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医院内部控制培训课件培训目录0102内控基础与政策解读内控风险与重点管理内控实务与信息化应用深入理解内部控制的基本概念、政策背景和核心识别医院运营中的关键风险点,掌握高值耗材、要素,为后续学习奠定理论基础药品管理等重点领域的内控要求第一章医院内部控制基础与政策解读掌握内控理论基础,理解政策要求,为建立有效的内控体系打下坚实根基什么是内部控制?内部控制是医院为实现经营目标、保障资产安全、提高管理效率而建立的一整套制度、程序和方法的统称它不仅是一套管理工具,更是医院治理结构的重要组成部分目标导向风险防控确保医院战略目标的有效实现,提升运营效率和服务质量识别、评估和管控各类经营风险,保障医院稳健发展合规保障确保医院经营活动符合法律法规和监管要求内部控制涉及医院经营管理的各个环节,包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理等关键业务领域国家政策背景12012年-基础奠定财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》,为医院内控建设提供了基本框架和具体要求该规范明确了内控的五大要素内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督22024年-全面深化财政部等四部门联合发布《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》,强调一把手责任制,推动全员参与,要求各3持续完善级医院建立健全内控体系国家卫健委、财政部等部门陆续出台相关配套政策,涵盖药品耗材管理、财务管理、采购管理等具体领域的内控要求政策要求医院必须建立健全内部控制制度,确保经济活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确内部控制的三大核心问题内控谁来做?内控是全员参与的系统工程医院党委书记、院长是第一责任人,各职能部门是执行主体,全体员工都是参与者内审部门负责监督评内控是什么?价,外部审计提供独立保障内控是一套系统性的管理体系,包括制度设计、流程规范、风险管控和监督评价四个层面它不是单纯的制度条文,而是融入医院内控如何控?日常运营的管理理念和操作规范通过建立事前防范、事中控制、事后监督的闭环管理机制运用制度约束、流程管控、信息化手段和文化建设等多种方式,实现对关键环节和重要风险点的有效控制领导重视与员工参与的重要性领导责任医院党委书记、院长作为内控第一责任人,对医院财务报告的真实性和内控制度的有效性承担最终责任领导的重视程度直接决定内控工作的推进力度和执行效果战略决策将内控纳入医院发展战略,确保资源配置和组织保障制度建设主导内控制度的制定、完善和持续优化文化塑造营造重视内控、全员参与的组织氛围监督执行定期检查内控执行情况,及时发现和解决问题员工参与内控的有效实施需要每一位员工的理解和配合员工既是内控制度的执行者,也是风险防控的第一道防线只有全员参与,内控才能真正发挥作用风险案例某三甲医院因院领导对内控工作重视不足,导致药品采购环节出现重大违规事件,造成经济损失超过500万元,相关责任人受到严肃处理内控建设,领导先行院长的内控宣言内部控制不是额外负担,而是我们医院管理的基本要求作为院长,我将以身作则,推动全院形成人人关注内控、事事体现内控的良好氛围领导的示范作用是内控文化建设的关键当领导层率先垂范,严格执行内控制度时,全院员工自然会跟随效仿,形成良性循环内控体系构建的基本框架监督改进1信息沟通2控制活动3风险评估4制度建设5框架要素详解这五大要素相互关联、相互支撑,共同构成了医院内控体系的有机整体制度建设是基础,风险评估是前提,控制活动是核心,信息沟通是保障,监督改进是动制度建设建立覆盖各业务环节的内控制度体系力风险评估识别、分析和评价医院面临的各类风险医院应根据自身特点和管理需要,系统设计和构建内控体系,确保各要素协调配控制活动设计和实施具体的控制措施和程序合,发挥整体效应信息沟通确保内控信息的及时传递和有效沟通监督改进定期评价内控效果并持续完善第二章医院内控风险与重点管理识别关键风险点,强化重点领域管控,构建全面风险防控体系内控风险点识别与评估风险点定义与特征内控风险