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文本内容:
《费用开支标准和管理办法》费用开支标准和管理办法第
一、总则第
一、为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则.根据国家规定和公司实际情况,特制定办法第
二、费用开支计划第
二、各部门必须在每月日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部20汇总.审核,报主管付总经理、总监,审核,经总经理办公会议批准,即为公司下月的费用开支计划,并下达各部门费用开支指标第
三、公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限第
四、公司费用开支计划留有弹性,超费用计划内总经理批准,超费用计划以上董事10%10%长批准第
三、审批权限及程序第
五、凡公司费用开支计划内审批程序为经办人申.部门经理审查确.财务部门审.总经理或授权主管副总、总监审批第
六、凡公司计划外开支,
一、由部门负责人申报,经主管副总、总监审核,报董事长批准第
四、行政费用管理第
七、办公用品及低值易耗品采购报销手续.行政部根据计划统
一、购、验收、入库.根据发票、入库单报销1•各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买2单价在元以下,或总价在元以下,行政管理员核准行政部经理批准;a.50200单价在元以上,或总价在元以上,行政管理员核准主管副总批准购买后,提交发票、b.50200实物,经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续,财务凭《入库单》和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续原则上不报销办公用品之装卸费用
3.元以上的物品列入固定资产管理,固定资产采购由使用部门申报计划,主管副总、总监
4.500审核,经总经理办公会议批准第
八、车辆使用费报销,车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴
1.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划2,油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加3油时间、数量、用车记录复核,经行政部经理签字验核.路桥费、洗车费由驾驶员根据情况报销,由行政部根据派车记录复核,经行政部经理签字验4核.车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由5行政部根据车辆维修情况复核,经行政部经理签字验核.驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放6第九条应酬招待开支报销根据公司核准的接待标准
1.,应酬应事先申请并得到批准2,原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导
3.应酬
一、在定点酒店、宾馆进行
一、在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现4金结算第
五、费用开支标准第十.差旅费便员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)各部
1.门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期对因公外出人员按标准办理应报销费用如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的计发给个人;如40%不足标准住宿的,按节约额的计发给个人;如超标准住宿的,超支部分
一、由个人自己负50%担13出差的交通费
一、按附表标准套用具体对下列情况均以有关规定执行如下
2.乘坐火车,从晚上时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上的,或连续乘车时间超过87612小时的,可购软席卧铺票a乘坐火车符合条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规
3.1定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成
一、比例发给⑴乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的发给()符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定50%2的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条⑴款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额13趁出差或工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差
4.直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费LJ出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐
一、特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价
5.的计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内内45%工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通、住宿、
6.伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费住院超过
6.
一、月的停发伙食补助费旧公司工作人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可
8.回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况
一、不领发有关费用闰员工赴外地学习培训超过天以上的部分,按职位标准的发给国
9.3050%员工探亲交通费按国家规定办法执行
10.I-与高职位者同行,可享受高职位相应的住宿和交通标准
11.第
十一、市内交通费规定员工在市内联系业务,凭乘座的公共汽车票列明去向,由经部门负责人审核,总经理批准报销I.第
十二、加班及加班费规定、DI法定节日因工作需要加班,由部门负责人填写《加班申请表》经主管副总、总监批准,按国
1.家有关规定发加班费13下
一、。
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