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华为公司财务培训欢迎参加华为公司财务培训课程本次培训旨在全面介绍华为公司的财务管理体系、核心财务知识及实践应用,帮助学员深入了解华为特色的财务运营模式通过系统化的学习,您将掌握华为财务管理的精髓,提升财务分析能力,为个人职业发展奠定坚实基础本课程由资深财务专家讲授,结合华为实际案例,注重理论与实践的结合无论您是新入职员工还是寻求提升的资深人员,都能从中获益我们期待与您共同探索华为财务管理的精彩世界!培训目标与意义知识获取能力提升全面掌握华为公司财务体系的提高财务数据分析能力,学习基础知识,包括会计核算原如何运用财务指标评估业务健则、财务报表分析、预算管理康度,增强业财融合意识,更等核心内容,建立系统化的财好地支持业务决策务思维框架职业发展了解华为财务人员的职业发展路径,明确不同岗位的能力要求,为个人职业规划提供清晰指引本次培训将帮助您理解财务在华为业务发展中的战略价值,增强财务意识和职业素养通过系统学习,您将更好地理解公司战略与财务表现的关联,提升工作效率和职业竞争力培训课程结构华为公司概况介绍华为发展历程、全球业务布局、企业文化及战略愿景财务基础知识讲解会计要素、会计科目、记账原则、财务报表等基础概念财务分析方法学习财务指标体系、财务报表分析技巧及华为特色分析方法实践与案例通过华为实际案例,深入理解财务管理在业务中的应用本课程采用理论+实践相结合的教学模式,通过系统化的知识传授和案例分析,帮助学员全面掌握华为财务管理的核心内容我们将从公司概况入手,逐步深入财务专业领域,确保学员既能把握整体框架,又能理解专业细节华为公司简介创立阶段发展阶段1987年,任正非在深圳创立华为,初始注册90年代进军通信设备市场,2000年后开始资本仅两万元国际化战略多元化阶段创新阶段业务扩展至ICT基础设施、智能终端、云计持续加大研发投入,逐步成为全球通信技术算等多个领域领导者华为公司从创立之初的小型代理商,发展成为今天的全球科技巨头,走过了艰苦卓绝的创业历程公司始终坚持以客户为中心、以奋斗者为本的核心价值观,通过持续创新和高质量的产品与服务,赢得了全球客户的信任华为是一家由员工持有的私营企业,这种所有制结构赋予了公司独特的创新活力和长期发展视角目前,华为已成为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商,业务遍及全球170多个国家和地区华为全球业务布局170+覆盖国家和地区业务遍及全球各大洲30+区域中心建立全球区域总部12研发中心全球创新网络布局195,000+员工数量全球化人才团队华为已建立起完善的全球业务网络,通过本地化运营策略深入服务各区域市场公司在欧洲、亚太、中东、非洲、美洲等地区设立了多个区域总部和办事处,形成了覆盖研发、生产、销售、服务的全球价值链体系华为全球化战略注重因地制宜,针对不同地区的市场特点和客户需求,提供差异化的产品和解决方案同时,华为积极融入当地社区,为当地创造就业机会,促进当地数字经济发展华为战略愿景与企业文化使命愿景核心价值观管理理念把数字世界带入每个人、每个家庭、每个以客户为中心、以奋斗者为本、坚持长期华为推行以客户为中心的经营策略,注组织,构建万物互联的智能世界华为致艰苦奋斗,是华为企业文化的核心公司重客户需求与体验,坚持为客户创造价力于成为全球领先的智能世界基础设施提倡导开放、进取、自我批判的组织氛围值同时,公司实施以贡献为导向的人才供商激励机制华为企业文化强调以奋斗者为本,鼓励员工在个人能力边界上不断突破,同时也重视团队合作与集体智慧公司文化中的狼性精神体现了华为人敏锐的市场嗅觉、顽强的生存意志和协同作战的团队精神财务管理在企业中的作用战略决策支持为企业发展方向提供财务依据业绩评估与激励衡量业务成效,优化资源配置风险控制与合规确保业务稳健运行,防范财务风险价值创造与管理促进企业可持续发展,提升企业价值在华为,财务管理已从传统的会计核算转变为业务的战略伙伴角色,深度参与公司经营决策财务部门通过提供准确、及时的财务信息和专业分析,帮助管理层评估业务风险与机会,优化资源配置,提升经营效率财务管理还承担着资金管理、税务筹划、内部控制等关键职能,为华为的全球化经营保驾护航特别在国际化进程中,财务管理在应对汇率