还剩10页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年县财政决算公开相关情况说明目2022XXX录关于年县一般公共预算收入决算的说明2022XXX关于年县一般公共预算支出决算的说明关于年省对县一般公2022XXX2022XXX共预算转移支付决算的说明关于年州对县一般公共预算转移支付决算的说明2022XXX关于年县政府性基金预算收入决算的说明2022XXX关于年县政府性基金预算支出决算的说明2022XXX关于年省州对县政府性基金预算转移支付决算的说明2022XXX关于年县国有资本经营预算收入决算的说明2022XXX关于年县国有资本经营预算支出决算的说明2022XXX关于年县社会保险基金收入决算的说明2022XXX关于年县社年雷会保险基金支出决算的说明2022XXX关于年县债务情况说明2022XXX关于年县一般公共预算“三公”经费汇总情况说明2022XXX关于年县预算绩效工作开展情况说明名词解释2022XXX关于年县一般公共预算收入2022XXX决算的说明2022年,XXX县一般公共预算收入自然口径完成12,693万元,完成调整预算数13,214万元的
96.05%o一般公共预算收入同口径完成19,164万元(增值税留抵退税6,471万元),万元16灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付决算数416万元17其他退税减税降费转移支付支出364万元18补充县区财力转移支付支出4,532万元19其他一般性转移支付决算数10万元
3.专项转移支付关于2022年省对我县专项转移支付决算数为11,224万元年州对县一般公共预算2022XXX转移支付决算的说明2022年州对我县转移支付决算数9,907万元,具体情况如下
1.一般性转移支付2022年州对我县一般性转移支付决算数为5,029万元,其中1结算补助决算数596万元2固定数额补助决算数T25万元3一般公共服务共同财政事权转移支付决算数3万元4教育共同财政事权转移支付决算数2,611万元5文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付决算数361万元6社会保障和就业共同财政事权转移支付决算数167万元8城乡社区共同财政事权转移支付决算数17万元9农林水共同财政事权转移支付决算数449万元
2.专项转移支付2021年州对我县专项转移支付决算数为4,878万元关于年县政府性基金预算收入决2022XXX算的说明2022年XXX县政府性基金预算收入预算数为19,050万元,调整预算数为19,083万元,决算数为20,595万元,为调整预算数的
107.92%,同比下降
21.25%具体情况如下L国有土地使用权出让收入预算数为17,560万元,调整预算数为15,743万元,决算数为17,240万元,为调整预算数的
109.5%,比上年下降
29.18%下降的主要原因是存量建设用地减少,达到“净地”条件的宗地数量减少,面积较小,无大块土地出让
2.城市基础设施配套费收入预算数为172万元,调整预算数为40万元,决算数为32万元,为调整预算数的80%,比上年下降80%下降的主要原因是我县房地产市场疲软,2022年o无大额城市基础配套设施费
3.污水处理费收入预算数为312万元,调整预算数为200万元,决算数为249万元,为调整预算数的
124.5%,比上年下降
43.4%下降的主要原因是2021年补缴了2020年的比上年同期增收969万元,增长
5.32%其中税收收入同口径完成10,537万元(自然口径完成4,066万元),比上年增收1,341万元,增长
14.58%,税收收入占一般公共预算收入的比重为
54.99%;非税收入完成8,626万元,比上年减收56万元,同比下降
0.6%具体情况如下
1.增值税预算数为2,695万元,调整预算数为-2,640万元,决算数同口径为3,438万元(自然口径-3,034万元,增值税留抵退税6,471万元),同口径比上年增长
30.33%,自然口径为调整预算数的
114.92%同口径增收主要原因一是增值O税税收在建筑项目持续拉动下实现较快增长,其中重点建筑企业贵州亚疆建筑工程公司本年累计缴纳增值税1,904万元;二是受益于税务部门加强了对建筑业等重点行业的征管力度;三是受益于信息行业企业贵州黔通智联科技公司业绩大幅增长,缴纳增值税1,301万元
2.企业所得税预算数为1,487万元,调整预算数为1,550万元,决算数为1,292万元,为调整预算数的
83.35%,比上年下降
10.9%减收主要原因是受新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力影响有所下降
3.个人所得税预算数为402万元,调整预算数为417万元,决算数为371万元,为调整预算数的
88.97%,比上年下降
10.82%