点是指医院经济活动中可能导致财务损失、合规风险或管理失控的关键环节和薄弱点这些风险点具有以下特征隐蔽性强影响面广往往隐藏在日常业务流程中,不易被发现一旦发生问题,可能对医院整体运营产生连锁反应损失巨大可能造成严重的经济损失和声誉影响风险等级经济损失应对策略风险评估方法低风险1万元定期监控采用定性与定量相结合的方式,从风险发生的可能性和影响程度两个维度进行综合评估中风险1-10万元重点关注可能性评估高(50%)、中(20-50%)、低(20%)影响程度根据潜在经济损失分为一般(1万以下)、较大(1-10万)、重大(10万以上)高风险10万元立即处置高风险领域案例分析高值医用耗材管理风险药品采购与使用风险财务收支真实性风险高值耗材价格昂贵、品种复杂,容易出现采药品采购金额巨大,涉及患者安全,是内控财务信息的真实性直接关系到医院的信誉和购不规范、使用不合理、收费不准确等问重点关注领域不规范操作可能导致药品质发展虚假财务信息可能导致决策失误、监题某医院因耗材管理混乱,年损失超过量问题、资金损失和法律风险管处罚和信任危机200万元主要风险点采购渠道不规范、质量控制不主要风险点收入确认不准确、成本核算不主要风险点准入审批不严、采购价格虚严、储存条件不当、过期药品处理不及时真实、资金管理不规范、会计处理不当高、库存管理不善、使用监管缺失风险提醒高风险领域往往是资金密集、流程复杂、监管严格的业务环节,需要建立更加严密的内控措施高值耗材内部控制重点制度完善建立覆盖采购、审批、领用、使用、收费全流程的管理制度,明确各环节的职责分工和操作规范委员会管理设立高值耗材管理委员会,由临床专家、管理人员、财务人员共同参与,负责耗材准入评审和使用监管信息化追溯建立条码管理系统,实现从采购入库到患者使用的全程追溯,确保每件耗材都有清晰的流向记录关键控制措施准入管理建立严格的供应商资质审查和产品准入评价收费管理确保耗材收费与实际使用一致,防止多收漏机制收采购控制实行集中采购,建立比价议价和合同管理制数据分析定期分析耗材使用情况,发现异常及时处理度库存管理设定合理库存量,定期盘点,防止积压和损绩效考核将耗材使用情况纳入科室和个人考核体系失使用监管建立术前审批、术中监督、术后评价机制培训教育加强对医护人员的培训,提高规范使用意识高值耗材管理流程图010203需求申请审批论证采购执行临床科室根据医疗需要提出耗材使用申请,明确高值耗材管理委员会组织专家论证,从临床必要采购部门按照审批结果和相关制度要求,选择合品种、规格、数量和使用理由性、技术先进性、经济合理性等方面进行评审格供应商进行采购,签订规范合同040506验收入库领用使用费用结算设备科、使用科室、质控部门共同参与验收,确临床科室按需领用,严格执行使用规范,做好使财务部门根据实际使用情况进行收费,确保收费认产品质量和数量无误后办理入库手续用记录和患者信息登记标准准确、收费时间及时07追溯监管通过信息系统实现全程追溯,定期开展使用情况分析和效果评价内部审计在内控中的作用内审的核心职能内部审计是医院内控体系的重要组成部分,被誉为内控的晴雨表它通过独立、客观的监督评价活动,为医院治理、风险管理和控制过程的有效性提供确认和咨询服务监督评价功能风险预警功能对内控制度的设计合理性和执行有效性进行评价,识别控制缺陷和管理漏洞通过专业分析发现潜在风险,为管理层提供风险预警和改进建议价值增值功能通过流程优化和管理改进,帮助医院提高运营效率和管理水平内审转型方向从传统的事后审计向事前预防、事中监控转变,实现审计工作的前移和融合内部审计案例分享案例背景某三甲医院内审部门在例行审计中发现,医院药品采购环节存在供应商资质审查不严、比价程序不规范、合同条款不完善等问题发现问题整改措施取得成效•部分供应商资质证件过期•建立供应商资质动态管理机制•药品采购成本降低8%•采购价格缺乏充分比较•完善采购比价和议价程序•供应商管理更加规范•合同执行监督不到位•加强合同履行过程监督•合同履行率提升至99%•验收程序不够规范•规范药品验收和入库流程•未再发生采购违规事件•建立采购绩效评价体系这个案例充分体现了内部审计在发现问题、促进整改、防范风险方面的重要作用通过内审监督,医院及时发现并纠正了采购环节的管理漏洞,有效避免了潜在的经济损失和合规风险内审保障内控有效运行独立性保障专业性支撑内审部门直接对医院最高管理层负内审人员具备财务、管理、医疗等责,在组织架构、人员配