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四风问题自查报告教师四风问题自查报告教师「篇一」根据市财政局和市审计局联合印发的《关于印发〈开展违反财经纪律问题专项整治工作实施方案〉的通知》要求,我单位高度重视,迅速研究部署,认真对照专项整治内容对20xx年-20xx年6月期间的财经纪律情况开展了自查和重点检查现将具体情况汇报如下
一、加强组织,领导强化责任为确保财经纪律问题专项整治工作扎实有序开展,我单位成立了以所长为组长、分管副所长为副组长、相关责任科室负责人为成员的专项整治领导小组,同时召开专题会议,传达文件精神,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼等14条违反财经纪律的行为进行专项整治,对照自查情况表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角
二、认真自查,建立监督机制按照专项整治要求,对20xx年-20xx年6月期间的所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查我单位通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行一是严格执行“收支两条线”规定,严防私设“小金库”行为我单位收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未隐瞒、侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”
3、小额定期借记业务均进行及时回执,无借记业务包处于“已超期”的现象
(五)银行卡业务
1、发卡业务发卡业务按照《银行结算账户管理办法》等规定办理,严格审核开户资料
2、交易监测与使用管理情况定时查看报表管理平台上的发卡数、已发卡账户总存款金额和平均余额
3、受理市场特约商户没有办理,正在积极推广
4、终端机具管理严格,未出现不良情况
5、收单服务外包机构管理发面,每天在报表中查询和打印前一个工作日的收单业务,及时整理入账
6、受理市场秩序维护情况良好
(六)支付信息报送情况支行在支付业务业务报表方面能够做到及时准确,信息分析报告能够按照相关要求及时准确的报送
三、今后工作方向通过本次自查,使我行的银行结算账户管理工作,得到了加强和提高,以有效的维护支付结算正常秩序,防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动,确保金融业务的稳健运行今后支行将继续努力,持续贯彻落实人行文件要求,将支付结算类管理工作做好四风问题自查报告教师「篇七」
二、改进办法
1、进一步加强理论学习把工作之余的时间进行合理的规划,有计划的安排理论学习时间,做到一学期至少读一本与自身业务有关的教育教学书籍,写一篇教学论文或教学管理心得逐步养成天天写教育教学博客的习惯,不断充实大脑,提高自身的业务水平和管理能力
2、推进全校课程改革以三分课堂研究成果统领全校教育教学改革三分课堂的构建,实质是把学生主动推向自主学习的主体地位,坚持备课按三分课堂模式,体现三个环节,坚持上课按三分课堂模式,落实三个环节不但公开课用这个模式,平常课也要用这个模式,不但新课用这个模式,习题课、复习课、评析课也要用这个模式,在钢性的模式内,发挥教师个性,尊重教师独特的风格教学处进一步加强常规检查督促,教科办加强教学引领
3、进一步深入课堂、深入师生在完成日常工作事务的基础上,多走出办公室,检查分管的功能室,深入一线听评课,与教师和学生加强交流,深入了解学校教育教学情况,为改进工作掌握真实材料各位领导,在我的工作中可能还有我未能发现的缺点,诚挚的希望对我提出批评,让我更加明确改进的目标,找准前进的方向谢谢!二是严格执行中央八项规定,落实公务卡管理制度我单位强化了对公务接待的规范管理,严格执行《公务接待管理办法》,有效杜绝了公款吃喝、公款旅游、违规接待、吃请的现象;进一步规范了公务支出,杜绝了违规发放津贴、补贴、奖金和实物现象;强化了对公务用车的使用和管理,实行公车派车单制度,在节假日对公车进行了封存,未出现超标准配备车辆行为;收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;严格按照《公务卡管理规定》使用公务卡,未发现应使用公务卡结算的公务支出项目改用其他结算方式的行为三是严格执行财经纪律各项规定,完善财务制度我单位目前尚未发现违规违纪现象无违规将公款转入个人账户、个人借用公款长期不还、借用公款进行营利活动等行为;无违反账户管理规定开设单位银行账户的行为;不存在违反会计法律、法规,伪造、变造会计凭证、会计账簿、银行对账单或者隐匿、销毁会计凭证、会计账簿的行为;无违规使用财政票据的行为;无擅自占有、投资、出租、出借、处置国有资产的行为;无违反政府采购有关规定的行为,无其他违反财经纪律的行为通过此次专项整治自查工作的开展,进一步严肃了财经纪律,强化了财务管理,确保了我单位经费的合理使用今后,我单位将进一步完善相关财务制度,严格经费管理,加强制度建设,从源头上治理腐败,确保我单位各项工作顺利开展四风问题自查报告教师「篇二」关于小城镇及农村土地问题的自查报告书县国土局根据《小城镇及农村情况调查提纲》要求,研究安排由局领导牵头负责,组织用地股、县统征办人员参加,到柳树、金华等国家、省级试点小城镇,与试点小城镇的分管国土的镇长、国土所长和相关人员一起,通过座谈;查找资料;汇总数据,基本弄清了有关现状和问题,主要情况是自20xx年贯彻《省委办公厅、省政府办公厅转发〈关于扩大我省小城镇建设试点的.