风险、跨国税务优化等方面发挥着重要作用财务部门组织结构财务人员岗位分工简介会计核算岗财务分析岗•负责日常会计处理与凭证录入•进行财务数据分析与解读•编制月度、季度、年度财务报表•编制管理报告与分析报告•执行应收应付账款管理•参与预算制定与监控•保证会计核算准确性与合规性•提供业务决策支持资金管理岗财务业务合作伙伴•负责现金流预测与管理•深入业务一线,了解业务需求•优化资金配置与使用•提供专业财务咨询与建议•管理银行关系与融资•协助评估业务投资回报•控制汇率与利率风险•促进业财融合与协同华为财务团队实行岗位专业化分工,同时注重跨岗位轮换,培养复合型财务人才不同岗位均需掌握华为财务基本知识,同时在各自专业领域深耕细作,成为专业领域的行家里手财务基础知识会计要素资产负债企业过去的交易或事项形成的,由企业拥企业过去的交易或事项形成的,预期会导有或控制的,预期会给企业带来经济利益致经济利益流出企业的现时义务的资源利润所有者权益企业在一定会计期间的经营成果,是收企业资产扣除负债后由所有者享有的剩入减去费用后的净额余权益,反映企业的净资产费用收入企业在日常活动中发生的、会导致所有者企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的权益增加的、与所有者投入资本无关的经经济利益的总流出济利益的总流入会计要素是对企业经济活动进行确认、计量和报告的基本单位在华为财务管理中,对会计要素的准确识别和规范核算是保证财务信息质量的基础各要素之间存在着有机联系,共同构成了企业财务状况和经营成果的完整画面会计科目及核算原则资产类科目负债与权益类科目损益类科目•货币资金现金、银行存款•应付账款、其他应付款•营业收入、其他收益•交易性金融资产•短期借款、长期借款•营业成本、税金及附加•应收账款、其他应收款•应付职工薪酬•销售费用、管理费用•存货原材料、产成品•实收资本、资本公积•研发费用、财务费用•固定资产、无形资产•盈余公积、未分配利润•所得税费用、净利润华为根据国际财务报告准则和中国会计准则要求,结合自身业务特点,设置了系统的会计科目体系这些科目按照层级关系组织,便于财务数据的分类汇总与分析华为在会计核算中严格遵循权责发生制原则、配比原则、谨慎性原则等会计基本原则会计科目是会计核算的基本单位,通过科目设置与核算,可以系统反映企业各项资产、负债、权益的状况以及收入、费用、利润的构成,为财务分析与决策提供基础数据复式记账与会计凭证原始凭证收集收集、审核经济业务的原始证明材料编制会计凭证根据原始凭证编制记账凭证登记会计账簿根据记账凭证登记总账和明细账编制会计报表根据账簿记录编制财务报表复式记账法是华为财务核算采用的基本方法,它要求任何一笔经济业务都要同时记录在两个或两个以上相互联系的账户中,借贷方总金额必须相等复式记账能够全面系统地反映企业经济活动,便于检查核对,确保会计信息的准确性会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明,是登记账簿的依据华为实施严格的凭证管理制度,确保每一笔业务都有完整、合法、有效的凭证支持,保证会计核算的真实性和完整性会计期间与会计报告月度报告提供短期运营状况,重点关注收入、成本及现金流变化季度报告评估中期业绩,分析业务趋势,调整经营策略年度报告全面评估年度经营成果,提供战略决策依据华为按照会计期间定期编制财务报告,系统反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况月度报告侧重于业务运营监控,季度报告着重分析业务趋势与市场变化,年度报告则全面总结财务表现,支持长期战略规划在华为,会计期间按照自然年划分,以12月31日为会计年度截止日为满足内部管理需要,华为还设置了与销售周期、生产周期匹配的特殊报告期,确保财务信息能更好地支持业务决策财务报告编制严格遵循会计准则要求,确保信息的可靠性和可比性财务报表种类总览资产负债表反映特定日期企业的财务状况,展示企业拥有的资源(资产)、所承担的义务(负债)以及所有者权益它是企业财务实力的静态快照利润表反映一定期间内企业的经营成果,展示企业的收入、成本、费用以及最终的利润或亏损它展示了企业创造价值的能力现金流量表反映一定期间内企业的现金流入和流出情况,分为经营活动、投资活动和筹资活