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年审查调查组工作计划(大全篇)20235光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习年审查调查组工作计划(大全篇)审查调查组工作计划篇一20235织和全区一盘棋思想,进一步协调联动、强化责任、扎实推进,从讲政治的高度认真做好相关准备工作实地督查准备工作,做到相关资料全、形象进度好、环境卫生优,为xx迎接督查做好充分准备
(四)严肃问责,确保工作落实区委区政府督查室要及时对各工作协调组工作任务推进情况开展督促检查,确保各单位按照时间节点落实工作任务对于督查中发现责任不落实、工作不细致、失职渎职的部门和个人,给工作进度造成不良影响的,提请区委、区政府按照相关规定追责问责审查调查组工作计划篇二今年区政府法制工作的总体要求是以,人理论和重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观全面贯彻落实党的十七五中全会、中央经济工作会议和市、区委全会精神,按照八八《全面推进依法行政实施纲要》、《关v于加强法治政府建设的实施意见》的要求,紧紧围绕区委区政府抢抓新机遇、构筑新优势、实现新发展的工作思路,积极推进依法行政和法治政府建设,在加强政府法制制度建设,提高依法行政能力,强化行统一公布”的“三统一”制度,切实加强对规范性文件的监管,及时纠正违法或不当的规范性文件,做到“有错必纠”,从源头上杜绝滥用职权、违法行的行为(区府_牵头,区级各单位负责)积极推行府法律顾问制度建立以府法制机构人员为主体、法学专家和律师参加的法律顾问队伍,保证法律顾问在制定重大行决策、推进依法行中发挥积极作用(区府_、区级各单位负责)
(三)深化行执法体制,规范行执法行为加强行执法制度建设,减少多层多头执法整合行执法力量,探索在工商质检、公共卫生、安全生产、食品药品安全等重点执法领域开展综合执法继续深化城市管理领域综合执法,力争实行城市管理领域综合行执法(区编办、区府_、区级各单位负责)坚持规范公正文明执法推行重大行执法决定法制审查制度,行机关作出的重大行执法决定应当经法制机构先行审查并经集体讨论决定积极开展行执法案卷评查,重点评查行处罚裁量权基准制度落实情况,并进一步细化、量化裁量标准,依法依规予以实施落实《陕西省行执法人员基本行为规范》,推进文明执法加强行执法信息化建设,完善行执法信息共享机制,加强部门执法协调与配合(区府_、区级各单位负责)加强行执法队伍建设严格落实行执法人员持证上岗和资格管理制度,未取得执法资格的人员不得从事执法工作继续做好陕西省行执法证换发工作,全面加强行执法队伍建设(区府_牵头,区级各单位负责)
(四)落实执法责任,提高行效能完善行执法责任制,对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗完善府内部层级监督和专门监督,加强上级机关对下级机关的监督,建立常态化监督制度加大《陕西省依法行监督办法》执行力度,严格实施《陕西省损害群众利益行为行责任追究试行办法》,落实责任追究,提高监督效能加强对事关人民群众切身利益的社保、救灾、农林水利等专项资金的审计和监督(区审计局、区监察局牵头,区府_、区级各单位负责)
(五)健全府信息公开制度,深化务公开坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,不断扩大府信息公开范围,及时、准确、全面、具体地公开府信息,重点推进财预决算、公共资源配置、重大建设项目审批和实施、社会公益事业建设等领域的府信息公开推行行执法公示制度,行执法部门向社会全面公开部门职责权限、法律依据、实施机构、执法流程、监督方式等事项,保证行相对人通过适当途径查询到行执法部门的行决定(区级各单位负责)
(六)完善监督协调机制,依法有效化解矛盾纠纷加强行复议机构建设,切实依法履行职责,保障行相对人的合法申请得到及时受理,合法权益得到维护进一步畅通行复议渠道,创新行复议审理方式,提高行复议案件办理质量提高行复议案件审理透明度,重大复杂案件召开听证会、论证会,土地案件进行实地调查,加大纠错、调解力度结合《一行诉讼法》的修订,落实《市行机关负责人出庭应诉XX暂行规定》,把行机关负责人出庭应诉情况纳入监督考核范畴(区府.