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公司审计部门工作个人的总结报告(8篇)公司审计部门工作个人的总结报告(精选8篇)公司审计部门工作个人的总结报告篇1今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩至6月底,全市共完成审计项目个,查出违规行为金额万元,审计处理应交财政万元,应减少财政拨款或补贴万元,归还原资金渠道万元,调帐处理万元,应自行纠正金额万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个较重要的审计事项有同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用市局受上级审计机关委托,完成了原—医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底完成了—汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、—驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期年)资金进行了就地审计,审计资金总额
1.08亿元在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额
467.5万元,提出了有针对性的整改建议公司审计部门工作个人的总结报告篇2我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能全市的内部审计工作取得了新的成绩
一、20_年全市内部审计概况20_年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人据送达年报单位的数据统计显示全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个,内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个),查出损失浪费8028万元,发现大案要案8件,增加效益15389万元,提出审计建议意见2347条,向司法机关移送案件7件,建议给与行政处分22人,移送司法机关处理5人,财务决算审签134个报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个,获奖6个),调研论文送省参评11篇并全部获奖
二、协会主要工作20_年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作
1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会2月6日,召开了会长、秘书长会议,商讨“脱钩”后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究二届三次理事会事宜3月6日,又召开各区、县(市)审计局常务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市20_年度内审工作;审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰20-20_年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文6月9日,在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置20_年CIA考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置20_年《中国内部审计》杂志的征订工作各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议二是拜访各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位从元月5日到2月20日拜访了9个区、县(市)审计局的领导,向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4日起,相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位的领导、内审机构的联系通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力
2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神与会者认为收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作通过一个月的扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法
3、贯彻新理念,开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流一是理论研讨20_年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施,组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨在不断深化和创新组织形式,增强理论研讨效果上下功夫具体要求是定数量、保质量、上水平选送省内审协会理论研讨文章11篇,李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖,其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖二是内部审计工作经验交流4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参加了座谈会,各自介绍经验,形成共识内部控制是内审工作的主体,要搞好此项工作一是领导重视,二是部门合作、三是自身工作成效他们的经验已在《常德内部审计》上分期发表
4、坚持不懈的组织好CIA考试报名工作,推进内部审计队伍职业化建设目前,CIA资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一20_年,我市内审协会加大宣传力度一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会,布置20一年CIA考试报名工作;二是在《常德内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈CIA》并推选到《湖南内部审计》上发表,介绍CIA考试的方法和技巧,讲解CIA考试中的难点疑虑三是上门介绍宣传,如湖南文理学院等通过宣传,已有27名同志报考CIA
5、抓好教育培训,全面提高内审人员职业素质按照适应转型、转变理念、更新知识的要求,不断提高内审人员的专业胜任能力我会于3月18日(常审内协函[20」5号)转发了湘审内协字[20_」12号文件,要求各会员单位认真贯彻、组织实施,按照省内审协会培训安排,我市共有50人参加上岗资格证考试培训,20人参加省内协举办的后续教育培训,18人购买后续教育培训网卡为了普及计算机基础知识,提高内审人员的实际操作能力7月13日至17日在常德市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班,全市有104人参加了培训桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班,聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班
三、我市内部审计工作的主要特点。
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