动三类它揭示了企业的资金流动状况三大财务报表是企业财务报告的核心组成部分,相互关联,共同构成了企业财务状况的完整画面华为在报表编制过程中,特别注重报表间的勾稽关系验证,确保财务数据的准确性与一致性除了三大报表外,华为还编制所有者权益变动表、财务报表附注等补充信息,为财务报表使用者提供更全面、详细的财务信息这些报表共同构成了华为财务报告体系,支持内外部各利益相关方的决策需求财务数据口径及转换项目人民币口径美元口径换算依据资产负债表项目期末结账汇率期末结账汇率期末市场汇率利润表项目发生时汇率期间平均汇率月度加权平均现金流量表项目发生时汇率期间平均汇率月度加权平均历史比较数据原始记录汇率重新折算期间对应汇率内部交易统一结算汇率统一结算汇率内部约定汇率作为全球化经营的企业,华为在财务报告中同时使用人民币和美元两种计量货币,以满足不同利益相关方的需求财务数据在不同货币间的转换遵循严格的标准和程序,确保数据口径一致、可比在汇率波动较大的情况下,华为会在财务报告中特别说明汇率变动对财务数据的影响,并提供恒定汇率下的业绩比较,以便更客观地评估业务实际增长情况公司还通过套期保值等金融工具管理汇率风险,降低汇率波动对财务业绩的影响华为财务体系特色业财深度融合市场化导向华为财务体系注重与业务的深度融合,财务人员深入业务一全球化视野华为内部实行类市场化的经营机制,业务单元作为利润中线,了解业务特点和需求,提供精准的财务支持和决策建华为财务体系具有鲜明的全球化特色,能够适应不同国家的心,承担独立的财务责任财务管理强调价值创造和资源效议财务从传统的记账员角色转变为业务的战略伙伴法律法规和商业环境,实现全球资源的高效配置和风险管率,通过市场化评价激发组织活力,推动业务增长控公司建立了覆盖全球的财务管理网络,确保全球业务的财务支持华为财务体系还高度重视科技创新和数字化转型,率先应用大数据、人工智能等技术提升财务管理效率和决策支持能力公司构建了端到端的财务数字化平台,实现财务业务的线上化、自动化和智能化财务管理流程预算规划预算执行制定年度预算计划,设定经营目标与资源配按预算开展业务活动,记录经济业务数据置绩效分析财务核算评估预算执行情况,分析差异原因对经济活动进行记录、分类、汇总华为财务管理流程形成完整闭环,从预算规划开始,经预算执行、财务核算,到绩效分析与反馈,再回到下一轮预算规划,构成持续改进的循环机制这一流程确保了公司战略目标与资源分配的有效衔接,实现了对企业经营活动的全过程管理在实际运作中,华为根据业务特点和管理需求,对财务管理流程进行了细化和优化例如,在预算管理中采用滚动预测机制,增强预算的灵活性和前瞻性;在绩效分析环节,注重多维度的数据挖掘和趋势判断,提升分析的深度和价值业财融合的实施组织融合流程融合系统融合•财务业务伙伴FBP嵌入业务团队•业务活动内嵌财务控制点•业财一体化IT平台•跨部门联合决策机制•财务流程与业务流程整合•数据标准统一与共享•财务与业务双通道人才培养•联合预算与资源分配•业务财务数据实时交互•考核指标协同一致•一体化运营评审机制•统一的分析与决策工具华为业财融合的核心理念是将财务管理嵌入业务流程,使财务成为业务的战略伙伴而非简单的记录者和监督者通过组织、流程和系统三个层面的深度融合,华为建立了财务与业务协同发展的机制,提升了经营决策的科学性和效率业财融合使华为能够更准确地识别业务机会与风险,优化资源配置,提高运营效率财务人员的角色也从传统的账务处理转变为业务赋能者,在产品定价、成本管理、投资决策等方面提供专业支持,促进业务增长与价值创造财务共享服务中心核心功能运作模式价值贡献•应收账款处理•集中化处理•提高处理效率•应付账款管理•标准化流程•降低运营成本•固定资产核算•分层次服务•提升服务质量•费用报销处理•服务等级协议SLA•增强内控合规•会计核算与账务处理•绩效指标监控•释放业务资源•标准财务报表编制•持续改进机制•支持全球扩张华为财务共享服务中心FSSC是公司财务转型的重要一环,通过将标准化、重复性高的财务活动集中处理,实现规模效益和专业分工华为在全球建立了多个区域性财务共享中心,形成了24小时不间断的财务服务网络,为全球业务提供高效支持随着数字技术的发展,华为财务共享服务中心正加速智能化转型,运用RPA机器人流程自动化、OCR光学字符识别等技术提升自动化水平,并通过大数据分析和