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冻干鸡肉项目运营分析报告集团有限公司XXX随着行业竞争格局的变化,国内外同行业企业的人材竞争日益激烈若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制,可能会缺乏对人材的吸引力,同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失,这将对公司的生产经营造成重大不利影响、技术失密的风险3公司在核心技术上均拥有自主知识产权公司制定了严格的保密制度并严格执行,但上述措施仍无法彻底避免公司核心技术的失密风险如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行,或者因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密,则可能导致公司核心技术失密的风险,将对公司发展造成不利影响
(二)经营风险、宏观经济波动的风险1公司的发展受行业整体景气指数影响较大行业与我国乃至全球的宏观经济走势联系密切,使得公司面临着一定宏观经济波动的风险近年来,国际宏观经济复苏程度较为有限,且我国宏观经济也正处于由高增长转向平稳增长的过渡时期未来,若国内外宏观经济形势无法好转,将可能影响到行业的外部需求,从而使得公司面临产品需求、盈利能力下降的风险、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险2行业作为战略新兴产业,受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响,呈现一定波动性未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或者自身经营情况变化等原因,减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售,将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响、原材料价格波动与供应商集中的风险3若未来公司主要原材料市场价格浮现异常波动,公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力,或者公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划,则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系,虽然该等合作关系能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率,但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求,将对公司的生产经营产生一定的不利影响
(三)市场竞争风险近年来相关行业发展迅速,行业集中度较高,竞争优势进一步向头部企业集中业内企业将面临更加激烈的市场竞争,竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争,包括产品品质、技术研发、市场营销、资金实力、商业模式创新等如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力,不能充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势,无法持续保持产品的率先地位,无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额,公司将面临较大的同业企业市场竞争风险
(四)内控风险近年来,公司业务不断成长,资产规模持续扩大,管理水平不断提升但随着经营规模的迅速增长,特殊是未来募集资金到位和投资项目实施后,公司的资产规模及营业收入将进一步上升,从而在公司管理、科研开辟、资本运作、市场开辟等方面对管理层提出更高的要求,增加公司管理与运作的难度倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人材以适应公司未来成长和市场环境的变化,将可能对公司的生产经营带来不利的影响
(五)财务风险、毛利率波动及低于同行业的风险1公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降;原材料价格上升,公司未能有效控制产品成本;公司未能及时推出新的技术率先产品有效参预市场竞争等情况发生,公司毛利率将存在波动加剧的风险,公司毛利率低于行业平均水平的状况可能向来持续,将对公司盈利能力造成负面影响、应收款项回收或者承兑风险2随着公司业务的快速发展,公司应收款项金额可能上升如果客户信用管理制度未能有效执行,或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营浮现艰难,将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险,从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响、坏账准备计提比例低于同行业的风险3如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例,将对公司的业绩水平产生不利影响
(六)法律风险、知识产权保护风险1若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护,将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响、产品质量、劳动纠纷责任等风险2公司在正常生产经营过程中,可能会存在因产品质量瑕疵、劳动纠纷等其他潜在事由引起诉讼和索赔风险如果公司遭遇诉讼和索赔事项,可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响
八、股东权利及义务、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份1的行为时,由董事会或者股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东、公司股东享有下列权利2()依照其所持有的股分份额获得股利和其他形式的利益分配;1()依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东2大会,并行使相应的表决权;()依法请求人民法3院撤销董事会、股东大会的决议内容;()对公司的经营进行4监督,提出建议或者质询;()依照法律、行政法规及本5章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股分;查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、6董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;公司终止或者清算时,按其所持有的股分份额参加公司剩余财产的分7配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购8其股分;单独或者合计持有公司百分之以上股分的股东,有向股东大会行使910提案的权利;法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利
