的建立、组织保障、工作开展等方面进行全面考核,为全面提升我局的财政内审工作水平提供了制度保障
三、强化检查,确保内审工作落到实处作为财政部门,我们始终坚持将内部检查作为内部审计的主要内容和方式方法,我们开展的内部监督检查时,主要是由财监局组织对财政部门内设各职能机构的财政财务会计管理、预算编审执行、内部制约制度以及直属单位的财务收支和会计信息质量情况实施的监督检查通过内部监督检查,总结财政内部管理中好的经验和做法,客观、公正、真实地反映存在的问题和不足,提出处理意见和改进管理的建议进一步规范内部管理,推进依法理财,保证财政政策和重大决策的落实执行,保证财政资金和人员的两个安全,促进建立健全监督权力运行、强化内控管理的制衡机制,以达到严格财经纪律,促进内部管理,建立健全紧密衔接、相互制衡的财政管理运行机制
(一)以财务收支审计为重点,加强对基层单位财务的监督、管理和整改近年来,财监局会同办公室、人事、纪检等部门每年组织对局机关行政、食堂、基建、财政投资评审中心、建设发展投资公司、函校、注协等下属单位的财务收支、财经纪律执行情况、资金使用等进行重点内审通过内审,要求各单位对审计出的一些共性问题(如核算方式不够一致,原始凭证不够规范,工资收入不统一,固定资产管理不到位等)及时进行整改,针对审计查出的具体问题,在落实上下功夫,做到事事有落实,件件有结果特别是严格控制业务招待费支出,对不符合规定的支出坚决不予报销;严格按照财经制度管理现金,加大货币资金管理力度,降低财务风险;加强会计基础工作,对不符合会计制度规定的核算业务逐一进行更正;对固定资产进行彻底清查,做到账卡相符,账实相符为了防范各单位违规设置小金库,通过建立健全内部约束机制,强化内部控制,从源头上杜绝小金库、账外账问题的发生;通过不断完善各项规章制度,基本上做到靠制度管人,靠制度管钱,按制度办事,为我们制度化、规范化、程序化开展审计工作铺平了道路
(二)组织对相关业务处室进行内审一是每年组织对部门预算的编制情况进行内审,特别是对专项资金的编制和使用管理作为对部门预算的重点监督内容,通过内审,使各项财政政策得到很好落实,各项资金编制更加规范,确保了资金管理的合规性、合法性;二是重点对由国库处负责核算的市本级预算外资金的所有账套,主要围绕预算外资金管理政策落实情况、指标管理情况、预算收支执行情况、资金拨付审核风险控制情况以及财务核算的规范性、准确性等方面,采取审阅报表和账簿、抽查凭证、向相关人员了解核实情况等检查方法进行检查通过检查,相关处室能够履行各自的职责,严格对照内部控制制度的各项规定,确保了业务核算的规范性、正确性,为全市预算外资金顺利运转提供了重要的基础性保障作用;三是通过对各业务处室日常监督再监督的机会,对各业务处室在日常管理和对下指导的情况进行认真的监督检查,确保各业务处室能够严格按照各项规章制度开展工作
(三)组织内控制度执行情况的专项检查我们财政监督局每年与纪检组、监察室、办公室、人教处等部门联合开展对内部控制制度执行情况,以及内部管理制度的执行情况进行专项检查,重点对各个岗位职责履行情况、各风险控制点的把关情况、各个环节的有关衔接情况、落实效果情况等进行全过程的监督检查,通过检查,进一步提高全体人员的制度观念,推动了各项工作的开展
(四)组织对业务台账的专项检查我们财政监督局每年与会计、办公室、人教处等部门合作,对各业务处台账的建设情况进行了检查,我们按照《会计档案管理办法》、无锡市财政局《关于进一步加强局基础台账管理的实施意见》和《基础台账管理控制制度》等制度规定组织对业务基础台账的专项检查,重点检查了各处室台账的设立、借阅、移交、销毁和保管与归档情况,使台账管理逐步实现制度化和规范化,促进了财政科学化管理水平的提高