实施意见》的通知》(川委办发[20xx]28号)、省国土资源厅《关于加强试点小城镇建设用地管理促进试点小城镇建设发展的通知》(川国土资发[20xx]22号)以来,土地优惠政策落实到了我县8个试点小城镇,产生了强有力的推动作用,加快发展了我县国家级试点镇柳树、省级试点镇金华、广兴、金家、仁和、太乙、洋溪、复兴主要体现在(-)200亩建设用地指标全部到位如柳树镇20xx年以来城镇发展共占用土地409亩,用够了200亩指标金华等镇建设用地指标经省政府批准,分期使用;金华镇现实际使用60余亩指标这些指标的使用一是贯彻了保护基本农田的原则,在土地利用总体规划指导下,只能占用劣质地、非耕地,如柳树镇就使用了劣质地和非耕地247亩二是按项目审批节约用地,没有出现囤积和闲置土地情况
(二)认真开展了土地整理,大力开展旧城、旧村改造土地整理后做了非农业建设占用耕地与新增耕地的动太平衡金华镇大力进行旧城改造、少占耕地,现已进行了前期旧城改造金华镇的九坝造地列入了国土资源部的全国示范范围,经省厅验收新增耕地3360余亩今年又配合县局进行陡磨子村土地整理,新增耕地410亩,工程将年底前完工
(三)土地的有偿收益按政策返回试点城镇,城镇基础设施不断完善,地价显著上升新增建设用地收益返回柳树镇120余万元,全部用于基础设施建设柳树镇中心街、花园大街等处土地价格由120元/平方米升值到700元/平方米左右I风问题自查报告教师「篇三」根据《西安公路管理局关于印发开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理实施方案的通知》(西公路发XX247号)文件要求,现将具体情况汇报如下
一、基本情况我站首先成立了以站长为组长的财政供养人员“吃空饷”问题专项治理工作领导小组,办公室设在站办公室,负责全站“吃空饷”问题专项治理工作的组织、领导、协调和督导工作,对“吃空饷”问题进行了认真自查,经过认真自查,没有发现“吃空饷”问题不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题
二、主要做法
(一)规范管理,建立机制为有效防止和杜绝“吃空饷”现象发生,根本在机制,关键在责任我站领导高度重视,自觉加强管理制度建设,制定《耿镇超限运输检测站关于清理财政供养“吃空饷”人员方案》,成立了由站长高建平任组长,副站长王佐毅任副组长的清理财政供养“吃空饷”领导小组,抽派专人办公,做到清理目标明确,机构健全,人员到位,措施得力
(二)多管齐下,防患未然我站从制度入手加强管理,积极落实部门职能责任,建立了相应的责任分担机制从单位人员编制,档案管理,划拨财政经费,完善社保手续,人员合同管理等入手,各个环节严格管理
三、建议意见
(一)加大管理力度我站设置日常监督举报电话,欢迎并鼓励举报人员接受社会监督,确保此项工作常抓不懈
(二)抓住关键环节坚决杜绝拿着工资福利不干事的行为,对于长期旷工的人员,切实加强考核监督耿镇超限运输检测站二Oxx年八月二十三日四风问题自查报告教师「篇四」环保问题专项回头看的自查报告范文按照XX县农业局《关于对中央、省环保督察反馈问题及突出问题进行专项“回头看”的通知》《X农业(20xx)75号》文件的要求,我镇积极对照《XX县环境保护委员会办公室关于加强全县“举一反三”类问题整改工作的通知》(x环保委办(20xx〕62号)文件及《xx县农业局关于印发〈xx县畜禽养殖污染网格化管理方案〉的通知》(x农业(20xx)42号)的要求,全面再排查、再“回头看”,对照要求抓落实,认真开展全镇畜禽养殖污染情况自查自纠工作,现将我镇自查情况汇报如下一是经过全面细致的再排查,在前期环保问题整改中梳理出的畜禽养殖污染问题,均已全面整改完成各养殖场的排污设施和处理设施全面完成建设,对排污口进行了封堵,做到了雨污分流,畜禽粪便再还田覆盖率100%,坚决杜绝了直排现象的发生二是通过畜禽养殖污染情况网格化监管,在各个网格区域明确监管员和责任人,明确了环保要求,建立健全了监督长效机制,从源头上杜绝了畜禽养殖污染环境问题反弹三是加大巡查力度,采取定时与不定时相结合的巡查机制,对全镇养殖户和养殖集中区域开展专项巡查发现问题立即整改,坚决防止畜禽养殖污染环境事件发生四是加大环保宣传力度,对全镇辖区的养殖户进行全面的环保宣传和开展环保知识讲座,全面提高养殖户的环保意识,使其在思想上牢固树立环保观念,积极参与环保工作经过全面自查,我镇目前没有重大畜禽养殖污染环境的情况发生四风问题自查报告教师「篇五」感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作,通过这次内审,网站充分认识到了平时工作中的不足之处对于这次内审结果,我们虚心接受财务处的指导意见现结合各分公司、子公司的实际情况,对此次内审工作中指出的问题做如下阐述
1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度,导致固定资产实际入帐时,存在起始计量金额的确定,残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形内审工作结束后,网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额
