文本内容:
文件名称文件化信息管理程序主办部门行政部文件变更记录取舫版修订日期修订内容页次制订者审核者核准者本首版发行2022-01-03A4接收部门确认栏1目的规范质量管理体系所需的文件编写规则与要求,明确体系文件的控制方法确保质量管理体系文件的完整严谨,统一与协调2适用范围适用于本公司质量管理体系相关的所有文件与资料3职责
3.1各相关部门:负责本内部的文件编制、修订负责本部门文件、记录的接收与管理、监督文件的现场使用及保护文件
3.2文件的编制、审核与批准负责人:管理手册-一编制/管代审核/管代批准/总经理
3.3行政部负责按保管、回收及处置此文件规定进行文件包括外来文件编号、发行、程序文件--编制/部门负责人经理/主管审核/管代批准/总经理作业规范/表格--编制/部门负责人4定义审核/部门负责人批准/管代
4.1外来文件从公司外部获得与公司质量/环境管理体系有关的文件和资料,如客户工程图纸、工程规范、技术协议、国家标准、法律法规等
4.2受控文件与质量/环境管理体系有关的文件处于受控状态,包括文件版本、内容、分发的范围和分发数量、修改后的原文
4.3非受控文件与质量/环境管理体系无关的文件,管理状态无需受控
4.4COP CustomerOriented Processes,顾客导向过程
4.5MP ManagementProcesses管理过程
4.6SP SupportProcesses支持过程
4.7质量管理体系包括IS09001及IATF16949:2016管理体系件回收及处置等5作业流程见下页6相关文件略7相关记录《文件编写废止申请表》《文件分发回收登记表》《部门受控文件清单》《外来受控文件清单》《文件补发申请表》《文件变更记录表》《文件销毁申请表》《销毁文件清单》。
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