10、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证3明其持有公司股分的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请4求人民法院认定无效股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起—日内,请求人民法院撤销、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程5的规定,给公司造成损失的,连续日以上单独或者合并持有180公司以上股分的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执1%行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起日内未提起诉讼,或者情况紧急、不即将提起诉讼30将会使公司利益受到难以弥补的伤害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,6伤害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼、公司股东承担下列义务7遵守法律、行政法规和本章程;1依其所认购的股分和入股方式缴纳股金;2除法律、法规规定的情形外,不得退股;3不得滥用股东权利伤害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人4独立地位和股东有限责任伤害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重伤害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务
5、持有公司%以上有表决权股分的股东,将其持有的股分进行质押的,8应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系伤害公司利益9违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式伤害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位伤害公司和社会公众股股东的利益
九、公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益
十、项目节能措施、构筑物等所用的建造材料均采用相应的节能材料,以取得预期的节能1效果主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板屋面保温厚度达到避免结露措施办公窗户采用中空玻璃保温窗,降低取暖能LOWE耗、在灯具选择上,采用节能型光源照明要充分利用自然光,选用高效2节能照明光源车间照明采用光纤节能灯,利用自然光反射照明,节约电能职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯,走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统,以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的,厂区尽量选用太阳能光源LED、新建厂房要求本项目对新建厂房拟采取如下节能措施3()采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料()12采用节能门窗的保温隔热和密闭技术()采用建3造照明节能技术与产品()采用空调制冷节能4技术与产品
十一、设备选型方案、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、1节能、可靠”为原则,生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点、根据生产工艺的要求,公司对照考察了多个生产设备创造企业,优选了2专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,估计购置安装主要设备共计台(套),设备购置费万元
1428144.31主要设备购置一览表序号设备名称数量购置费1主要生成设备
995701.022辅助生成设备
11651.543研发设备
13732.994检测设备
9488.663环保设备
7407.223其它设备
3162.89合计
1428144.31单位台(套)、万元
十二、项目建设期原辅材料供应情况目录
十三、环境保护综述
(一)生态保护红线项目所在地为工业用地,不涉及生态红线
(二)环境质量底线、根据大气监测结果表明,评价区大气各监测点各项指标均满足1《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准,说明大气GB3095-2022质量较好,有一定环境容量;正常工作下,本项目各污染物对保护目标影响较小、根据地表水监测结果表明监测因子均满足《地表水环2GB3838-2002境质量标准》中类标准,表明地表水环境现状良好,具有一定的环境容量III本项目不直接向地表水体排放废水,生活污水经化粪池采集后,定期清捞用于农田施肥本项目建成后对区域地表水体影响较小、根据噪声监测结果表明昼、夜间声环境质量均满足3GB3096-《声环境质量标准》中类标准,声环境质量现状较好,本项目20222各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后,厂界噪声不超标,对周围环境影响较小
(三)资源利用上线本项目原辅料均为外购;企业用水由供水管网供给,项目用电为统一供应项目原辅料、水、电供应充足,生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗,最大限度地减少物耗、能耗
(四)环境准入负面清单对照《产业结构调整指导目录(年本)》及国家发展改革委关于修改2022<产业结构调整指导目录(年本)>有关条款的决定,本项目不属于其中2022的中限制类、淘汰类建设项目,可视为允许类建设项目因此,本项目的建设与国家和地方的产业政策相符,满足负面清单管理要求综上所述,本项目的建设符合“三线一单”相关要求
十四、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资万元,其中建设投资万元,占项目总投
27847.
1621777.13资的;建设期利息万元,占项目总投资的;流动资金
78.20%
314.
861.13%万元,占项目总投资的
5755.
1720.67%总投资及构成一览表单位万元占总投资比例序号项目指标总投资
27847.
16100.00%
11.1建设投资
21777.
1378.20%
1.
1.1工程费用
18410.
2366.11%
1.
1.
1.1建造工程费
9702.
2534.84%
1.
1.
1.2设备购置费
8144.
3129.25%
1.
1.
1.3安装工程费
563.
672.02%
1.
1.2工程建设其他费用
2925.
0410.50%
1.
1.
2.1土地出让金
1579.
035.67%
1.
1.
2.2其他前期费用
1346.
014.83%
1.
2.3豫备费
441.
861.59%
1.
2.
3.1基本豫备费
215.
200.77%
1.
2.
3.2涨价豫备费
226.
660.81%
1.2建设期利息
314.
861.13%
1.3流动资金
5755.
1720.67%
十五、资金筹措与投资计划本期项目总投资万元,其中申请银行长期贷款万
27847.
1612851.29元,其余部份由企业自筹项目投资计划与资金筹措一览表单位万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资
27847.
16100.00%
1.1建设投资
21777.
1378.20%
1.2建设期利息
314.
861.13%
1.3流动资金
5755.