置、工作多重专业背景,运用先进的审计技程序等方面保持相对独立,确保审术和方法,提供专业化的监督评价计结果的客观公正服务权威性体现内审结果直接向院领导汇报,审计发现的问题必须限期整改,整改情况纳入部门和个人考核,确保审计权威性第三章内控实务与信息化应用融合信息技术,创新内控手段,构建数字化内控管理体系内控信息化建设意义传统内控面临的挑战传统的手工内控模式在医院规模日益扩大、业务日趋复杂的背景下,面临着诸多挑战减少人为操纵•人工操作易出错,难以保证准确性通过系统控制和自动化流程,最大限度地减少人为干预和操纵空间,提高内控的客观性•纸质流程效率低,审批周期长•信息孤岛严重,缺乏数据共享•监督手段有限,难以实现全覆盖•成本高昂,资源配置不合理提升透明度信息化带来的变革实现业务流程的全程留痕,所有操作都有电子记录,提升管理的透明度和可追溯性信息化技术为内控工作带来了革命性的变化,通过系统集成、数据共享、流程自动化等手段,显著提升了内控的效率和效果实时监控建立风险监控预警机制,实现对关键业务和重要风险点的实时监控和及时预警数据共享打破信息孤岛,实现各部门数据的有效整合和共享,为科学决策提供数据支撑信息系统集成医院资源规划(HRP)系统是内控信息化的核心平台,通过与各业务系统的深度集成,实现内控流程的系统化管理财务管理模块采购管理模块集成预算管理、会计核算、资金管理、成本控制等功能,实现财务业务一体化覆盖采购申请、审批、执行、验收、付款全流程,建立阳光采购平台资产管理模块人力资源模块实现固定资产从采购、使用、维护到处置的全生命周期管理整合员工信息、薪酬管理、绩效考核、培训教育等人事管理功能系统集成优势数据一致性流程协同性管理统一性统一数据标准,确保各系统数据的一致性和准确性,避免实现跨部门业务流程的协同配合,提高工作效率和响应速建立统一的管理平台,实现对各业务环节的集中监控和管数据冲突度理内控信息化关键措施制度流程化、表单信息化流程岗位职责标准化将纸质制度转化为电子化流程,将手工表单主数据标准化梳理和优化业务流程,明确各岗位的职责分转化为电子表单通过系统配置实现制度要建立统一的主数据管理体系,包括供应商信工和操作权限将业务流程固化到信息系统求的自动化执行,减少人为操作风险建立息、物料编码、科室架构、人员信息等基础中,实现流程的标准化执行建立岗位责任电子化审批流程,实现审批过程的全程记录数据的标准化管理确保数据的唯一性、准矩阵,确保每个环节都有明确的责任人,实和实时监控确性和完整性,为各系统提供可靠的数据基现责任可追溯础通过主数据管理,实现一数一源,避免数据冗余和不一致实施要点信息化建设要与医院实际相结合,循序渐进,先试点后推广,确保系统稳定可靠人才培养与团队建设复合型人才培养内控信息化需要既懂业务又懂技术的复合型人才医院应建立系统化的人才培养体系,通过多种方式提升人员综合素质业务培训内控培训深入学习医院各业务领域的专业知识,理解业务流程和管理要求系统掌握内控理论知识和实务操作,提升风险识别和控制能力技术培训学习信息系统操作和维护技能,具备基本的IT素养和数据分析能力团队建设策略梯队建设建立老中青相结合的人才梯队,确保经验传承交叉培养鼓励跨部门轮岗,培养全面型人才外部交流参与行业培训和学术交流,开阔视野85%激励机制建立科学的薪酬和晋升体系,留住人才培训覆盖率全员参与内控培训90%考核通过率培训效果显著培训建议建立持续培训机制,定期更新培训内容,结合实际案例开展情景化培训,提高培训的针对性和实效性内控流程优化案例问题识别流程重构某三甲医院高值耗材管理存在流程繁琐、效率低下、差错率高等问题,年均差错率达15%优化业务流程,减少审批环节,实现并行处理,建立条码追溯体系1234信息化改造效果显著引入高值耗材管理系统,实现采购申请、审批、入库、使用、收费全流程电子化管理差错率降低至5%,审批效率提升50%,库存周转率提高30%,获得显著经济效益改造前问题改造后成效•手工记录易出错•系统自动控制,减少人为错误•审批流程冗长•电子审批,提高效率•库存管理混乱•实时库存监控•缺乏有效监督•全程追溯管理•数据统计困难•智能数据分析感染控制与内控结合医院感染防控是医疗质量管理的重要组成部分,与内部控制密切相关将感染控制要求纳入内控体系,能够有效保障患者安全,降低医疗风险手卫生管理建立手卫生监测系统,设置手卫生依从性指标,定期开展手卫生知识培训和考核通过信息化手段实时监控手