4.资源税预算数为21万元,调整预算数为3万元,决算数为4万元,为调整预算数的
133.33%,比上年下降
66.67%减收主要原因是由于去年有多家矿业企业集中开具砂石发票缴纳资源税,而今年都是零星税款
5.城市维护建设税预算数为403万元,调整预算数为250万元,决算数为370万元,为调整预算数的148%,比上年增长
3.64%增收主要原因是随增值税增长而增长
6.房产税预算数为1,502万元,调整预算数为1,170万元,决算数为1,304万元,为调整预算数的H
1.45%,比上年下降
15.65%%减收的主要原因是因去年有西江千户苗寨文化旅游公司补缴大额税款427万元,致今年房产税累计税收同比下降
7.印花税预算数为391万元,调整预算数为224万元,决算数为313万元,为调整预算数的
139.73%,比上年下降
28.15%减收的主要原因是2022年因建筑企业新签合同量减少而减少
8.土地使用税预算数为745万元,调整预算数为546万元,决算数为505万元,为调整预算数的
92.49%,比上年下降
25.07%o下降的主要原因是因去年有西江千户苗寨文化旅游公司补缴大额税款427万元,今年没有大额税款
9.土地增值税预算数为427万元,调整预算数为352万元,决算数为293万元,为调整预算数的
83.24%,比上年下降
24.68%
10.车船税预算数为346万元,调整预算数为290万元,决算数为388万元,为调整预算数的
133.79%,比上年增长
25.57%增收的主要原因是车辆的保有率的提高H.耕地占用税预算数为169万元,调整预算数为1848万元,决算数为1850万元,为调整预算数的
100.1%,比上年增长
2882.26%(上年同期数62万元)增收主要原因是得益于XXX县自然资源局补缴1390万元大额税款和对州水投公司水库耕地占用税清缴入库622万元,累计完成2312万元
12.契税预算数为1,342万元,调整预算数为405万元,决算数为410万元,为调整预算数的
102.34%,比上年下降
66.2%o减收的主要原因是因去年有西江千户苗寨文化旅游发展公司缴纳的大额税款715万元,导致今年同比大幅下降
13.专项收入预算数为450万元,调整预算数为1048万元,决算数为842万元,为调整预算数的
80.34%,比上年增长
106.37%增收的主要原因是残疾人就业保障金收入、森林植0被恢复费收入增多
14.行政事业性收费收入预算数为908万元,调整预算数为1,104万元,决算数为980万元,为调整预算数的
88.77%,比上年下降
46.91%减收主要原因是人防办行政事业性收费收入、教育行政事业收费收入下降
14.罚没收入预算数为1,710万元,调整预算数为1,975万元,决算数为1,366万元,为调整预算数的
69.16%,比上年下降
25.72%%减收主要原因是由于执行减税降费政策,卫生罚没收入、其他一般罚没收入减少
15.国有资源(资产)有偿使用收入预算数为2,468万元,调整预算数为3,401万元,决算数为4,686万元,为调整预算数的
137.78%,比上年增长
19.3%增收主要原因是其他国有资源(资产)有偿使用收入增多
16.政府住房基金收入预算数为492万元,调整预算数为519万元,决算数为620万元,为调整预算数的
119.46%,比上年增长
26.33%增收主要原因是计提公共租赁住房资金收入增加
17.其他收入预算数为2,770万元,调整预算数为751万元,决算数为133万元,为调整预算数的
17.7%,比上年下降
22.22%o关于年县一般公共预算支出2022XXX决算的说明根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)要求,为规范按权责发生制列支事项,2022年县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,支出核算方式为收付实现制2022年XXX县一般公共预算支出预算数为96,272万元,调整预算数为182,668万元,决算数为142,186万元,为调整预算数的
77.84%,同比下降
5.37%,减少支出8064万元具体情况如下
1.一般公共服务支出预算数为17,599万元,调整预算数为18,324万元,决算数为16,391万元,为调整预算数的
89.45%,比上年下降
7.62%减支的主要原因是2022年按照收付实现制核算,结余指标不再列支
2.安全支出预算数为6,192万元,调整预算数为8,522万元,决算数为7,400万元,为调整预算数的
86.83%,比上年下降
0.05%o
3.教育支出预算数为28,030万元,调整预算数为47,008万元,决算数为39,801万元,为调整预算数的
84.67%,比上年增长
0.005%o科学技术支出预算数为90万元,调整预算数为171万元,决算数为168万元,为调整预算数的
98.24%,比下降增长
84.42%下降的主要原因是2022年按照收付实现制核算,结余指标不再列支