2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出纳岗位由行政人员兼任,工作之初都缺乏基本的财务理念,甚至个别分公司财务岗还出现离职现象,导致一些费用在报销上缺少必要的附件,如办公用品的零星采购无对应的采购清单;招待餐费无事先申请的用餐单;大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告内审工作结束后,网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作,结合内审中指出的问题凭证,完善领导审批手续,尽量补齐附件对于各分公司负责人产生的费用,无论金额大小,都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理
3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司,财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理,南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票
4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜,内审工作结束后,经相关领导商酌,决定按网络服务内容拟定合同,并计提相关税费
5、利润反映不真实由于xx年审计提出不允许计提当期分成成本,故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作,所以导致利润虚增,收入与成本不配比的情况通过此次内部审计,网站会计认识到自己在工作中的不是,希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训,提高财务核算水平网站会计人员也会加强自身学习,逐渐提升业务水平,及时了解财务处相关管理制度,做好会计核算和监督工作,深入了解公司业务,及时发现反映问题,加强与母公司财务总监的沟通四风问题自查报告教师「篇六」为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作,根据《中国人民银行XX中心支行关于开展结算执法检查的通知》的文件要求,我行立刻召开相关会议组织人员学习文件精神,提出了具体的检查要求,对我支行所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查现将自查情况汇报如下
一、基本情况根据文件要求,自查时间范围内我支行共开立单位银行结算账户63户,其中,基本账户20个、一般账户35个、专用账户5个、临时账户3个,共计销户34户自20xx年1月1日至今,我行共受理银行承兑汇票217笔,共计2145万元转账支票售出220xx张,现金支票5500张对私方面,自20xx年1月1日至今,共计开立个人存款账户合计20xx户
二、具体情况
(一)单位银行结算账户的的管理和开立情况
1、我行银行结算账户的开立、使用和撤消,确定一名人员进行审查和管理,实行专人负责
2、新开立的银行结算账户,都能按照要求,资料保存完整,实行专卷专夹保管,开户资料完整
3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户,均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书以及机构信用代码正
(二)单位银行结算账户的使用情况
1、银行结算账户资金使用管理符合要求,无收购资金转入个人银行卡、个人结算账户的现象
2、严格审核客户身份资料信息法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,审查其授权书,与其身份证件或其他证明文件核对一致,并通过联网核查系统对其身份进行核查
3、基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的开立严格执行核准制度,并通过人民币银行结算账户管理系统申请核准或报备专用存款账户的开立具有合法依据
4、严格一般存款户取现管理,一般存款账户在综合业务系统中均设置为不可取现,无违规支取现金的行为
5、及时准确向账户系统报备信息新开立的单位银行结算账户,自开立之日起3日后方可输付款业务单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,单笔超过5万元的,支付时基本能按照要求审查付款依据,保证款项支付合法合规
6、按照规定办理银行结算账户的变更对相关文件的真实性、完整性、合规性进行审查,及时办理变更手续
(三)票据业务自查情况
1、严密审核、受理支票业务,同城票据的提出、提入及退票均按照相关规定办理
2、我行结算收费、中间业务收费标准均参照总、分行相关收费标准
3、办理银行承兑汇票承兑时,对资料严格审查,对票据查验执行经办行初查,市分行复查的双线查验制度
(四)支付系统自查情况
1、大额往账业务均由主管在行内系统授权后及时在人行前置机上授权,处理时间控制在五分钟之内
2、及时接收当日他行来账业务及查询业务,查询业务当日进行回复。
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