1720.67%2资金筹措
27847.
16100.00%
2.1项目资本金
14995.
8753.85%
2.
1.1用于建设投资
8925.
8432.05%
2.
1.2用于建设期利息
314.
861.13%
2.
1.3用于流动资金
5755.
1720.67%
2.2债务资金
12851.
2946.15%
2.
2.1用于建设投资
12851.
2946.15%
2.
2.2用于建设期利息
2.
2.3用于流动资金
2.3其他贺金
十六、经济评价财务测算
(一)营业收入估算本期项目正常经营年份估计每年可实现营业收入万元
54300.00根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额万元=
2079.46
(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他创造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用万元,其中可变成本
45100.
5138363.26万元,固定成本万元正常经营年份项目经营成本万元
6737.
2543326.97具体测算数据详见一《综合总成本费用估算表》所示
(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附力口万元
249.53
(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额()利PFO润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加(万元)=
8949.96企业所得税税率按计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正
25.00%常经营年份应纳企业所得税企业所得税二应纳税所得额税率x(万元)=
8949.96x
25.00%=
2237.49
(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额万元,缴纳企业所得税
8949.96万元,其正常经营年份净利润净利润二正常经营年份利润总额-企业
2237.49所得税(万元)=
8949.96-
2237.49=
6712.47
十七、项目风险对策
(一)加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商,在保证建设质量的同时,努力降低建设投资和设备采购成本项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价建成投入运营后,加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动空间,以增强企业的市场竞争能力
(二)采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从而从根本上降低偿债压力和风险
(三)政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险,公司一方面应抓住时机,加大力度实现销售和收入,加快回收投资另一方面要注意控制成本和技术研发,保持公司的核心竞争力
(四)市场风险对策、加强市场开辟加强市场开辟,建立有效的市场开辟网络和体制,采1取必要的宣传和市场开辟措施,扩大市场占有率,降低产品成本,以高质量和低成本占领市场通过以上措施扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险、加大产品宣传力度,创新营销手段和方式,开辟新兴市场,建立独立、2主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示公司产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响
(五)技术风险对策公司将加大对技术研发高投入项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人材,建立高水平的技术研发中心,提供先进的研发条件,加强产学研合作和国内外专家的学术交流,紧跟世界行业的前沿信息,不断开辟掌握新工艺、应用新技术、发展新产品,注重自主创新和自主知识产权管理,不断增强公司的核心竞争力,以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击
(六)资金风险对策密切关注汇率变化,利用各种金融工具防范汇率风险签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币,或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币
十八、招标要求、工程建设相关单位资质要求1勘察单位资质——乙级设计单位资质——甲级施工单位资质——二级以上监理单位资质——乙级以上、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备,可采用自行招标或者2直接到市场采购
十九、项目总结经过详实、精密的市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅企业经济效益突出,而且社会效益明显本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析,结论如下、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域交通1运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品2质量高,为国内成熟工艺、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小
3、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场的前4景良好、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划
5、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量标准
6、本项目主要原料供应有可靠的保证
7、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔
8、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益9报告说明冻干鸡肉是指将含水的新鲜鸡肉在低温下预先冻结,然后在真空条件下,将其水分不经过液态直接升华出来而获得干燥好的鸡肉冻干鸡肉的工艺流程通常包括原料预处理、热烫、离心脱水、预冻、速冻以及包装等环节根据鸡肉处理形态不同,冻干鸡肉可细分为冻干鸡肉粉、冻干鸡肉丁、冻干鸡肉片等产品冻干鸡肉具有易长期保存、营养成份损失小、便于携带、不添加任何防腐剂等优势,近年来,随着居民生活水平提升,冻干鸡肉市场需求不断释放根据谨慎财务估算,项目总投资万元,其中建设投资
27847.
1621777.13万元,占项目总投资的;建设期利息万元,占项目总投资的;
78.20%
314.
861.13%流动资金万元,占项目总投资的
5755.
1720.67%O项目正常运营每年营业收入万元,综合总成本费用万
54300.
0045100.51元,净利润万元,财务内部收益率财务净现值万元,
6712.
