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文本内容:
关于局工会财务票据管理制度为加强工会票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度
一、工会财务票据工会财务票据包括银行票据和非银行票据银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等
二、工会财务票据的领购、保管、核销、工会财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负1责出纳担任银行票据的保管业务,经工会主席指定的会计人员负责非银行票据的保管非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管、财务票据应存放于保险箱内,有会计员妥善保管财2务印章与银行票据应由出纳保管非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任、办理有关票据业务必须工会主席审核,出纳员根据审3核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据、银行票据、收据必须顺号签发作废票据不得缺联少4页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写5规范、项目名称准确,规范单据填写正楷,字迹清晰;单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并注明“作废”字样,完整保存全部联次,不得私自销毁、出纳收到银行票据时,应认真审核,并交付会计员及6时入账,对不合规票据及时向工会主席反映,由工会主席确定解决方案、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时7取回,妥善保管,做到以后有查可依、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情8况时,应尽快采取相应的措施,对重大事故应向工会主席汇报
三、票据保管交接票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在工会主席的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认、本规定适用于本工会财务人员,如有违反究其相关责任
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