人工智能技术增强决策支持能力,逐步从交易处理中心向知识服务中心转变财务信息系统简介华为构建了全面集成的财务信息系统,以SAP/ERP为核心,覆盖财务会计、管理会计、资金管理、税务管理等各个领域系统实现了全球业务的财务数据统一管理,支持多币种、多语言、多会计准则的复杂业务环境,为华为全球化经营提供坚实的系统支撑近年来,华为积极推进财务数字化转型,在传统ERP系统基础上,引入大数据、云计算、人工智能等新技术,构建了智能化的财务分析平台这些系统不仅提高了财务处理效率,还增强了财务数据的分析能力和决策支持价值,推动财务从交易处理向价值创造转型资产负债表的结构利润表的分析方法营业收入分析分析收入构成、增长率,识别业务驱动因素成本费用分析评估成本结构、费用效率,发现优化空间利润率分析测算毛利率、营业利润率、净利润率等指标趋势与对比分析进行历史趋势与同行业对比,揭示竞争优势利润表分析是华为财务分析的重要环节,通过对收入、成本、费用和利润等要素的深入分析,评估企业的盈利能力和经营效率华为采用多维度的利润表分析方法,不仅关注总体盈利水平,还深入分析各业务线、各区域市场的盈利状况,识别业绩的强弱项和改进机会在实际应用中,华为特别注重利润表各项目之间的比例关系和变动趋势分析,例如研发费用占收入比、销售费用率变化等,以评估公司的成本控制能力和投入产出效率同时,利润表分析还与战略目标相结合,评估战略执行的财务成效,支持战略调整决策现金流量表的作用经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流反映企业日常经营活动产生的现金流入反映企业投资活动产生的现金流入与流反映企业筹资活动产生的现金流入与流与流出,是企业造血能力的核心指标出,揭示企业的长期发展战略出,展示企业的融资策略•销售商品、提供服务收到的现金•购建固定资产支付的现金•吸收投资收到的现金•支付给供应商的现金•对外投资支付的现金•取得借款收到的现金•支付给员工的现金•收回投资收到的现金•偿还债务支付的现金•支付的税费•取得投资收益收到的现金•分配股利支付的现金现金流量表是评估企业资金状况和财务健康度的重要工具华为高度重视现金流管理,将经营性现金流作为衡量业务质量的关键指标通过现金流量表分析,可以评估企业的短期偿债能力、长期发展潜力和资金使用效率,揭示财务风险和机会财务分析主要指标增长指标盈利指标营业收入增长率、净利润增长率、总资产增长率等,反映企业的发展速度毛利率、营业利润率、净利润率、ROE、ROA等,评估企业的盈利能力和扩张能力华为近年来保持两位数的营收增长,展现了强劲的成长动和资产利用效率华为注重产品组合优化和成本管控,保持了稳定的盈利力水平运营指标偿债指标资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等,衡量企业的经营效率和资资产负债率、流动比率、速动比率等,评估企业的短期和长期偿债能力产利用效率华为通过供应链优化和销售管理,实现了高效的资产运营华为保持稳健的财务政策,资产负债率控制在合理范围华为基于这些财务指标构建了多层次的指标体系,覆盖公司级、业务单元级和产品级,为各层级管理决策提供针对性的财务分析支持在实际应用中,华为注重指标间的关联分析,揭示业务运营中的深层问题和改进机会盈利能力分析偿债能力分析
57.8%资产负债率财务杠杆适中
1.52流动比率短期偿债能力良好
1.15速动比率即时偿债能力稳健
8.3利息保障倍数利息支付能力强偿债能力分析是评估企业财务风险的重要维度,反映企业应对短期和长期债务的能力华为通过合理控制负债水平,保持了稳健的财务结构公司资产负债率保持在行业适中水平,既避免了过度保守造成的资金效率低下,也防范了过度激进带来的财务风险在短期偿债能力方面,华为流动比率和速动比率均处于理想区间,表明公司具备充足的流动资产应对短期负债同时,公司通过优化债务结构、维护良好的银行关系,增强了长期偿债保障华为的稳健财务政策为公司在复杂多变的国际环境中保持业务稳定和持续投入创新提供了坚实基础成长能力分析收入增长分析各业务线收入规模与增速利润增长评估净利润增长的质量与可持续性资产扩张测算总资产增长与资本支出效益市场拓展衡量市场份额增长与新市场开发成长能力分析是评估企业长期发展潜力的关键指标,反映企业扩大规模和市场份额的能力华