4.文化旅游体育与传媒支出预算数为2,754万元,调整预算数为5,109万元,决算数为4,213万元,为调整预算数的
82.46%,比上年下降
29.65%减支的主要原因是2022年按照收付实现制核算,结余指标不再列支
5.社会保障和就业支出预算数为9,829万元,调整预算数为22,054万元,决算数为16,464万元,为调整预算数的
74.66,比上年增长
12.44虹增支的主要原因一是上级一般性转移支付社会保障和就业共同事权专业支付增多,二是退休机关养老保险支出多
6.卫生健康支出预算数为9,202万元,调整预算数为15,214万元,决算数为12,764万元,为调整预算数的
83.9%,比上年下降
3.4%o
7.节能环保支出预算数为110万元,调整预算数为4,146万元,决算数为3,189万元,为调整预算数的
76.92%,比上年下降
8.55%减支的主要原因是2022年收到的专项转移支付相比上年减少273万元
8.城乡社区支出预算数为1,921万元,调整预算数为13,364万元,决算数为8,386万元,为调整预算数的
62.75%,比上年下降
5.3%o减支的主要原因是2021年有新增政府一般债券城镇化建设补助资金等项目2890万元,2022年没有农林水支出预算数为9,098万元,调整预算数为28,764万元,决算数为21,221万元,为调整预算数的
73.78%,比上年下降
16.43%减支的主要原因是2022年按照收付实现制核算,结余指标不再列支
9.交通运输支出预算数为2,460万元,调整预算数为1,950万元,决算数为1,567万元,为调整预算数的
80.36%,比上年下降
49.29%减支的主要原因是2021年有交通运输共同财政事权转移支付收入724万元,2022年没有
10.资源勘探信息等支出预算数为338万元,调整预算数为2,115万元,决算数为449万元,为调整预算数的
21.23%,比上年下降
10.02%o
11.商业服务业等支出预算数为156万元,调整预算数为961万元,决算数为520万元,为调整预算数的
54.11%,比上年下降
20.37%减支的主要原因是2021年工信局获得一笔电子商务进农村综合示范专项资金500万元,2022年没有
12.自然资源海洋气象等支出预算数为927万元,调整预算数为4,497万元,决算数为2,634万元,为调整预算数的
58.57%,比上年增长
145.16%增支的主要原因是一是本年度自然资源规划及管理支出较多;二是其他自然资源事务支出增加
13.住房保障支出预算数为1,927万元,调整预算数为4,838万元,决算数为2,376万元,为调整预算数的
49.11%,比上年下降
12.03%灾害防治及应急管理支出预算数为526万元,o调整预算数为1,476万元,决算数为684万元,为调整预算数的
46.34%,比上年下降
2.56%
14.其他支出预算数为205万元,调整预算数H3万元,决算数为51万元,为调整预算数的
45.13%,比上年下降
23.88%O减支的主要原因是2021年部分项目支出为一次性支出,年度间不可比
15.债务付息支出预算数为3,606万元,调整预算数为3,606万元,决算数为3,874万元,为调整预算数的
107.43%.比上年增长
7.43%o
16.债务发行费用支出预算数为0万元,调整预算数为34万元,决算数为34万元,为调整预算数的
100.0%比上年增长
88.89%增长的主要原因是2022年累计债券收入增多,O发行费增多关于年省对县一般公共预算2022XXX转移支付决算的说明2022年省对我县税收返还和转移支付决算数130,942万元,具体情况如下
1.地方税收返还2022年省对我县税收返还决算数为1,360万元,其中
(1)增值税税收返还决算数349万元
(2)消费税税收返还决算数1万元
(3)营改整税收返还收入873万元
(4)所得税基数返还收入决算数137万元
2.一般性转移支付2022年省对我县一般性转移支付决算数为118,358万元,其中1均衡性转移支付决算数30,180万元2县级基本财力保障机制奖补资金决算数16,822万元3结算补助决算数2,276万元4国家重点生态功能区转移支付决算数4,906万yG©5固定数额补助决算数9,662万元民族地区转移支付决算数6,324万元6欠发达地区转移支付决算数10,790万元7公共安全共同财政事权转移支付决算数813万yG©8教育共同财政事权转移支付决算数5,975万元9金融共同财政事权转移支付决算数135万元10社会保障和就业共同财政事权转移支付决算数8,861万元11卫生健康共同财政事权转移支付决算数3,085万元12节能环保共同财政事权转移支付决算数2,833万元13农林水共同财政事权转移支付决算数5,721万元14增值税留抵退税转移支付决算数4,001万元。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0