卫生执行情况•配置充足的手卫生设施•制定标准化操作流程•建立监督考核机制•开展持续质量改进注射安全控制严格执行一人一针一管规定,建立注射用具全程管理制度,确保注射安全通过内控措施防范因注射操作不当导致的感染风险•规范注射用具采购和使用•建立注射安全培训体系•实施注射过程监督检查•做好注射安全事件报告器械消毒管理建立完善的医疗器械清洗、消毒、灭菌管理制度,确保消毒灭菌质量通过信息化手段实现器械消毒全过程追溯管理•制定器械分类消毒标准•建立消毒质量监测体系•实施消毒过程记录管理•开展消毒效果评价分析内控文化建设内控文化的核心要素内控文化是医院软实力的重要体现,是内控制度有效执行的根本保障良好的内控文化能够潜移默化地影响员工行为,形成自觉遵守制度的良好氛围95%员工认知度对内控重要性的认识88%风险意识内控常见问题与解决方案常见问题产生原因解决方案领导重视不足对内控认识不到位,缺乏紧迫感加强培训宣传,明确法律责任,建立考核机制制度执行不力制度设计不合理,缺乏监督检查完善制度体系,强化执行监督,严肃责任追究内审独立性弱组织地位不高,权限不够充分明确职责权限,提升组织地位,保障资源配置信息化推进难投入不足,技术能力有限加大资金投入,引进专业人才,分步骤实施员工参与度低认识不足,缺乏激励机制开展全员培训,建立激励机制,营造文化氛围问题诊断三步法第一步全面排查,识别问题症结;第二步深入分析,找准根本原因;第三步对症下药,制定解决方案解决方案实施要点坚持问题导向,突出重点领域;注重系统性,统筹考虑各种因素;分步实施,确保措施落地见效重要提醒解决内控问题需要持之以恒,不能指望一蹴而就要建立长效机制,持续跟踪问题解决情况内控评价与持续改进问题识别通过评价发现内控缺陷和管理漏洞,识别潜在风险点内控评价定期开展内控自评和第三方评价,全面评估内控设计和执行效果改进计划制定具体的改进措施和实施计划,明确责任人和完成时限效果跟踪跟踪评价整改效果,确保问题得到根本解决措施实施按照改进计划逐项落实整改措施,加强过程监督和指导评价体系构建评价维度评价方法制度健全性内控制度是否完整、系统文档审查审查内控制度和相关文件设计有效性控制措施是否科学、合理实地调研深入业务现场了解执行情况执行规范性制度执行是否到位、一致人员访谈与各层级人员座谈交流监督充分性监督机制是否健全、有效数据分析分析相关业务和财务数据未来展望数字化转型深度融合随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展,医院内控将与数字化转型深度融合通过智能化风险识别、自动化控制执行、可视化监督管理,实现内控工作的智能化升级预测性风险管控运用大数据分析和机器学习技术,从海量医院运营数据中发现潜在风险模式,实现风险的提前预警和主动防控从被动应对转向主动预防,提升风险管控的前瞻性和精准性高质量发展支撑内控体系将成为医院高质量发展的重要支撑通过规范化管理、精细化运营、标准化服务,为医院提质增效、创新发展提供有力保障内控不再是成本中心,而是价值创造中心面向未来,医院内控将从传统的合规管控向价值创造转变,从单点防护向系统防范转变,从经验管理向数据驱动转变结语内控是医院稳健发展的基石通过本次培训,我们深入学习了医院内部控制的基本理念、实务操作和发展趋势内部控制不仅是国家政策的要求,更是医院自身发展的内在需要领导担当是关键医院领导要切实履行内控第一责任人职责,以身作则,率先垂范,为全院内控工作树立标杆100%员工参与是基础全员参与每一位员工都要深刻理解内控的重要意义,主动学习内控知识,自觉遵守内控制度共建内控体系信息化是手段0要充分运用现代信息技术,推动内控工作的数字化转型,提升内控效率和效果零容忍持续改进是保障违规违纪行为要建立内控持续改进机制,不断完善内控体系,适应医院发展和外部环境变化让我们携手共建安全、高效、透明的医院管理体系,为患者提供更加优质的医疗服务!谢谢聆听欢迎提问与交流感谢各位参加本次医院内部控制培训如有任何疑问或建议,请随时与我们联系培训联系方式持续学习医院内控管理办公室更多内控资料和培训信息电话[请填写具体联系电话]请关注医院内网通知邮箱[请填写具体邮箱地址]或联系相关部门获取让我们共同努力,将内控理念转化为实际行动,为医院高质量发展贡献力量!。
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