为通过多维度指标评估业务增长情况,包括收入增长率、复合年均增长率CAGR、利润增长率、总资产增长率等华为近年来保持了稳健的业务增长,特别是在智能终端、云服务、数字能源等新兴业务领域实现了快速发展公司通过持续的研发投入和市场开拓,不断培育新的增长点,形成多元化的业务格局即使在外部环境挑战下,华为仍通过业务转型和内部潜力挖掘,保持了企业的整体增长动力,展现了强大的适应力和创新能力运营能力分析华为五年财务概要财务指标2020年2021年2022年2023年2024年(亿元)营业收入8,9146,3686,4216,9388,621净利润645452354394626研发费用1,4191,4271,6121,6471,797经营现金流1,103594627726884总资产8,7699,2579,82911,15612,910净资产3,3013,7534,2114,6695,446华为近五年财务数据展现了公司在复杂环境中的适应力和发展韧性2021年,由于外部环境变化,公司收入出现下滑,但通过业务调整和内部优化,公司在2022年实现营收企稳,并在2023年和2024年重回增长轨道尤其是2024年,营收达到8,621亿元,同比增长
24.3%,净利润626亿元,同比增长
58.9%值得注意的是,华为在面临严峻挑战时仍坚持研发投入,研发费用持续增长,2024年达到1,797亿元,占收入比重
20.8%这种对创新的坚定承诺为公司在智能终端、云计算、数字能源等领域培育了新的增长点,支撑了公司的战略转型和业绩恢复同时,华为资产规模稳步扩大,财务结构持续优化,展现了良好的发展基础年度销售与利润情况2024近五年营业利润及变化现金流与资本结构经营性现金流2024年,华为经营活动产生的现金流量净额为
884.17亿元,同比增长
21.8%,现金流创造能力持续增强经营性现金流与净利润比率达到
1.41,反映了华为良好的盈利质量和现金变现能力投资性现金流2024年投资活动现金流净额为-
623.51亿元,主要用于研发设施建设、生产基地扩建和战略性投资华为加大了在芯片、操作系统、云计算等核心技术领域的资本投入,为长期发展奠定基础筹资性现金流2024年筹资活动现金流净额为-
157.34亿元,主要反映了债务结构优化和员工持股计划相关支出华为保持低杠杆运营策略,优先使用内部产生的现金流满足业务发展需求华为现金流整体保持健康状态,经营性现金流充足,足以支持公司的投资支出,同时维持合理的财务弹性公司资本结构稳健,2024年末资产负债率为
57.8%,与2023年持平,流动比率为
1.52,速动比率为
1.15,显示了良好的短期偿债能力和财务安全性资产负债率走势所有者权益变化趋势亿5,
446.19净资产总额2024年末
16.6%同比增长净资产增幅
42.2%所有者权益率净资产占总资产比例
11.5%净资产收益率净利润/平均净资产华为所有者权益持续增长,从2020年的3,301亿元增加到2024年的5,
446.19亿元,五年累计增长65%这一增长主要来源于历年盈利积累,反映了华为良好的内生增长能力和价值创造能力2024年净资产增长
16.6%,增速较2023年的
10.9%明显提升,与公司盈利能力恢复相匹配从所有者权益结构看,华为的未分配利润占比较高,体现了公司持续投入发展的策略所有者权益率净资产/总资产保持在
42.2%的水平,财务结构稳健净资产收益率ROE由2023年的
9.1%提升至2024年的
11.5%,资本使用效率明显改善华为通过持续积累和有效利用自有资金,不断增强公司的资本实力和长期发展能力华为核心业务板块终端业务基础设施ICT包括智能手机、平板、穿戴设备等消费电子产品,是华为重要的增长点包括运营商网络、企业网络等核心通信设备与服务,是华为传统优势业务云服务提供云计算、大数据、人工智能等多样化云服务,是华为战略发展方向智能汽车解决方案数字能源开发智能驾驶、智能座舱等汽车组件与系统,是华为新兴业务领域聚焦能源数字化,提供光伏逆变器、能源存储等绿色能源解决方案华为已形成多元化的业务布局,五大核心业务板块相互支撑、协同发展ICT基础设施作为传统优势业务,提供稳定的收入和利润基础;终端业务经历调整后重新焕发活力,成为业绩增长的重要引擎;云服务业务快速扩张,逐步成为公司新的战略支柱;数字能源和智能汽车解决方案作为新兴业务,展现出良好的发展潜力基础设施与财务表现ICT业务概况财务亮点市场表现•营收3,698亿元,占总收入