4717.31%,
3739.86全部投资回收期年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良
6.07好,投资回收期合理、核心人员介绍、龙中国国籍,无永久境外居留权,年出生,硕士研究1xx,1970生学历年月至今任有限公司监事年月至今任公司独立20224xxx20228董事、马中国国籍,无永久境外居留权,年出生,本科学历,高级经2xx,1958济师职称年月至年月任有限公司董事长;年月至1994620026xxx20026年月任有限责任公司董事长;年月至今任有限公司董20224xxx202211xxx事、经理;年月至今任公司董事
20223、董中国国籍,无永久境外居留权,年出生,本科学历,高级工3xx,1961程师年月至今任总经理年月至今任公司独立董事200211xxx
20228、胡中国国籍,无永久境外居留权,年出生,本科学历,中级会4xx,1971计师职称年月至年月任有限责任公司董事2002620224xxx年月至年月任有限责任公司财务经理年月至今20031120223xxx20223任公司董事、副总经理、财务总监、黄年出生,研究生学历年月至年月就职于5xx,19742002620228xxx有限责任公司;年月至年月,任有限责任公司销售部副经2022820223xxx理年月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;年月至今任2022320228公司监事会主席、王中国国籍,无永久境外居留权,年出生,大专学历,高级工6xx,1959程师职称年月至年月在股分有限公司兼任技术顾问;2003220047xxx2004年月至年月任有限责任公司总工程师年月至今任公司董820223xxx20223事、副总经理、总工程师、薛年出生,大专学历年月至年月就职于7xx,19571994520026xxx有限公司;年月至年月任有限责任公司董事年月至2002620224xxx20223今任公司董事、崔中国国籍,年出生,本科学历,中国注册会计师年8xx,197820229月至今任有限公司董事、年月至今任有限公司董事年xxx20229xxx20221月至今任公司独立董事
二、项目名称及建设性质
(一)项目名称冻干鸡肉项目
(二)项目建设性质本项目属于扩建项目
三、项目承办单位
(一)项目承办单位名称集团有限公司XXX
(二)项目联系人龙XX
四、项目定位及建设理由“十三五”期间,四川省以提高经济发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,着力推进转型发展,加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设,确保与全国同步全面建成小康社会,实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越主要经济指标一览表单位指标序号项目备注1占地面积m
239333.00约
59.00亩
1.1总建造面积m
271126.
551.2基底面积m
222813.
141.3投资强度万元/亩
347.682总投资万元
27847.
162.1建设投资万元
21777.
132.
1.1工程费用万元
18410.
232.
1.2其他费用万元
2925.
042.
1.3豫备费万元
441.
862.2建设期利息力兀
314.
862.3流动资金万元
5755.173资金筹措万元
27847.
163.1自筹资金万元
14995.
873.2银行贷款万元
12851.294营业收入万元
54300.00正常运营年份5总成本费用万元
45100.516利润总额万元
8949.967净利润万元
6712.478所得税万元
2237.499增值税万元
2079.4610税金及附加万元
249.5311纳税总额万元
4566.4812工业增加值万元
16129.6713盈亏平衡点万元
22955.30产值14回收期年
6.0715内部收益率
17.31%所得税后16财务净现值力兀
3739.X6所得机后
五、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模该项目总占地面积(折合约亩),估计场区规划总建
39333.00itf
59.00造面积
71126.55m20
(二)产能规模根据国内外市场需求和集团有限公司建设能力分析,建设规模确XXX定达产年产冻干鸡肉,估计年营业收入万元XXX
54300.00
六、产业发展方向以“中国创造和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,2025”推进新型工业化进程,实现工业率先发展着力建设一流的经济开辟区,打造现代创造业先进配套基地以开辟区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进创造业主导的工业发展格局到“十三五”末,力争全部工业总产值突破亿元;规模以上企业数量每年新增家以上,达到家以上,规50015220上工业增加值增速达到以上9%
(一)着力推进园区率先发展以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展
(二)加快传统产业转型升级“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工创造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色创造业高端化发展
(三)推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力哺育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑力争到“十三五末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到以上30%
七、威胁分析()T
(一)技术风险、技术更新的风险1行业属于高新技术产业,对行业新进入者存在着较高的技术壁垒公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性作为新兴行业,其生产技术和产品性能处于快速革新中,随着技术的不断更新换代,如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进,将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超,从而影响公司发展前景、人材流失的风险2行业属于技术密集型行业,其技术含量较高,产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要优秀的人材是公司生存和发展的基础,。
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