还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园年单位预算2023年月2023年我单位预算合计安排政府采购项目2个,波及金额
6.4万元其中货品类2个,波及金额
6.4202303万元,重要包括计算机设备10个,波及金额4万元;一般电视设备8个,波及金额
2.4万元详细内容见下表部门政府采购预算唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园单位万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金采购物品政府采购目数量数量单价其他渠项目名称预算资金名称录序号单位总计基金预算财政专其他来合计一般公共道资金拨款户核拨源收入预算拨款合计
6.
406.
406.40丰南镇中心幼稚园小计
6.
406.
406.40计算机设平常公用经费
92.43A
02023110.
000.
404.
004.
004.00备一般电视平常公用经费
92.43A
020910018.
000.
302.
402.
402.40设备(电视机)
七、国有资产信息我单位2023年终固定资产
100.85万元(详见下表),其中房屋
4.57万元、无车辆、无单价20万元以上设备价值,其他固定资产价值
96.28万元2023年我单位拟购置资产
6.4万元,重要包括计算机设备10个,波及金额4万元;一般电视设备8个,波及金额
2.4万元部门固定资产占用状况表编制部门唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园截止时间2023年12月31日项目数量价值(金额单位万元)资产总额—
100.
851、房屋(平方米)
674.57——其中办公用房(平方米)——
2、车辆(台、辆)——
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产—
96.28
八、名词解释基本支出为保障机构正常运转,完毕平常工作任务,而发生日勺人员支出和公用支出项目支出为完毕特定行政任务和事业发展目的而发生的费用机关(事业)运行经费为保障行政(事业)单位运行用于购置货品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等
九、其他需要阐明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不波及政府性基金,因此无数据;部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不波及国有资本经营,因此无数据年单位预算公开目录2023第一部分2023年单位预算公开有关事项的阐明
一、部门职责及机构设置状况
二、部门预算安排的总体状况
三、机关运行经费安排状况
四、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算状况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要阐明的事项第二部分2023年部门预算公开报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园年单位预算公开有关事项的阐明2023按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实行细则》规定,现将唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园2023年单位预算公开如下
一、部门职责及机构设置状况
1、部门职责承担学前教育职责,为学龄前小朋友提供保育和教育服务
2、机构设置唐山市丰南区丰南镇中心幼稚园为财政拨款日勺事业单位,机构规格为股级单位内设2个行政机构,详细包括办公室,负责幼稚园的全面安全、卫生、教育教学等各方面日勺工作年级组,负责幼儿平常生活教育教学工作部门机构设置状况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区丰南镇中心幼稚园事业其他财政拨款
3、人员构成我单位财政供养实有在职0人,劳务派遣人员37人
二、部门预算安排的总体状况
1、收入阐明2023年单位收入预算
217.42万元,其中一般公共预算拨款
217.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户核拨0万元,其他来源收入0万元
2、支出阐明2023年支出预算
217.42万元,其中平常公用经费支出
92.43万元;项目支出
124.99万元,重要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险
121.89万元
3、比上年增减状况2023年收入预算较2023年增长
10.35万元,重要由于幼儿人数增长使非税收入增长2023年支出预算较2023年增长
10.35万元,其中基本支出增长
3.24万元,重要由于幼儿人数增长使非税收入预算增长,从而学校支出增长;项目支出增长
7.11万元,重要由于幼儿教师人数和工资增长
三、机关(事业)运行经费安排状况2023年我单位运行经费
92.43万元,包括办公费
10.00万元、印刷费
4.00万元、水费
2.00万元、电费
2.50万元、邮电费
0.15万元、物业管理费
5.00万元、差旅费
2.50万元、维修(护)费
15.00万元、培训费
2.00万元、专用材料费
8.00万元、劳务费
11.28万元、办公设备购置费
15.00万元、办公取暖费
15.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因2023年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2023年相比无增减变化其中
①因公出国(境)费0万元,与2023年相比无增减变化;
②公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费为0万元,与2023年相比无增减变化;公务用车运行费0万元,与2023年相比无增减变化;
③公务接待费0万元,与2023年相比无增减变化
五、绩效预算信息-总体绩效目的、普及学前三年教育,实行学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓和目前存在的“入园难”、“入园贵”问题
1、扩大学前教育资源,保证园舍的安全,配置必要的玩教具、保教和生活设施设备保障适龄小朋友接受基本的、有质量的学前教育
2、实行学前教育困难家庭幼儿资助政策协助家庭经济困难小朋友、孤儿和残疾小朋友接受普惠性学前教育二部门职责一工作活动绩效目的指标:评价原则职责活动内容描述绩效目口勺绩效指标优良中差普及学前三年教育,实行学前教育发展公办幼稚园,提高幼稚园入园重点项目;扩大学前教育资源,缓率和扩大在园幼儿数,有效缓和“入学前教育和目前存在日勺“入园难”、入园园难”、入园贵等问题;实行幼贵’问题;实行学前教育困难家庭儿资助项目,保证每一位学前教育幼儿资助政策困难家庭幼儿入园适龄小朋友毛入园率295%97%96%95%改善办园条件,,提高幼稚园入园支持改扩建公办幼稚园,改善办园幼儿生均园舍扩大学前教育资源率和扩大在园幼儿数,有效缓和“入213211299条件,面积(m2)园难”、“入园贵”等问题;在园幼儿数量22(人)220021519018025%24%23%3%幼儿资助比例享有学前教育资助的幼儿人数2423222实行学前教育困难家实行幼儿资助项目,保证每一位家实行学前教育困难家庭幼儿资助(人)庭幼儿资助庭困难幼儿入园资金到位率100%299%298%98%社会满意度三98%295%90%90%
六、政府采购预算信息。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0