42.9%•毛利率保持在38%-40%区间•网络设备全球市场份额约29%•同比增长
19.8%,稳健发展•研发投入比例约22%,持续创新•固网设备全球领先地位稳固•运营商业务、企业业务为主•经营性现金流强劲,回款质量高•企业网络业务增长迅速•5G、光网络、云核心网等核心产品•ROCE资本回报率稳步提升•智能计算领域快速拓展ICT基础设施业务是华为的传统优势领域,也是公司收入和利润的重要来源2024年,该业务实现
19.8%的增长,显著高于行业平均水平,巩固了华为在通信网络领域的领导地位业务增长主要来自全球5G网络建设需求、企业数字化转型以及智能计算基础设施投资增长从盈利角度看,ICT基础设施业务保持了较高的利润率,是华为最具盈利能力的业务板块该业务通过持续的技术创新和产品升级,不断提升产品竞争力和附加值,同时通过精细化运营管理,有效控制成本,实现了质量与效益的同步提升终端业务增长亮点云与业务扩展AI业务规模与增长2024年,华为云业务实现营收1,122亿元,同比增长
21.5%,市场份额稳步提升业务覆盖170多个国家和地区,海外公有云收入增长超过50%,国际化步伐加快华为云已成为全球增长最快的主流云服务提供商之一产品与技术突破华为云持续加大研发投入,在AI大模型、数据库、云原生等领域取得重要突破盘古大模型系列产品能力不断增强,助力行业智能化转型;鲲鹏云服务器和升腾AI计算平台快速发展,构建了完整的计算底座;GaussDB数据库在金融、政企等关键领域大规模应用财务表现与前景云业务2024年实现盈亏平衡,毛利率稳步提升,经营现金流转为正值,财务健康度显著改善华为云IDC互联网数据中心运营效率领先行业,资源利用率持续优化随着AI商业化进程加速,数字经济发展深入,华为云业务有望保持30%以上的年均增长率,成为公司未来增长的重要引擎华为云业务已形成完整的技术体系和产品矩阵,在政企数字化转型、工业互联网、智慧城市等领域积累了丰富的行业解决方案和实践经验通过与华为其他业务板块的协同,华为云形成了端-边-云-网-智全栈能力,构建了独特的竞争优势数字能源与智能汽车突破数字能源业务智能汽车解决方案2024年营收685亿元,同比增长
15.6%,在全球光伏逆变器市场2024年营收186亿元,同比增长
118.3%,是华为增长最快的业务份额达到22%,连续多年位居全球前三电站解决方案业务增长板块与30多家汽车企业建立合作,已有15款搭载华为技术的迅速,储能系统全球出货量超过5GWh,同比增长约85%车型上市,累计销量突破20万辆智能汽车业务2024年首次实现盈利,经营性现金流转正,验证智能光伏解决方案覆盖了170多个国家和地区,服务于全球1/3的了帮助车企造好车的商业模式可行性华为持续投入智能驾人口通过数字技术与能源技术深度融合,助力全球能源转型和驶、智能座舱、智能电动和智能网联四大领域核心技术,构建面碳减排,展现出广阔的市场前景向汽车产业的全栈式解决方案能力数字能源和智能汽车解决方案是华为布局的两个战略性新兴业务,虽然目前规模相对较小,但增长迅速,前景广阔这两个业务充分发挥了华为在ICT领域的技术积累和创新优势,探索出独特的商业模式和竞争策略华为不直接制造整车,而是专注于为汽车行业提供核心零部件和软件解决方案,这种定位既避免了与传统车企的直接竞争,又能充分释放华为的技术价值研发投入及效果战略突破布局前沿技术,塑造未来竞争力产品创新提升现有产品竞争力与价值技术优化3改进生产效率与质量控制基础研究探索突破性理论与技术2024年,华为研发费用达1,797亿元,占营业收入的