牵头,区级各单位负责)审查调查组工作计划篇五坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现审计处积极与组织、纪检、八丁门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经6济责任审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训提高审计业务能力完I,善审计制度,提高审计质量积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现审计处积极与组织、纪检、八门配合,做好干部任期经济责任审计,1V进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用根据学院组织部的委托,今年将对名副处级领导干部进行任期经6济责任审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训提高审计业务能力完I,善审计制度,提高审计质量积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力单位审计工作计划结合,凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围,确保财政审计的深度与广度要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计要通过不断深化财政审计,特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计,更进一步查找和发现问题,强化审计执法威力,加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度,注重审计执法效果,加强跟踪监督,促进整改和纠正,加强部门协作并引入各种监督力量和手段,加强审计情况的深层次分析与研究,为县委政府宏观决策提供服务
(二)加强政府投资建设项目审计优势,加大审计力量,提高工作效率,重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题,有力地保障政府投资效益的化,限度的为国家和地方政府节约资金全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等个投资审计项目XXX经济责任审计工作对于加强干部监督管理,从源头上预防和治理腐败,促进党风廉政建设,保障经济社会健康发展,具有十分重要的作用*年我局将坚持以科学发展观为指导,创新思路,改进方法,积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督,放在经济责任审计的突出位置要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析,重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任努力推进经济责任审计结果的利用,更加科学地评价领导干部的经济责任不断丰富和完善经济责任审计的形式,继续开展任中和离任审计,探索开展任前审计,将三种审计形式有机结合要通过稳步推进经济责任审计,加强对权力的制约和监督,促进领导干部廉洁自律,更好地促进社会和谐发展今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等个单位的主要领XXX导进行经济责任审计政监督和问责等方面取得新进展为全区经济社会又好又快发展,创造良好的法制环境
一、全面推进依法行政、加大对依法行政工作的指导力度认真贯彻落实市依法行政工作1会议和《关于加强法治政府建设的实施意见》精神,围绕区委、区政府的中心工作,制定今年依法行政工作计划,明确年度工作目标、工作步骤和完成时限,积极做好依法行政工作的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流等工作、建立健全行政决策机制修改完善《区人民政府工作规则》,完善2行政决策程序,完善公众参与、专家论证和政府决定相结合的行政决策机制,坚持重大行政决策集体决定制度,建立重大行政决策实施情况后评价制度和行政决策责任追究制度,切实做到依法决策、科学决策、民主决策、加强各级领导干部和行政执法人员法律知识学习培训重点落实3好领导干部集体学法、行政执法人员培训考核等制度坚持领导干部学法制度,做到学法计划、内容、时间、人员、效果“五落实”,每年领导干部集体学法不少于次加强对内部工作人员和行政执法人员的教育和培4训,丰富培训形式,强化培训效果,提高政府和政府各部门工作人员依法行政的能力和水平、建立健全依法行政考核工作机制对各级各部门依法行政进展情4况、取得的主要成效、存在的突出问题等加强督促、检查和指导落实工作报告制度,对全区依法行政情况及时予以汇总分析继续强化对依法行政工作的考核,完善考核机制,科学设计依法行政责任考核的指标体系,明确具体的考核内容、考核标准和考核形式,确保考核工作的科学性和可操作性要实行日常工作建档、半年调度小评、年底整体总评,切实保证依法行政各项工作任务落实到位、认真做好政府法制宣传工作,营造依法行政的良好氛围采取多5种形式,宣传,八《纲要》和《决定》、《意见》精神,宣传依法行政的重要意义和基本要求,宣传依法行政的先进典型,剖析违法行政的反面案例