(五)组织对离任人员的审计工作近几年来,我们财监局根据局党组、局长室的安排,以离任审计为重点,进一步完善制度、促进领导干部廉洁自律,先后对所属单位负责人进行了离任经济责任和任期经济责任审计,主要发挥了以下作用一是对任期内的财务收支情况、经济效益实现情况、固定资产的保值增值情况、经济责任制的完成情况进行分析评价,通过内审摸清了被审计单位的家底,分清了责任,使交接双方交的清楚,接的明白;二是对领导干部任期和任期中的经济责任做出客观公正的评价,并将审计结果作为考核干部的重要依据,存入本人档案,为干部管理部门考核和任用干部提供了重要依据;三是通过审计增强了广大干部群众的法制观念和廉洁自律意识,促进了反腐倡廉工作的开展;四是进一步规范了管理,进一步健全了各项规章制度,有力地加强了对权力运行的制约与监督总之,通过几年的内审工作实践,我们深刻的认识到,内审工作是一项政策性强、责任重大的一项综合性工作,也是财政监督的重要内容,在当前构建财政大监督机制建设中,我们将进一步发挥内审的功能,继续围绕全局中心工作,认真履行监督、内审职责,进一步强化内审服务监督功能,提高内审工作水平篇三财政局社会治安综合治理工作总结县财政局社会治安综合治理工作总结一年以来,我局在县委、县政府的领导下,在县政法委、综治办的直接指导下,以党的十七届五中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕财政中心工作,以维护社会持续稳定、服务经济建设为目标,狠抓落实,严格管理,为全面落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制做了大量的工作,取得了较好的成绩现将主要工作汇报如下
一、加强组织领导,确保思想认识到位我局高度重视社会治安综合治理工作,把综治、普法、平安创建等工作列入重要议事日程为切实加强组织领导,我局及时调整了社会治安综治工作领导小组、普法工作领导小组等工作机构,由局长任组长兼第一责任人,副局长任副组长兼第二责任人,各股室负责人为成员,经常进行综合治理工作检查凡机关综合性会议,局领导必讲综治工作,统一认识,增强防治观念,要求大家要正确处理改革、发展和稳定的关系,牢固树立做好社会治安综合治理工作是促进财政工作的根本保证的理念,努力提高对社会治安综合治理工作的再认识社会治安综合治理工作领导小组定期召“”开专题会议,研究部署综治工作并有计划、有步骤地举办各类宣传教育,组织学习;有关综治文件及领导讲话精神,切实加强财政五五普法教育和综治专题教育采取出墙“”;报、贴标语、办公开栏等形式大力宣传创安政策法规,使之深入人心,不断增强财政干部职工法制意识、综治工作参与意识和创安达标意识
二、认真制订责任目标并确保督办落实到位按照全县统一部署,根据财政工作实际,制定印发了《年社会治安综合治理工作实施方案》,进一步明确了目标任务和方法步骤各主管局长在分别与各股室负责2010人、基层所所长签订年度工作目标责任状时,将社会治安综合治理工作纳入考核范畴,做到与财政主要工作同时规划、同时部署、同时考核、同时奖惩、同时查检督办各股室根据责任状制订本股室职责,将社会治安综合治理目标任务分解落实,细化;到项,形成了上下联动、一级带一级、一级抓一级、一级督一级、一级对一级负责的的责任管理机制没有有效的监督检查,社会治安综合治理工作就容易流于形式,很难收到实效为此,我们采取得力措施,加强督办落实一是实行定期汇报制度,要求各股室每季度汇报一次社会治安综合治理工作,及时总结经验、查找不足二是开展经常性检查,督办综治工作落实情况,将隐患消灭在萌芽状态及时纠正工作中的不良倾向,制定;改进措施,督促整改落实三是实行责任追究制和一票否决制,规定对整改落实不到;位、弄虚作假、欺上瞒下的一律取消评先资格,并对股室负责人进行严肃处理;
三、规范管理,加强三项建设