20.8%,位居全球企业前列近十年累计研发投入超过1万亿元,体现了华为对创新的坚定承诺华为建立了全球研发网络,在中国、欧洲、北美、俄罗斯等地设有多个研发中心,汇聚全球顶尖人才研发人员占公司总人数的55%以上,构成了强大的创新团队持续的研发投入为华为带来了丰硕成果一是核心技术自主可控能力大幅提升,在芯片、操作系统、数据库等关键领域取得突破;二是产品竞争力持续增强,多项技术指标处于全球领先水平;三是知识产权储备丰富,累计获得专利授权超过11万件,PCT国际专利申请量多年位居全球企业首位;四是构建了开放创新生态,吸引全球开发者和合作伙伴共同创新区域业务财务表现华为费用控制与管理风险管理与内控体系财务风险管理内部控制体系•信用风险客户信用评级、应收账款限•控制环境组织架构、授权体系额•风险评估定期风险识别与评估•流动性风险现金流预测、融资多元化•控制活动关键控制点设置•市场风险汇率风险对冲、利率风险管•信息沟通定期报告与信息共享理•监督评价内控评价、缺陷整改•投资风险投资评估流程、分级审批合规管理•法律合规遵守运营地法律法规•会计准则IFRS国际准则应用•税务合规全球税务风险管理•贸易合规出口管制与制裁合规•数据合规数据隐私保护华为建立了全面、系统的财务风险管理与内部控制体系,确保公司运营合规、高效公司严格遵循国际财务报告准则IFRS,定期接受独立审计机构审计,确保财务信息的真实、准确与完整华为内控体系覆盖所有业务流程和运营环节,形成了多层次、立体化的风险防控网络流动性与债务结构优化流动性管理债务结构优化年主要变化2024•现金储备维持充足现金缓冲•长短期搭配优化期限结构•长期借款同比下降
18.6%•银行授信保持多样化融资渠道•币种分散降低单一货币风险•短期借款同比增长
5.3%•现金集中全球资金池管理•利率管理固定与浮动利率平衡•平均融资成本下降
0.4个百分点•流动性风险评估定期压力测试•融资成本控制降低资金成本•债务币种人民币占比提高2024年,华为持续优化流动性管理和债务结构,增强财务弹性流动性方面,公司保持了充足的现金储备,年末货币资金余额达2,156亿元,同比增长
5.2%,现金短债比达到
3.15,处于安全水平同时,公司与多家银行保持良好合作关系,获得充足的信贷额度,构建了多层次的流动性安全网在债务结构优化方面,华为调整了长短期债务比例,长期借款减少
18.6%,带动平均融资成本下降债务币种结构中,人民币债务占比提高,降低了汇率波动风险公司还通过资金集中管理和内部结算优化,提高了资金使用效率,降低了整体财务成本这些举措使华为在保持财务安全的同时,有效支持了业务发展需求海外市场与汇率管理汇率管理实施与成效汇率风险管理策略2024年,面对人民币兑美元汇率波动,华为加强了汇率风险汇率风险识别华为采用多种手段管理汇率风险自然对冲匹配外币收入与管理,全年汇兑损失控制在较低水平通过优化海外业务的定华为作为全球化运营的企业,面临多种汇率风险交易风险支出、财务对冲远期合约、期权等衍生品、运营对冲调整价机制,增强了对汇率变动的适应能力;通过跨境资金池管外币交易产生的汇兑损益、折算风险外币财务报表折算产生采购与销售策略以及结构性对冲调整资产负债结构公司制理,提高了全球资金调配效率;通过完善内部结算体系,降低的差异以及经济风险汇率变动影响竞争力公司建立了系统定了严格的外汇衍生品管理政策,禁止投机性交易,衍生品仅了外汇交易成本这些措施有效保障了海外业务的稳健运营化的汇率风险评估机制,定期对主要币种敞口进行分析用于风险对冲华为的汇率管理已成为公司财务管理的重要组成部分,从最初的被动应对发展为主动管理,形成了完整的风险管理流程和工具体系随着全球货币政策分化和地缘政治不确定性增加,华为将继续优化汇率风险管理策略,增强财务韧性典型财务案例分析1挑战与背景2020年,华为终端业务面临供应链中断和市场准入限制,全球智能手机出货量大幅下降,市场份额从高峰时的20%降至个位数,业务收入和利润显著下滑分析师普遍预测华为手机业务将面临长期衰退2战略调整与财务支持华为采取了一系列战略调整一是聚焦高端市场,提高产品价值密度;二是深耕国内市场,巩固品牌优势;三是加强软硬件协同创新,打造差异化体验财务部门为战略转型提供了强有力支持提供充足研发投入,保持技术领先;优化营销费用结构,提高投入产出比;实施精细化成本管理,确保盈利能力3成果与经验2024年,华为终端业务实现营收2,930亿元,同比增长