二、大力加强制度建设、科学安排规范性文件制定计划紧紧围绕区委、区政府中心工作,1按照突出重点、统筹兼顾、急需为先、质量为上的原则,确定规范性文件制定项目重点抓好事关发展全局、当前工作急需的规范性文件制定工作,如推进大项目建设、促进工业化进程、发展现代服务业、保障和改善民生、增进社会和谐稳定等方面的规范性文件制定工作,充分发挥制度对经济社会的调节作用、进一步扩大制定规范性文件的公众参与度坚持“民主立法、开2门立法”的原则,拓宽民主渠道,扩大社会公众参与的程度和力度,完善公众参与制度建设的程序,所有制定的与群众利益密切相关的规范性文件都要通过相关媒体向社会公开征求意见,同时采取召开座谈会、论证会、听证会等形式听取社会公众意见,并予以合理吸收和反馈、认真做好规范性文件审查把关工作严格执行《区人民政府规范3性文件制定程序》,严格把好规范性文件的审查关,确保制定的规范性文件符合上位法和国家的方针政策,没有违法创设行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费等行丁人力,没有违法增加公民、法人或者其他组织的义务,符合我市实际,具有较强的可操作性、建立规范性文件定期清理制度区政府和各执法部门每两年要进4行一次规范性文件清理工作,做到定期清理和适时清理相结合,对不符合法律、法规、规章规定,或者相互抵触、依据缺失以及不适应经济社会发展要求的规范性文件,及时予以修改或者废止今年,全市要对底以前发布的规范性文件进行一次全面清理清理后要公布继续有效、废止和失效的规范性文件目录、强化规范性文件备案审查严格执行《市规章和规范性文件备案5办法》加大规章和规范性文件的备案审查力度采取有力措施,解决备案审查工作中存在的“制而不备、备而不审、错而不纠”等问题,切实提高全区规范性文件的报备率、及时率、规范率、审查率、纠错率建立规范性文件电子数据库和备案查询系统,不断完善规范性文件审查发布情况公告机制结合规范性文件备案审查工作,切实加强对规范性文件制定工作的指导
三、提升法制监督协调水平、落实行政执法责任制建立健全行政执法依据定期梳理和分解执1法职权制度,依法明确行政机关之间和行政机关内部不同机构、岗位的执法职责,并将法定职权和执法责任分解到具体执法机构和岗位加强对行政执法责任制的评议考核,制定切实可行的考评标准及实施细则,建立相应的管理和责任追究机制、规范行政执法行为加强对行政执法主体资格合法性跟踪审查制2度,今年要根据机构改革变动情况,适时审查有关部门的行政执法主体资格,并将合法的行政执法主体向社会公布各部门的行政执法行为要符合有关法律、法规、规章的规定,行政执法环节、步骤要做到流程清楚、要求具体、期限明确认真推行规范行政处罚裁量工作,减少执法随意性实行行政执法公示制度,执法主体、依据、权限、责任和裁量标准、程序步骤、办事时限、监督方式等内容,都要通过便于公众知晓的形式向社会公示、加强行政执法案卷评查统一行政执法案卷制作标准,完善行政3执法案卷的评查制度,继续组织好行政执法案卷评查,对评查结果,作为依法行政年终考核的一项重要指标,促进行政执法案卷质量的提高审查调查组工作计划篇三银行授信评审部工作总结,总行授信评审部认真贯彻总行工作会议精神,以科学发展观为指导,以我行改革和发展的现状为基点,积极推动我行经营体制和增长方式的转变我部根据总行领导的安排,在深入研究本行实际情况、本地经济特点的基础上,借鉴他行先进的授信管理经验,尝试建立适应我行发展实际和管理体制的授信业务评审体系同时,深刻领会总行的工作意图,落实总行制订的工作思路和方针,重塑授信管理体制,提高授信评审的专业技术水平,主动、认真地履行好部门职能,强化授信工作的尽职监督和合规建设第
一、构建适应我行实际、有利我行发展的授信评审体系改革与发展,对授信评审部的工作提出了一个迫切的命题,那就是建立一套什么样的授信评审体系,如何建?要解决这些问题,首先要解决的就是授信评审部的定位问题、授信评审部每一位员工的个人素质和授信评审部的整体素质问题引,建立授信评审模型与操作架构;二是与有关部门协调沟通,对授信评审模型与操作架构进行论证,一方面完善授信评审模型与操作架构;另一方面使有关部门了解本部在授信评审模型与操作架构中的角色和作用,为进一步细化操作流程打好基础三是进行穿行测试,调整完善授信评审模型与操作架构,并做好与下线部门和上线部门的衔接再次,根据授信评审模型与操作架构,以及我行授信管理工作的审慎性要求,细化授信评审部内部岗位分工一是要完善内部岗位的设置,做到分工明确;二是要明确各岗位的职责,做到权责明确;三是要建立问责制和责任追究制同时,针对不同的信贷产品,建立相应的管理制度和操作流程,明确授信评审的重点、难点,要细化评审工作的操作流程,建立科学严谨、可操作性强、有利于业务发展,并符合审慎性要求的评审流水线,并明确各个环节的责任和责任人,同时建立严格的责任追究机制第