(一)加强制度建设完善门卫制度、水电管理制度、车辆管理制度、值班制度、调解“”治保制度和日常管理制度,进一步规范机关管理,确保安全无事故对机关大院、家属楼大院由门卫担任监督员,全天值班,并坚持车辆进库制度,确保机关、车辆安全无事故,注重安全检查,认真做好值班巡逻记录加强纠纷排查调解,化解股室、职工、家庭、邻里之间矛盾在春节、五一等重点节假日,做到早安排,早防治,单位现金不库存,票据集中管理,确保不断岗、不缺人“”“”
(二)加强队伍建设一是加强流动和暂住人员管理,定期或不定期地对局机关家属楼居住人员进行走访,随时掌握了解变化情况二是加强财会人员管理,严格执行《财务集中核算制度》,坚持四统一,即统一帐户,统一核算,统一审批,统一采;购,确保无违纪违规事件发生三是加强对职工宣传教育活动,使广大干部职工充分“”;认识法轮功等邪教活动的危害性,从思想上筑牢防线,确保了全系统没有出现一例参与法轮功等组织的反动行为
(三)加强基础建设加大投入力度,完善安全设施基础建设,具体做到五个落实“”即落实办公楼、家属楼总栅门,对损坏、锈蚀的铁栅栏进行了修补落实重要股室防“”盗门及有关安全设施落实自行车、小车库落实办公楼消防设施,添置更新了灭火;器、;;消防栓落实安全用电设施,对局配电房进行了维修,扩大变压器容量,更新已老化线路,及时消除了安全隐患同时加强环境建设,建成苗圃、绿化带,落实门前四;包,确保庭院管理规范,机关环境绿化、美化、净化、亮化“
四、注重实效,做好三个结合”
(一)与文明创建工作相结合始终坚持将社会治安综合治理作为文明创建的一项重“”要内容来抓,促进了文明创建工作的深入开展认真宣传贯彻《平安河南建设纲要》,创建平安单位氛围浓厚
(二)与党风廉政建设相结合坚持民主集中制原则,定期召开民主生活会,及时对系统内党员干部进行廉政、勤政教育定期对局有关股室、财政所进行内部审计,发现问题苗头及时处理加大职工思想政治教育,提高了干部职工防腐抗变的能力;
(三)与财政各项工作相结合根据财政工作实际,强化措施,维护稳定发展大局充;分发挥财政部门职能作用,努力构建社会保障体系,在税收入库不均衡的情况下,多方筹措资金,确保了农业、教育、科技等重点支出的需要,并根据社会治安综合治理工作的需要,对政法和社会治安综合治理等部门所需的经费,给予财力上的支持和保障积极开展《会计法》执法大检查,开展财政监督检查,规范会计管理,维护财经秩序积极推行国库集中收付、政府采购、收支两条线等财政改革,规范财政管理行;为;严格政府债务管理,加大财政周转金借款清收力度,实行常年征收,维护了财政资金;的严肃性,并取得了良好成效
五、取得的成效我局领导高度重视社会治安综合治理工作,为维护政治和社会治安稳定做出了积极的努力同时,还调动社会各方面力量,齐心协力,齐抓共管,认真落实社会治安综合治理工作措施,综治工作取得了明显地成效政治局势稳定全年没有群体性打架、斗殴、械斗和闹事事件发生没有出现一例越级上访的事件,信访工作达到了四无(无越级集体上访,无进京上访,无信访老户、;积案,重大信访问题无漏报、不报现象)定期走访各股室、职工家庭,帮助排查、化“”解各类矛盾和纠纷;社会治安稳定无发生一起重特大刑事案件无重大治安灾害及生产事故全局人员无一人参与赌博、卖淫、嫖娼、吸毒贩毒以及传播淫秽物品等社会丑恶现象无发生;;职工违法犯罪案件;平安创建成效明显通过省级文明窗口创建、文明机关创建等活动,双进一步了推动平安机关创建工作,现在我局内部社会治安综合治理组织和安全保卫组织健全,法制教育经常化,干部职工遵纪守法形成风尚重点要害部位人防、物防、技防措施到位,措施落实情况检查经常化,有力推进了平安机关创建工作的;。
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