38.3%,彻底扭转了下滑趋势特别是高端手机市场份额迅速恢复,Mate60系列和P系列成为市场爆款,综合毛利率提升至30%以上,盈利能力显著增强该案例展示了华为在极端挑战下的适应力和创新能力,以及财务管理在业务转型中的关键作用这一案例的关键财务经验包括一是战略聚焦与资源优化,集中有限资源在核心领域突破;二是精准投入与严格管控,确保研发投入效率和成本竞争力;三是价值导向与品牌提升,通过高端化战略提高利润率华为终端业务的成功逆转被视为企业危机管理和战略转型的典范案例财务数字化转型实践智能财务核算智能财务分析财务共享与云化应用RPA技术实现76%的账务建立多维度数据分析平台,运全球财务云平台支持170多个处理自动化,OCR识别技术用大数据技术实现销售预测准国家业务,处理效率提升提高凭证处理效率85%,智能确率提升28%,成本异常自动65%,应用区块链技术优化供审核系统减少90%的人工复核预警,经营风险提前识别应链金融,缩短结算周期工作40%AI辅助决策利用人工智能辅助投资决策,模拟分析不同场景下的财务影响,提高预算准确度并动态调整资源分配华为财务数字化转型始于2016年,已经形成了涵盖财务运营、业务支持和战略决策三个层面的完整数字化体系在财务运营层面,华为利用自动化和智能化技术提高了交易处理效率,降低了人工错误;在业务支持层面,构建了业财一体化平台,实现了业务数据与财务数据的实时集成与分析;在战略决策层面,开发了智能化的决策支持系统,增强了情景模拟和风险预测能力财务数字化转型为华为带来了显著价值财务人员从繁琐的事务处理中解放出来,更多地参与业务分析和决策支持;财务分析的深度和广度大幅提升,发现了更多优化机会;财务控制更加精准高效,降低了合规风险;财务共享服务中心效率提升,支持了全球业务扩张华为的财务数字化实践已成为行业标杆,获得多项国际财务创新奖项财务合规与反舞弊政策与制度建设制定全面的合规政策体系,包括《财务行为准则》《反舞弊管理规定》《举报管理办法》等,明确合规要求和违规后果培训与意识提升开展定期合规培训,提升财务人员道德意识和合规意识,营造诚信正直的文化氛围监控与预警机制建立多层次监控体系,包括系统自动监控、管理层监督和内部审计,及时发现和纠正合规风险调查与问责机制设立专门调查团队,对舞弊行为进行彻查,严肃追究责任,形成有效震慑华为高度重视财务合规和反舞弊工作,将诚信视为企业的核心价值观公司建立了完善的财务合规管理体系,涵盖事前防范、事中监控和事后处理全过程在组织架构上,设立了首席合规官和专门的合规团队,确保合规管理的有效性和独立性华为的反舞弊体系包括举报渠道、调查程序、保护措施和惩戒机制四大要素公司鼓励员工举报可疑行为,保护举报人免受打击报复;对舞弊行为实行零容忍政策,一经查实严肃处理,并定期公布典型案例,强化警示教育通过这些举措,华为构建了稳健的财务合规环境,有效降低了财务风险,保障了企业的可持续发展团队经验与成长分享专业能力培养财务人员需要持续学习和更新专业知识,包括会计准则、税法变化、财务分析方法等建议取得CPA、ACCA等专业资格认证,提升专业素养同时要关注行业动态和技术发展,保持知识更新业务理解能力深入了解业务是财务人员转型的关键建议主动参与业务讨论,定期轮岗到业务部门,建立与业务伙伴的良好沟通机制通过理解业务模式、价值链和市场环境,才能提供有针对性的财务支持数字化思维掌握数据分析和数字工具是现代财务人员的必备技能建议学习数据挖掘、数据可视化、财务建模等技能,熟悉Excel高级功能、BI工具和SQL基础知识,提高数据驱动决策的能力华为财务团队的成长经验表明,优秀的财务人才需要具备专业+业务+数字的复合能力公司提供了多元化的学习发展路径,包括轮岗机制、导师计划、在线学习平台和专业认证支持特别重视实践锻炼,通过项目制工作和跨部门协作,培养解决实际问题的能力总结与展望财务基础夯实数字化转型深化1继续优化财务流程与系统,提升财务基础工作质量推进智能财务建设,利用AI等技术提升分析与决策与效率能力业财融合强化全球财务能力提升深化财务业务伙伴角色,增强财务对业务的支持与完善全球财务管理体系,应对国际化经营挑战赋能本次培训系统介绍了华为财务管理的核心内容,从公司概况到财务基础知识,再到财务分析方法和实践案例,全面展示了华为特色的财务管理体系作为企业发展的重要支撑力量,财务团队正在从传统的记账核算向价值创造与业务赋能转型,在公司战略实施和业务发展中发挥着越来越重要的作用展望未来,华为财务管理将面临更多机遇与挑战一方面,数字技术的发展为财务转型提供了有力工具;另一方面,全球经济格局变化和行业竞争加剧对财务管理提出了更高要求华为财务团队将继续秉承创新与务实精神,不断提升专业能力和服务水平,为公司持续健康发展提供坚实支持,助力华为在数字智能时代创造更大价值。
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