二、制订科学严谨、合理有效的企业信用等级评价办法和操作流程企业信用等级评定是统一授信的前提条件,根据总行领导安排,我部的负责安排企业信用等级评定工作,由专门人员负责一是要加强学习,针对性的培养企业等级评定方面的人才,切实提高我行人员企业信用等级评定的知识水平;二是认真研究长治市各类型经济实体,研究长治市经济发展的现状和实际,针对本地区内各类型企业的特点,细分企业类型,拿出适应本地区实际和我行信贷政策的企业评价标准;三是结合我行管理体制和审慎性要求,制订我行企业信用等级评定操作流程,包括授信调查、等级评定、授信评审、授信额定、授信中止、授信调整和授信管理等各个方面;四是要细化等级评定的操作程序,针对各个环节和各部门的职责,明确各部门各岗位人员的责任和权限,并建立相应的责任追究机制同时,根据新的存量授信,分批次、分工作规则》及相应的管理制度结合我行体制改革的要求和授信管理工作的实际,以风险防范为主线,以授信尽职为要求,制订《总行审贷委员会审贷委员选聘办法》,明确审贷委员的任职标准和选聘程序,并建立相应的考核办法,明确责任追究,切实提高审贷委员会的决策水平和能力在总结以往审贷委员会工作经验的基础上,修订《总行审贷委员会工作规则》,针对不同授信业务的特点和国家关于授信业务的尽职要求和风险指引,明确不同授信业务的审贷规则,提高审贷透明度和审贷决策的科学性,合理界定审贷委员会的工作范围和相应的责任第
五、根据授信业务管理的要求,完善本部门岗位设置和各项业务在本部门的操作流水结合公司业务部和其他部门的工作流程,充分考虑业务风险的可控性、操作流程的合规性、业务办理的可行性、便利生,完善本部门的岗位设置,明确各岗位任职标准和岗位职责,形成设置科学合理、职责分工明确,监督措施得当的部门岗位结构建立不同业务的内部操作流程,合理界定权责范围,保证各项业务操作在本部门的流转顺畅和评审有效,同时要将相应的考虑评价机制纳入到整个部门工作中,一是对操作流程的合法性、合规性进行审核和评价二是对操作流程制订的科学性进行审核和评价;三是对操作流程的全面性进行审核和评价四是对操作流程的审慎性进行审核和评价力求通过严密的流程操作,严格控制各类风险,及时发出预警信息,实现以客户为心,以风险防控为主线的业务流程再造业评级户,对移交我部审查的贷款料进行书面审查,以法律有效性3与防范风险为重点,依据国家法律、法规及相关政策的规定,结合目前国家产业政策的实际状况,分别对贷款质量、贷款风险、贷款行业信息、信贷信息提出合理化建议供审贷会审查根据国家有关产业政策和我行的有关规定,对每一笔贷款向审贷委员会提出相关意见对借款申请企业及抵质押等可能存在的风险情况进行书面分析,做好风险提示专家教授请进来、把专业人才请进来,组织有关培训,通过学习全面提高我们自身素质,并应用于日常工作,要从思想建设、制度完善、素质提高、措施加强等方面进一步提高队伍建设,积极促进授信评审的科学化、业务管理的规范化、岗位操作的制度化随着我行体制改革向纵深方向的不断推进,部门重组、职能整合、流程再塑以及日益加剧的竞争和我行自身发展的内在需求,都将对全行各个业务部门提出迫切要求如何在有效防范风险的前提下谋求新的发展,如何在审慎经营的架构下谋求管理水平的提高,如何构建新的体制下的业务操作流程,这一系列的问题都需要我们切实的解决好下半年,授信评审部将以务实的工作作风,严谨的管理措施,紧密围绕总行制订的发展方针和工作思路,认真贯彻总行各项会议精神,抓落实、求创新,主动认真、积极高效的完成领导交办的各项工作,为商行的发展履好职、站好岗!授信评审部审查调查组工作计划篇四为进一步规范依法行,扎实推进法治府建设,根据党的届四中《决xx定》精神和《陕西省年依法行工作要点》(陕办发[)号)、20xx20xx10《市年依法行工作计划》(宝办发()号)以及《区委关xx20xx20xx H于全面推进法治陈仓建设的实施意见》(宝陈发()号)要求,结20xx2合我区实际,制定年依法行工作计划20xx
一、指导思想认真贯彻党的大和届三中、四中精神,按照法治xx xx府建设的新要求,以创新机制为突破口,以规范行权力运行、保障法律法规执行为着力点,建立权责统
一、权威高效的依法行体制,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治府,为打造“六区建设升级版”提供有力的法治保障
二、主要任务
(一)科学界定职权,依法理顺执法权限落实行组织和行程序法律制度,推进府机构、职能、权限、程序、责任法定化府部门“三定”规定应当经过合法性审核,避免职能交叉行机关要坚持“法定职责必须为、法无授权不可为,坚决纠正不作为、乱作为,坚决克服懒、怠,坚决惩处失职、渎职(区编办牵头,区监察局、区府_、区级各单位负责)严格行审批事项管理继续做好承接和取消行审批事项工作,推进府部门公布权力清单,推行府权力清单制度,细化运行流程加强府效绩管理,加大问责、行过错责任追究力度,建立健全工作效绩公开制度(区编办牵头,区发改局、区监察局、区级各单位负责)继续完善深化预算管理、专项资金管理、府购买服务,促进财管理科学化(区财局牵头,区级各单位负责)
(二)健全决策机制,坚持依法科学决策健全依法决策机制,建立和完善重大行决策程序规定,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为必经程序建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制,对违反程序、超越权限决策及决策严重失误等追究责任(区级各单位负责)加强规范性文件监督管理严格落实规范性文件合法性审查制度,坚持“逢文必审”年底前建立规范性文件“统一登记、统一编号、20xx。
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